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【内部审计制度不健全】从审计风险及其模式谈内部控制的建立健全

本文作者:朱晓霞;成功正常投稿发表论文到《黑龙江对外经贸》2006年09期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:本文分析了审计风险的发展、涵义以及审计风险模式,并通过对风险模式以及风险模式各要素关系的分析谈内部控制的建立健全,并提出相应的措施。
【论文正文预览】:一、审计风险审计风险概念最早起源于民间审计。从1931年美国厄特雷·马尔歇公司案件开始到1938年麦可森·罗宾斯公司破产案再到20世纪60~70年代针对八大会计公司的300多起诉讼案,在民间审计领域刮起了一股诉讼浪潮,称为“诉讼爆炸”。随着社会经济的发展,审计的作用和影响不
【文章分类号】:F239.4
【稿件关键词】:审计风险审计风险模式内部控制
【参考文献】:

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  • 汪春信;;风险导向审计在移动通信企业的应用初探——从结果到过程审计的嬗变[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集(2010)[C];2011年
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  • 孟临江;;论保险公司内控制度的建设[A];“竞争、合作与发展”保险理论研讨会获奖论文集[C];2005年
  • 孙勤海;;中小企业会计信息披露的风险与内部控制制度[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
  • 潘经民;;在实践中不断完善企业内部控制制度[A];会计理论研究——湖北省会计学会1996—2002年优秀会计论文集[C];2002年
  • 林峰;;基于显规则和潜规则视角下的内部控制研究[A];中国会计学会高等工科院校分会2009年学术会议(第十六届学术年会)论文集[C];2009年
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  • 汕尾市人民医院党委委员、财务科长、总经济师 刘志业;强化内部控制制度 防范医院财务风险[N];亚太经济时报;2010年
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  • 陈义根 左自如;对公司内部控制制度的思考[N];经理日报;2002年
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  • 王清霞 马玉敏 康乃侠;内部控制制度在企业发展中的作用[N];河北日报;2002年
  • 赵继文 张 蕾;靠内部控制制度堵住黑洞[N];中国企业报;2002年
  • 田光辉;加强内控 管理更优[N];中国电力报;2011年
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  • 黄荣林;对完善信用社内部控制制度的思考[N];湖南经济报;2003年
  • 徐学庆;社会主义新农村文化建设研究[D];华中师范大学;2007年
  • 于学江;中国农民就业保障体系研究[D];西北农林科技大学;2005年
  • 楚文凯;社会转型期预防腐败问题研究[D];中共中央党校;2007年
  • 秦剑军;知识经济时代人才强国战略研究[D];华中师范大学;2008年
  • 田侠;行政问责机制研究[D];中共中央党校;2009年
  • 杨宏芹;证券公司退出机制的法律研究[D];华东政法大学;2007年
  • 苏昕;我国农产品质量安全体系研究[D];中国海洋大学;2007年
  • 曹宏杰;担保公司风险预警管理研究[D];武汉理工大学;2010年
  • 梁雷;基于内部控制评价的商业银行经济资本管理研究[D];中国海洋大学;2012年
  • 孙惠新;风险投资制度创新论[D];东北财经大学;2005年
  • 邓文彬;冠华公司内部控制制度的创新研究[D];兰州大学;2011年
  • 战竹谦;北京领翼中翔科技有限公司内部控制制度研究[D];华北电力大学;2012年
  • 李向荣;内蒙古安泰采矿公司内部控制制度的优化[D];内蒙古大学;2012年
  • 朱首菂;A省中烟工业公司研发内部控制制度改进研究[D];湖南大学;2012年
  • 李衡;湖南省第二人民医院内部控制制度研究[D];湖南大学;2011年
  • 王宇;我国证券公司证券经纪业务内部控制制度设计及评价研究[D];西南财经大学;2011年
  • 何永雄;采购与付款内部控制制度研究[D];电子科技大学;2012年
  • 王丽红;内部控制制度在企业实践中有效实施的探索[D];首都经济贸易大学;2012年
  • 杨松;华科公司财务内部控制制度的研究[D];兰州大学;2010年
  • 冯敏;H烟草工业公司销售与收款内部控制制度改进研究[D];湖南大学;2012年

【稿件标题】:【内部审计制度不健全】从审计风险及其模式谈内部控制的建立健全
【作者单位】:
【发表期刊期数】:《黑龙江对外经贸》2006年09期
【期刊简介】:0......更多黑龙江对外经贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/11489/)投稿信息
【版权所有人】:朱晓霞;


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