加入收藏 | 设为首页 权威学术期刊杂志介绍平台,展示学术期刊!就在400期刊网!

全国免费咨询电话:

中国商贸杂志社

关注我们

内部控制体系构建|我国企业内部控制评价体系的构建

本文作者:孙虎;成功正常投稿发表论文到《中国商贸》2014年21期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:内部控制是我国企业广泛应用的一种内部管理手段,内部控制效果的发挥以及目标的实现需要有合理科学的评价体系作为保障。目前,我国企业在内部控制评价体系的构建方面还存在着较多的问题和缺陷,无法充分发挥其对内部控制有效性的评价与监督作用,制约了企业经营管理水平的提升。本文基于此对企业内部控制评价体系的基本框架进行分析,发现其中存在的问题,并提出相应的对策建议。
【论文正文预览】:内部控制在我国企业中的应用已经有了一段时间,然而,对企业内部控制的执行效果进行评价的体系构建仍然比较落后。近些年来,我国有一部分企业因为内部控制出现问题导致出现亏损、舞弊甚至破产的情况,究其原因,尽管这些企业都制定了完善的内部控制制度,然而,由于没有对内部控制
【文章分类号】:F275
【稿件关键词】:企业内部控制内部控制评价体系基本框架问题
【参考文献】:

  • 董美霞;;增强企业内部控制评价效果的思考——基于《企业内部控制评价指引(征求意见稿)》[J];审计与经济研究;2010年01期
  • 郭素勤;;论企业内部控制评价指标体系的构建与应用[J];中国总会计师;2011年04期
  • 熊旭俊;;ERP环境下的企业内部控制[J];中国城市经济;2011年11期
  • 池国华;关建朋;乔跃峰;;企业内部控制评价系统的构建[J];财经问题研究;2011年05期
  • 李淼;;自愿性内部控制信息披露对审计质量的影响研究[J];财会通讯;2011年03期
  • 陈丽蓉;周曙光;;内部控制效率对经营业绩影响的实证研究——来自中国证券市场的经验证据[J];财会通讯;2011年03期
  • 钱华;;内部审计与内部控制关系研究[J];财会通讯;2011年16期
  • 陈丽蓉;李海莲;;内部控制信息披露与审计师选择——基于2008年上市公司数据的实证研究[J];财会通讯;2011年18期
  • 王教育;;内部控制信息披露质量问题研究——基于上市银行年报的实证分析[J];财会通讯;2011年30期
  • 宋晓文;;公司特征对内部控制信息披露水平的影响——来自深市上市公司2009年经验数据[J];财会通讯;2012年09期
  • 刘启亮;李敏;陈汉文;;内部控制、政府控制与财务报表重述[J];财会通讯;2012年18期
  • 吴永民;杨娜;;论内部控制的自我评估与外部审计鉴证[J];财会月刊;2010年26期
  • 北京市内部审计协会课题组;程显华;尹维劫;王京红;;试述企业集团实施以内部控制评价为基础的风险导向审计之策略[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集(2010)[C];2011年
  • 祝捷;姜婧婧;;辽宁省上市公司内部控制信息披露研究[A];第八届沈阳科学学术年会论文集[C];2011年
  • 李淼;李璐;;自愿性内部控制信息披露对审计质量的影响研究[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
  • 周曙光;陈丽蓉;;上市公司内部控制信息披露质量及其影响因素研究——基于公司治理视角的经验证据[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年
  • 韩传模;林野萌;;基于BSC与AHP的企业内部控制评价体系构建[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
  • 李宇立;;内部控制缺陷信号及其之间的关系——兼评内部控制报告的必要性[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
  • 邓德强;冯悦;;内部控制信息质量对债务融资成本的影响——基于深交所上市公司的经验证据[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
  • 瞿旭;廖井婷;李梦雯;;中国上市银行内部控制实质性漏洞分析——基于信息与交流的视角[A];中国会计学会财务成本分会第25届理论研讨会论文集[C];2012年
  • 车幼梅;陈煊;;内部控制缺陷披露影响因素分析[A];中国会计学会高等工科院校分会第十八届学术年会(2011)论文集[C];2011年
  • 王贺;胡仁昱;劳知雷;;XBRL在内部控制报告中的应用[A];第十届全国会计信息化年会论文集[C];2011年
  • 钟玮;我国企业内部控制有效性研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
  • 宋仕杰;企业内部监督模式研究[D];西南财经大学;2011年
  • 张旺峰;内部控制有效性与审计定价研究[D];华中科技大学;2012年
  • 谢晓燕;企业内部控制审计研究[D];内蒙古农业大学;2010年
  • 张黎焱;上市公司内部控制评价研究[D];财政部财政科学研究所;2010年
  • 姚刚;内部控制审计制度研究:一种新的内部控制审计观及其实现[D];财政部财政科学研究所;2012年
  • 梁雷;基于内部控制评价的商业银行经济资本管理研究[D];中国海洋大学;2012年
  • 张旺峰;内部控制有效性与审计定价研究[D];华中科技大学;2011年
  • 赵建凤;上市公司股权结构对内部控制有效性的影响研究[D];首都经济贸易大学;2013年
  • 席龙胜;内部控制信息披露管制研究[D];中国海洋大学;2013年
  • 沈涟波;;基于平衡计分卡的内部控制新发展研究[J];生产力研究;2008年22期
  • 乔春华;审计委员会职责的新发展[J];审计与经济研究;2005年02期
  • 于玉林;内部审计在企业治理、风险管理和内部控制中的作用[J];审计月刊;2005年03期
  • 李明辉;浅谈上市公司内部控制报告[J];审计研究;2001年03期
  • 李明辉,何海,马夕奎;我国上市公司内部控制信息披露状况的分析[J];审计研究;2003年01期
  • 陈关亭,张少华;论上市公司内部控制的披露及其审核[J];审计研究;2003年06期
  • 王立勇;内部控制系统评价定量分析的数学模型[J];审计研究;2004年04期
  • 于增彪;王竞达;瞿卫菁;;企业内部控制评价体系的构建——基于亚新科工业技术有限公司的案例研究[J];审计研究;2007年03期
  • 杨玉凤;;内部控制信息披露:国内外文献综述[J];审计研究;2007年04期
  • 陈汉文;张宜霞;;企业内部控制的有效性及其评价方法[J];审计研究;2008年03期
  • 吕平;;内部控制制度在企业发展中的作用[J];科技信息(学术版);2006年11期
  • 闫银灿;;企业内部控制的理性思考[J];中国集体经济;2008年09期
  • 闫银灿;;企业内部控制的理性思考[J];中国集体经济(下半月);2008年03期
  • 杨有红;;内部控制评价的目的与内容[J];首席财务官;2009年02期
  • 邹玮;;内部审计对内部控制有效性评价的博弈分析[J];财会通讯;2011年16期
  • 何凤平;吴军;;上市公司内部控制的评价与信息披露[J];东北农业大学学报(社会科学版);2005年03期
  • 池国华;;完善内部控制制度的关键在于评价——从《中央企业财务内部控制评价工作指引》谈起[J];财务与会计;2008年12期
  • 晓芳;李宇立;郝建君;;企业内部控制评价体系构建的相关问题研究——基于某有色金属股份有限公司的案例分析[J];内蒙古财经学院学报;2009年04期
  • 张汝晶;;内部控制评价在内部审计中的应用研究[J];中国证券期货;2009年07期
  • 李海松;;企业内部控制自我评估(CSA)的应用研究[J];厦门科技;2010年04期
  • 祁广亚;;企业内部控制评价体系构建的若干问题[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
  • 陈艳;董美霞;武鸿菲;胡晓云;;《企业内部控制评价指引》解读和实施效果预测研究——基于中美2008年内部控制评价信息披露的分析[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
  • 张琳;;内部控制评价方式的实践与思考[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 潘爱玲;朱磊;李彬;;企业集团内部控制评价体系构建研究[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
  • 曾全义;;加强和完善内部控制评价的思考[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 顾奋玲;;日本企业内部控制评价与审计准则及其启示[A];第七届全国财务理论与实践研讨会论文集[C];2008年
  • 中国建设银行安徽总审计室课题组;;内部审计在企业开展内部控制评价的实践——试论对分支机构内控评价实践的构建[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 陈凌云;;企业内部控制评价:基于管理层和审计师的博弈分析[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
  • 韩传模;林野萌;;基于BSC与AHP的企业内部控制评价体系构建[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
  • 陈留平;赵顺娣;张珊珊;;企业内部控制评价中存在问题及对策研究[A];2009年度中国总会计师优秀论文选[C];2011年
  • ;企业内部控制评价指引[N];中国会计报;2010年
  • ;切实做好内部控制评价,不断实现内部控制自我提升[N];中国会计报;2010年
  • 京都天华会计师事务所咨询业务合伙人 江永辉;进行内部控制评价要接受四大挑战[N];中国会计报;2010年
  • 潘秀丽;英国内控规范秘诀何在[N];中国财经报;2007年
  • 王明春;内部控制如何自我评价[N];中国财经报;2008年
  • 本报记者 李存才 汪靖中 高红海;打造独树一帜的中国内控品牌[N];中国财经报;2008年
  • 沈伟民 林汉银 张耀平;江苏电力内部审计迈向“四化”[N];中国电力报;2004年
  • 宁彬 许春萍;全面贯彻内部控制制度[N];中国石化报;2004年
  • 余修江;完善内控的外部法治环境5要点[N];中国会计报;2011年
  • 本报记者 晋晓兵;总体治理水平提升 内控矛盾依然突出[N];中国审计报;2011年
  • 董美霞;我国企业内部控制评价研究[D];东北财经大学;2009年
  • 张黎焱;上市公司内部控制评价研究[D];财政部财政科学研究所;2010年
  • 姚友胜;基于网络环境的企业内部控制研究[D];河海大学;2004年
  • 王宏;基于国际视野与科学发展的我国内部控制框架体系研究[D];西南财经大学;2008年
  • 宋绍清;中国上市公司内部控制信息披露制度性研究[D];华中科技大学;2008年
  • 何凤平;农业上市公司内部控制研究[D];西北农林科技大学;2008年
  • 梁运吉;企业内部控制标准的实施研究[D];东北林业大学;2008年
  • 白玮;国有资本财务监管框架下的国有企业内部控制研究[D];天津大学;2007年
  • 查剑秋;实现战略并购价值的内部控制研究[D];北京交通大学;2009年
  • 杜娟;企业内部控制评价问题研究[D];华北电力大学(北京);2010年
  • 陈英;内部控制评价体系构建研究[D];江苏科技大学;2010年
  • 李婷婷;内部控制评价报告披露与上市公司特征相关性的研究[D];天津财经大学;2011年
  • 王诗杰;JX有限责任公司内部控制评价[D];内蒙古大学;2006年
  • 喻盛霞;企业内部控制自我评价[D];西南财经大学;2006年
  • 华娟;内部控制评价体系设计[D];南京理工大学;2008年
  • 尹芬;新COSO报告下企业内部控制评价体系设计[D];广东外语外贸大学;2009年
  • 李蕾;企业内部控制及其应用[D];贵州大学;2006年
  • 何凤平;上市公司内部控制机制研究[D];西北农林科技大学;2005年
  • 严会娴;内部控制对企业价值影响的实证研究[D];暨南大学;2009年

【稿件标题】:内部控制体系构建|我国企业内部控制评价体系的构建
【作者单位】:国网山东省电力公司枣庄供电公司;
【发表期刊期数】:《中国商贸》2014年21期
【期刊简介】:《中国商贸》杂志创刊于1992年,是按照当时商务部部长胡平指示中国商贸领域要办一报一刊而创办的。2007年起全新改版的《中国商贸》杂志突出国家级、行业性和国际化的特色,紧密关注商贸流通行业,提供商贸政策权威解读和产经深度分析,反映行业需求和呼声,解......更多中国商贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1132/)投稿信息
【版权所有人】:孙虎;


    更多医学论文发表论文详细信息: 内部控制体系构建|我国企业内部控制评价体系的构建
    http://www.400qikan.com/lunwen/yixue/yxlwfb/202138.html


    相关专题: 《中国商贸》相关期刊

    推荐期刊:

  • 弹箭技术
  • 招标与投标
  • 中国农垦
  • 电机与控制学报
  • 中国科技信息
  • 环球财经
  • 给水排水动态
  • 装备环境工程
  • 科学社会主义
  • 中国循环杂志


  • 上一篇:[研究生做烟草客户经理论文]常德市烟草公司客户关系管理研究
    下一篇:[刚柔相济论文]企业经济管理中“刚柔”并进的管理作用

    认准400期刊网 可信 保障 安全 快速 客户见证 退款保证


    品牌介绍