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2017年会计学论文选题、2017年会计学论文选题最新推荐

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2017年会计学论文选题、2017年会计学论文选题最新推荐

2017年会计学论文选题如下:

政府绩效审计与政府治理的关系

舞弊与风险导向审计的关系

现代风险导向审计的证据收集

现代风险导向审计与传统审计的比较

基于风险导向的供应链审计

中小企业内部控制与公司治理

审计独立性与公司治理

企业内部绩效审计评价指标体系构建

政府组织内部控制与政府治理

行政事业单位内部控制审计与职务腐败

内部控制审计费用影响因素

发展战略内部控制审计的方法

注册会计师审计独立性的影响因素研究

非审计服务业务对审计独立性的影响

审计风险模型及其应用研究

风险导向审计相关问题研究

内部控制审计风险及其规避

基于风险导向的企业内部审计模式

内部审计与企业风险管理关系研究

重要性在网络审计和传统审计中的应用

审计重要性在现代风险导向审计中的运用

审计重要性探讨

我国会计师事务所内部控制研究

我国企业内部控制相关问题研究

我国上市公司审计委员会问题研究

审计与盈余管理研究

上市公司信息披露法律责任研究

绩效审计模式研究

经济责任审计模式研究

内部控制审计与会计信息质量

内部控制制度及其评审的研究

内部审计在企业内部控制中的作用

审计风险的产生原因及防范措施

审计风险与财务风险的关系探讨

我国独立审计市场机制

中国注册会计师行业走向国际发展战略研究

环境审计相关问题研究

审计环境影响审计独立性的因素分析

企业社会责任审计研究

经济责任审计评价指标的构建

民营企业内部控制探讨

中小企业内部控制存在的问题及对策

政府绩效审计相关问题探讨

企业绩效评价的目的与方法

绩效评价指标体系探讨

社保基金绩效审计目标与内容分析

审计免疫功能问题研究

审计质量控制研究

注册会计师全面审计的质量控制研究

论非审计业务的质量控制

网络审计所面临的问题及对策建议

审计失败案例研究

中小企业审计模式探析

行政事业单位内部控制研究

政府部门内部控制研究

预算执行绩效审计问题探讨

资源环境审计相关问题研究

论增值型内部审计在我国的发展

商业银行内部审计的现在与未来

民营企业内部审计探讨

政府部门内部审计探讨

高校内部审计探讨

财务系统与ERP资源整合

信息化环境下的内部会计控制研究

计算机审计的难点及对策

电算化审计方法的探讨

计算机辅助审计的实证研究

计算机辅助审计抽样研究

领导干部经济责任审计研究

信息化环境下企业内部控制的开展

企业内部控制评价研究

信息化环境与企业内部审计

计算机审计中会计师事务所中的应用研究

电算化会计管理系统的开发与应用

会计决策支持系统研究

企业全面信息化环境下的会计信息系统应用研究

论财务信息化及其监控

浅论ERP在企业财务控制中的应用

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