本文作者:庄咏玲;成功正常投稿发表论文到《中国内部审计》2015年05期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:正一、前言随着越来越多的公开发行公司逐步迈向全球国际化经营,其如何设计与执行有效的内部控制制度就日趋重要,依规公开发行公司应实施内部稽核,其目的在于协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。台湾"金管会"曾铭宗主委针对
【论文正文预览】:喻性前;重塑内部稽核监督机制确保内控制度有效实施[J];企业经济;2003年12期
【文章分类号】:一、前言2015年的经济提一个关键词为规章,“细心”执行稽核与评估,“耐随着越来越多的公开发行公司“诚”,他强调要有诚信的企业,认为心”进行充分沟通,“专心”完成追逐步迈向全球国际化经营,其如何没有诚信的企业在台湾没有存在的踪报告至改善为止,让利害关系人设计与执
【稿件关键词】:F275
【参考文献】:
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【稿件标题】:内部稽核|内部稽核的“心”挑战
【作者单位】:内部稽核;内部控制;执业准则;公司资产;风险管理;国际化经营;管理阶层;外部沟通;社会责任报告;证券交易所;
【发表期刊期数】:《
中国内部审计》2015年05期
【期刊简介】:《中国内部审计》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,中国内部审计杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN11-4068/F,国际刊号:ISSN1004-8278。中国内部审计杂志社由中华人民共和国审计署主管、主办,本刊为月刊。自创刊......更多
中国内部审计杂志社(
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内部稽核|内部稽核的“心”挑战
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