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【内审内控知识分享群】以内控规范体系实施为契机加快内审发展步伐

本文作者:甘浩华;成功正常投稿发表论文到《黑龙江对外经贸》2011年06期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:我国的内部控制与内审在20世纪的后十年进入发展期,通过对两者在我国近20年的发展简述及其关系的解析,明确了内部控制与内审的互动共进关系。在内控规范体系逐步施行的同时,内审也将迈入一个新的阶段。
【论文正文预览】:一、内部控制与内审在我国的发展简述1.内部控制内部控制起源于内部牵制,西方会计审计界在20世纪中叶就对其开始了各方面的研究,我国的内控研究则起步较晚,《独立审计具体准则第9号———内部控制与审计风险》中对内部控制定义为,被审计单位为了保证业务活动的有效进行,保护
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:内部控制内审内控规范体系
【参考文献】:

  • 李凤鸣,韩晓梅;内部控制理论的历史演进与未来展望[J];审计与经济研究;2001年04期
  • 刘春,赵欣宇;完善公司治理结构 强化企业内部控制[J];商业研究;2004年01期
  • 林钟高;郑军;王书珍;;内部控制与企业价值研究——来自沪深两市A股的经验分析[J];财经研究;2007年04期
  • 方敏,牛红琴;企业内部控制理论探源[J];山西财政税务专科学校学报;2004年05期
  • 王棣华;;试论如何完善企业内部控制[J];大连干部学刊;2007年01期
  • 王素莲;对内部控制概念的系统性思考[J];经济问题;2004年10期
  • 王莉;我国企业内部控制的问题与措施研究[D];长春理工大学;2003年
  • 上官萍;我国企业内部控制的完善与评价[D];南京工业大学;2003年
  • 赵欣宇;企业内部控制设计[D];沈阳工业大学;2003年
  • 张秀烨;控制环境与管理控制系统[D];东北财经大学;2003年
  • 郑秦;基于核心竞争力的企业内部控制问题研究[D];中南大学;2003年
  • 林莹;企业内部控制理论与实践研究[D];湖南大学;2004年
  • 郑伟;金融企业内部控制研究[D];福州大学;2004年
  • 何凤平;上市公司内部控制机制研究[D];西北农林科技大学;2005年
  • 鞠菲;基于公司治理下的内部控制研究[D];同济大学;2006年
  • 孙洪敏;我国民营企业内部控制研究[D];河北大学;2006年
  • 吴水澎,陈汉文,邵贤弟;企业内部控制理论的发展与启示[J];会计研究;2000年05期
  • 陈传明;知识经济条件下企业组织的结构化改造[J];南京大学学报(哲学.人文科学.社会科学版);2000年01期
  • 龙梅;;浅谈金融危机背景下的企业内部控制[J];会计师;2010年02期
  • 马强;;论雷曼兄弟的破产对我国企业优化内控体系的启示[J];经济视角;2010年02期
  • 刘慧;;强化商业银行内部控制的几点思考[J];商业文化(学术版);2010年02期
  • 中国人民银行上海总部内审部课题组;许慧诚;季家友;罗育全;;央行领导干部履职审计评价方法探索[J];上海金融;2010年02期
  • 徐虹;林钟高;;分工、组织信任与适度内部控制的研究[J];江西财经大学学报;2010年01期
  • 张洁;;加强企业内部控制 促进企业发展[J];辽宁经济;2010年02期
  • 黄祖平;唐洋;;价值工程及其功能成本法在内部控制机制分析中的应用[J];价值工程;2010年02期
  • 闫丽莉;;探析事业单位内部控制存在的问题与对策[J];商业经济;2010年05期
  • 接贵锋;;央行内审如何在加强风险监控过程中发挥作用[J];华北金融;2010年01期
  • 孙芃;李莉;;加强内控机制建设 提高企业会计信息质量[J];财政监督;2010年06期
  • 张阿众;袁越;李沛广;王建军;;对司法鉴定机构开展实验室认可的一点思考[A];中国法医学会全国第十三次法医临床学学术研讨会论文集[C];2010年
  • 张永刚;;浅析海事管理体系的建立及有效实施[A];桥区船舶航行安全与管理论文集(2)[C];2010年
  • 叶陈刚;邓君菲;;基于内部控制的公司内部审计研究[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
  • 陈姗姗;;浅谈内部控制审计的重要性[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
  • 汪振纲;;基于内审视角的企业风险管理审计应用研究[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
  • 刘进;席超;翟永功;;高校公共实验平台引入ISO9000质量管理体系的探索与实践[A];北京高教学会实验室工作研究会2009年学术研讨会论文集[C];2009年
  • 韩婧;;新形势下以风险导向内部审计为核心的企业风险管理框架研究[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
  • 薛有志;彭华伟;李国栋;;多元化企业内部控制机制实现路径差异性研究——基于高阶梯队理论视角[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
  • 张君安;;拓展杜邦体系增强内审风险的预控能力[A];第七届全国财务理论与实践研讨会论文集[C];2008年
  • 易有明;美国军队内审设置情况概览[N];中国审计报;2011年
  • 张俊雄;集体资产险流失 慧眼识破完璧归[N];中国审计报;2011年
  • 王弢;苏州内审指导工作再上新台阶[N];中国审计报;2010年
  • 黄晓波;内审上海特派办采取措施确保制度执行情况审计落到实处[N];粮油市场报;2010年
  • 叶其通 浙江舟山普陀农村合作银行;农村合作金融内审风险和质量控制探究[N];中国审计报;2010年
  • 娄向阳;为新闻出版单位转企、改制提供内审增值服务的几点思考[N];中国审计报;2010年
  • 李永平;“把内审打造成企业的控制系统”李永平[N];中国审计报;2010年
  • 何志方 浙江省审计科研所;从并购审计看内审咨询功能的发挥[N];中国审计报;2010年
  • 徐宁生 陈建兴 程宏伟;江苏内审事业快速发展成果丰硕[N];中国审计报;2010年
  • 何蓉;临海农信社以风险管理为导向促内审转型[N];中国审计报;2010年
  • 石恒贵;内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究[D];重庆大学;2010年
  • 彭明生;证券公司内部控制能力与机制研究[D];西南财经大学;2008年
  • 高融昆;中国海关管理:一个管理学的个案分析[D];中国社会科学院研究生院;2001年
  • 林晓苹;基于免疫系统视角对内部审计功能及实现途径的重构[D];浙江工商大学;2011年
  • 李春芳;质量管理系统设计与实现[D];中国地质大学(北京);2010年
  • 孙薇;我国铁路运输企业内部控制环境研究[D];北京交通大学;2010年
  • 王志国;基于内审视角的企业风险管理体系构建[D];江苏科技大学;2010年
  • 李良慧;企业实施风险导向内部审计研究[D];安徽农业大学;2010年
  • 原国英;公司治理结构影响内部控制有效性吗?[D];东北财经大学;2010年
  • 赵燕;我国商业银行内部控制相关法律问题研究[D];华东政法大学;2008年
  • 赵娜;内部审计增值功能研究[D];西南财经大学;2008年
  • 雷蕾;SW公司ISO9000质量管理体系改进研究[D];电子科技大学;2007年
  • 于昆;国有商业银行公司治理研究[D];天津财经大学;2006年

【稿件标题】:【内审内控知识分享群】以内控规范体系实施为契机加快内审发展步伐
【作者单位】:安徽日报报业集团;
【发表期刊期数】:《黑龙江对外经贸》2011年06期
【期刊简介】:0......更多黑龙江对外经贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/6544/)投稿信息
【版权所有人】:甘浩华;


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