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社区银行经营策略浅析|浅析“大数据”时代的内部审计应对策略

本文作者:刘荣;成功正常投稿发表论文到《中国内部审计》2015年05期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:本文通过阐述"大数据"定义及其特点,结合大数据优势与内部审计特点,分析大数据时代内部审计将面临的挑战与机遇,探索"大数据"环境中内部审计的应对策略,尝试构建内部审计"大数据"应用平台。
【论文正文预览】:一、“大数据”概述包括各种结构型数据和非结构型数大规模数据集合,还包括应运而生何谓“大数据”?从实用性角度据且规模巨大的超级数据集合。它的针对数据资源进行管理、分析与来看,“大数据”是指涵括重要价值是随着计算机与网络技术的发展而利用的处理技术及操作平台。的
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:大数据内部审计应用平台
【参考文献】:

  • 刘荣;;基于云计算技术的内部审计数字化平台构建[J];中国内部审计;2012年03期
  • 周庆西;;审计边缘研究[J];中国内部审计;2012年06期
  • 白涛;;“大数据”时代内部审计发展策略的理论思考——以“信息化审计”引领未来发展[J];西部金融;2013年10期
  • 许梁冬;;大数据时代公司内部审计工作探讨[J];财经界(学术版);2015年01期
  • 潘德宝;;基于数据挖掘的基层央行内审模型研究[J];金融经济;2014年08期
  • 牛艳芳;薛岩;孟祥雨;;云计算环境下的审计业务模式变革研究[J];南京审计学院学报;2014年04期
  • 孙文;;“大数据”时代农行合规管理信息化发展探析[J];农村金融研究;2014年09期
  • 韩威;;大数据时代会计师事务所审计工作面临的挑战及应对策略[J];河南商业高等专科学校学报;2015年01期
  • 张兆信;;大数据环境下的审计问题研究[J];内蒙古科技与经济;2015年05期
  • 房维磊;;浅谈国有企业内部审计的转型发展[J];全国商情(理论研究);2013年03期
  • 解新民;;科学内部审计的国际化趋势及自身发展[J];中国内部审计;2013年02期
  • 周庆西;;审计跨学科创新研究[J];中国内部审计;2013年12期
  • 工商银行内部审计局南京分局课题组;初苏华;;持续监测审计增加组织价值的途径探讨[J];中国内部审计;2015年05期
  • 殷松;基于联网审计的地方数字化审计系统的设计规划[D];西南交通大学;2014年
  • 方小英;;企业内部审计转型创新的思考[J];财经界(学术版);2013年16期
  • 高玉荣;;基于风险导向的内部审计研究[J];财会通讯;2013年22期
  • 徐悦;;基于利益相关者理论的内部审计博弈研究[J];经济研究参考;2013年41期
  • 赵红;;浅析加强商业银行内部审计管理与控制的方法和途径[J];黑龙江金融;2013年02期
  • 李烨;徐润;陈媛;;基于内部审计视角的农商行信贷风险管理研究[J];中国市场;2013年33期
  • 张兵;;云计算的起源、应用与发展方向[J];信息与电脑(理论版);2011年09期
  • 孙会铮;;非营利组织审计信息平台构建[J];中国内部审计;2011年06期
  • 周庆西;;基于PAC理论的内部审计沟通[J];中国内部审计;2012年01期
  • 姚清云,黄业德;我国内部审计发展趋势管见[J];淄博学院学报(社会科学版);2002年02期
  • 易传和,向莉;网络银行的内部审计[J];浙江金融;2002年03期
  • 王 峰;浅谈如何开展内部审计工作[J];中国审计信息与方法;2002年06期
  • 吴风奇;对我国目前内部审计定位的思考[J];株洲师范高等专科学校学报;2002年06期
  • 吴香云;内部审计在资产重组中的作用[J];中州审计;2002年04期
  • 刘文奇;振奋精神 与时俱进 加快内部审计事业发展步伐[J];中州审计;2002年05期
  • 张保莲;实现内部审计价值 为企业发展服务[J];中州审计;2002年10期
  • 李伟;内部审计在出版业务中的作用[J];出版经济;2002年03期
  • 李明;关于民营企业内部审计若干问题的思考[J];财会通讯;2002年05期
  • 邓晓红;也谈内部审计的发展方向[J];湖北审计;2002年10期
  • 刘建东;;现代企业风险管理与内部审计的关系研究[A];天津市电视技术研究会2009年年会论文集(2)[C];2009年
  • 李玲;佟丹;;试析中国石油的内部审计建设——以新疆销售分公司为例[A];中国会计学会2006年学术年会论文集(上册)[C];2006年
  • ;2005年度“舞弊的防范与检查”专题获一等奖的论文[A];中国内部审计协会2005年度全国“舞弊的防范与检查”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年
  • 张卫红;;基于风险管理的内部审计之现实思考[A];中国内部审计协会2005年度全国“现代企业风险管理”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年
  • 株洲市内部审计协会课题组;刘正军;;论内部审计参与绩效评估——基于公司治理的内部审计与绩效评估探索[A];中国内部审计协会2006年度全国“经济效益审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 胡春晖;朱锦余;;内部审计参与公司治理——公司治理架构和委托代理理论框架的重构[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 湖北省内部审计师协会、江汉石油管理局审计处课题组;余天京;刘文汉;汪黎;;内部审计在国有集团公司治理中的作用研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 中国石化胜利油田课题组;;公司治理与内部审计[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 刘长溧;;试论公司治理与内部审计的关系[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 安徽财经大学审计处课题组;;内部审计与公司治理的互动机制研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 黄甫君(作者单位:浙江工商大学);民营企业内部审计存在问题的思考[N];安徽经济报;2004年
  • 本报记者 李棠棣;内部审计有了新规矩[N];中国财经报;2003年
  • 李井;上市公司:内部审计显神威[N];中国财经报;2003年
  • 本报记者 陆畅;别忽略内部审计这只“看门狗”[N];中国电力报;2004年
  • 李伟毅;企业内部审计—新形势新要求[N];财会信报;2005年
  • 孙严;内部审计的规范与完善[N];财会信报;2005年
  • 本报记者 刘草茵;外部监督:内部审计的孪生兄弟[N];财会信报;2005年
  • 青岛海关大学会计学系 房巧玲 李雪 刘学华;试析新会计法下的内部审计[N];中国审计报;2001年
  • 刘正才;国有企业改制与内部审计发展[N];中国审计报;2001年
  • 朱锦余 曾纯;上市公司如何更好地开展内部审计[N];中国审计报;2001年
  • 刘晓莲;国际内部审计研究[D];东北财经大学;2005年
  • 石恒贵;内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究[D];重庆大学;2010年
  • 刘实;企业内部审计论[D];西南财经大学;2000年
  • 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
  • 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
  • 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
  • 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年
  • 郭巧玲;中国国有企业集团内部审计研究[D];财政部财政科学研究所;2013年
  • 黄海;风险导向内部审计框架构建及应用研究[D];西南财经大学;2009年
  • 程娟;内部审计机构在我国上市公司中的定位问题研究[D];首都经济贸易大学;2009年
  • 庄江波;内部审计职业化建设与发展[D];厦门大学;2001年
  • 张欣;我国企业内部审计主要问题探析[D];江西财经大学;2006年
  • 王青;企业内部审计发展中出现的问题及对策[D];西南交通大学;2006年
  • 张钰;国有企业内部审计转型存在的问题及对策研究[D];河北大学;2011年
  • 罗江华;陕鼓集团内部审计体系设计研究[D];西北大学;2011年
  • 刘悦;内部审计激励机制优化研究[D];西南财经大学;2011年
  • 王颖;高等学校内部审计运行模式研究[D];北京林业大学;2008年
  • 张宁;关于中国电信战略转型的内部审计研究[D];南京理工大学;2007年
  • 谢涤宇;利益相关者共同治理与企业内部审计的演进[D];湘潭大学;2007年

【稿件标题】:社区银行经营策略浅析|浅析“大数据”时代的内部审计应对策略
【作者单位】:天津师范大学内部审计研究所;
【发表期刊期数】:《中国内部审计》2015年05期
【期刊简介】:《中国内部审计》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,中国内部审计杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN11-4068/F,国际刊号:ISSN1004-8278。中国内部审计杂志社由中华人民共和国审计署主管、主办,本刊为月刊。自创刊......更多中国内部审计杂志社(http://www.400qikan.com/qk/12350/)投稿信息
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