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新疆畜牧业杂志社

  • 主管单位:新疆维吾尔自治区畜牧厅
  • 期刊级别:省级
  • 出版周期:月刊
  • 国际刊号:1003-4889
  • 国内刊号:65-1021/S
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内部审计外包|我国企业开展内部审计外包的建议

本文作者:刘巍;成功正常投稿发表论文到《全国商情(经济理论研究)》2009年07期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:内部审计实施效果不佳的问题已经困扰我国企业很久,但却一直没有找到合适的解决办法。本文的目的就是尝试研究外包这种新的内部审计组织形式对我国企业的借鉴意义,并对内部审计外包在我国实施提出一些建议。
【论文正文预览】:内部审计外包意味着一种新型的战略组织模式、一个多层次的复杂开放的系统。企业各职能部门之间不仅有资源、信息、知识的集成,彼此间还存在复杂的委托代理关系、信任管理关系和利益分配协调关系。如何妥善处理这些关系,使企业内、外两个审计执行主体在资源、能力、业务和关
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:内部审计审计外包
【参考文献】:

  • 张海燕;基于交易成本理论的中小企业内部审计外包问题研究[D];天津财经大学;2010年
  • 刘海燕;公司结构与内部审计[J];财会通讯;2000年02期
  • 王光远;关于内部管理审计的外部化问题[J];财会月刊;2002年04期
  • 赵亚娟,林涛;浅析我国内部审计外包业务[J];财会月刊;2002年09期
  • 周为利;内部审计外部化之研究[J];广西会计;2002年04期
  • 隋英鹏;内部审计外部化及其论争[J];中国注册会计师;2001年05期
  • 伍嘉励;小议会计师事务所的内审业务[J];中国注册会计师;2003年09期
  • 欧阳春花;我国内部审计外部化的必要性和可能性[J];财会研究;2003年06期
  • 王妍玲;内部审计外部化的有关问题探析[J];商业研究;2005年10期
  • 周清明;;企业内部审计问题分析及其对策研究[J];财会通讯(学术版);2008年09期
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  • 周弋晖;管理审计与公司治理[J];湖南大众传媒职业技术学院学报;2004年04期
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  • 陈珊珊,徐敏,文小艳;试谈多元视野中的内部审计[J];广东财经职业学院学报;2004年06期
  • 王锴;;事项审计思想探索[J];中国管理信息化;2008年15期
  • 杨帆;;内部审计外部化若干问题评析[J];消费导刊;2007年08期
  • 刘晓嫱;梁凯;;集团内审计组织的构建与功能协调[A];大型国有企业集团财务管理热点与难点专题研讨会论文集[C];2004年
  • 张宜霞;企业内部控制论[D];东北财经大学;2005年
  • 赵莎;中国IPO市场上市公司会计师事务所选择行为研究[D];西南财经大学;2008年
  • 王娇;中小企业内审外包问题研究[D];东北财经大学;2010年
  • 邵海霞;高等院校内部审计外部化研究[D];中南民族大学;2010年
  • 刘晓林;内审外包在我国的实践问题研究[D];西南财经大学;2011年
  • 高磊;服务导向型高校内部审计研究[D];浙江师范大学;2011年
  • 陈惜羽;我国内部审计外包相关问题研究[D];东北大学;2009年
  • 闫庆玲;内部审计体制研究[D];首都经济贸易大学;2002年
  • 张英;打造强有力的国有企业内部审计[D];武汉理工大学;2002年
  • 赵虎;HEAVEN股份有限公司内部审计体系的建立与运作[D];西安理工大学;2002年
  • 张宜霞;内部控制理论的构建[D];东北财经大学;2002年
  • 马爱冬;论企业内部审计的改善[D];东北财经大学;2003年
  • 周海涛;;内部审计外包研究[J];财经界(学术版);2009年01期
  • 赵娜;;关于内部审计外包形式的选择与分析[J];财会通讯(学术版);2006年06期
  • 刘焕皎;协力式委外——内部审计外包方式的选择[J];财会月刊;2005年21期
  • 巩利芳;黄晓波;;浅议内部审计的外包与内置[J];中国管理信息化(综合版);2006年02期
  • 赵春秀;;内部审计外包作为中小企业公司治理方式的可行性[J];淮北煤炭师范学院学报(哲学社会科学版);2008年06期
  • 张宜;;论企业成长周期理论与内部审计外部化[J];决策探索;2006年06期
  • 崔刚;以组织发展与战略管理为背景的内部审计外包研究[J];中国注册会计师;2005年03期
  • 赵丽;;企业内部审计外包应当把握好的环节[J];会计之友(下旬刊);2009年09期
  • 刘莉莉;;浅谈内部审计外包与外部审计的区别[J];会计之友(下旬刊);2009年09期
  • 张艳芬;;我国企业内部审计外包问题探讨[J];会计之友(中旬刊);2009年08期
  • 孙燕东;我国内部审计外部化问题研究[D];东北林业大学;2003年
  • 刘军;企业内部审计外包动因问题研究[D];西南财经大学;2006年
  • 王鹏;内部审计外包决策理论研究[D];东北财经大学;2007年
  • 孙红霞;;论内审与外审的和谐推进[J];当代经济(下半月);2008年02期
  • 蔡纪雯;刘畅;;内部审计外部审计和银行监管的关系:合作与冲突[J];财会研究;2011年14期
  • 傅黎瑛;;企业内部审计与外部审计趋同的机理研究[J];财经论丛;2008年02期
  • 刘巍;;我国企业开展内部审计外包的建议[J];全国商情(经济理论研究);2009年07期
  • 张全洲;;内部审计在公司治理中的作用[J];决策与信息(财经观察);2007年05期
  • 巩利芳;黄晓波;;浅议内部审计的外包与内置[J];中国管理信息化(综合版);2006年02期
  • 陈火文;刘杰;;我国企业内部审计现状分析[J];合作经济与科技;2008年07期
  • 顾敏;张瑜;;运用内部审计手段为企业经济决策服务[J];科技信息;2007年08期
  • 廖光军;;浅析如何加强企业内部审计[J];现代商业;2009年11期
  • 霍剑锋;;浅议内部审计在企业经营管理中的作用[J];科技情报开发与经济;2006年18期
  • 唐琪;刘正军;;内部审计在检查、防范公司会计舞弊中的有效性及对策研究[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
  • 李欣;;内部审计在现代企业风险管理过程中的作用[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
  • 邵永山;;内部审计在风险管理中的责任和作用[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
  • 浙江省内部审计协会课题组;王广兵;来明敏;;浙江省内部审计与公司治理关系的实证研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 何芳;张黔;;五菱集团风险导向审计初探[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2008年
  • ;浅谈内部审计在风险管理中的作用[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
  • 张华;;浅谈内部审计在企业风险管理中的作用[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
  • ;浅谈企业内部审计与风险管理的关系[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
  • 吉引串;孙晓涛;;浅谈内部审计在企业管理中的责任和作用[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
  • 刘建春;;关于煤炭企业内部审计工作的思考[A];2007年赣皖湘苏闽五省煤炭学会联合学术交流会论文集[C];2007年
  • 中国银河证券股份有限公司董事 赵险峰;内部审计是公司治理的重要机制保障[N];中国证券报;2008年
  • 李涛;银监会首提“国有股份制商业银行”概念[N];第一财经日报;2006年
  • 曾峥(作者单位:长沙电业局审计室);用科学发展观推动内部审计工作[N];湖南经济报;2005年
  • 周萃;农发行加强2007年内部审计[N];金融时报;2007年
  • 吕军 李帆;银行内审为何易失灵[N];上海金融报;2003年
  • 河南中烟工业公司许昌卷烟厂 粱玉帆;浅谈内部审计在烟草行业公司治理中的作用[N];经理日报;2007年
  • 长治市煤炭运销公路经销襄垣有限公司 常双龙;企业内部审计存在的问题及对策[N];山西经济日报;2008年
  • 程莉;切实强化商业银行内部审计独立性与有效性[N];金融时报;2007年
  • 记者 陈全育;强化内部审计 推进能力建设[N];中国航天报;2007年
  • 许岩;保监会发布保险公司内部审计指引[N];证券时报;2007年
  • 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
  • 郭慧;上市公司内部审计治理效应研究[D];暨南大学;2009年
  • 王良成;管制、外部审计与配股融资[D];厦门大学;2009年
  • 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年
  • 周中胜;大股东控制、利益输送与投资者保护[D];厦门大学;2007年
  • 王占峰;商业银行多维度风险管理体系研究[D];西南财经大学;2007年
  • 余宇莹;公司治理与审计质量:经验证据[D];厦门大学;2008年
  • 韩小芳;财务舞弊公司董事会后续治理及其对外部审计的影响[D];东北财经大学;2010年
  • 夏文贤;上市公司审计委员会设立与效率研究[D];厦门大学;2007年
  • 刘文丽;中国农村信用社内部控制系统问题研究[D];湖南农业大学;2009年
  • 卢健;安徽电力多经企业内部审计问题研究[D];华北电力大学(北京);2007年
  • 李兴堂;萨班斯法案后美国上市A公司内部审计研究[D];北京交通大学;2006年
  • 朱庆仙;不同公司治理模式的内部审计机制研究[D];南京理工大学;2008年
  • 杨威;上市公司内部审计问题研究[D];东北师范大学;2008年
  • 朱建梅;公司治理与内部审计研究[D];天津大学;2008年
  • 曹福忠;中国科学院长春分院建设项目内部审计制度的完善[D];吉林大学;2006年
  • 赵晶晶;论公司治理环境下的内部审计[D];首都经济贸易大学;2008年
  • 周明智;家族企业公司治理中的内部审计问题研究[D];暨南大学;2008年
  • 赵大勇;上市公司内部审计研究[D];天津大学;2006年
  • 魏云霞;基于内部审计的ERP实施风险管理研究[D];西安理工大学;2008年

【稿件标题】:内部审计外包|我国企业开展内部审计外包的建议
【作者单位】:辽宁省经济林研究所;
【发表期刊期数】:《全国商情(经济理论研究)》2009年07期
【期刊简介】:0......更多全国商情(经济理论研究)杂志社(http://www.400qikan.com/qk/8852/)投稿信息
【版权所有人】:刘巍;


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