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内部控制审计实施办法|内部审计实施事前或事中审计的路径选择

本文作者:陆迎霞;成功正常投稿发表论文到《中国内部审计》2015年05期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:本文从推进企业腐败治理角度对内部审计进行研究,认为内部审计应当将事前审计与事中审计作为常规审计方式,提出了内部审计部门负责人列席公司经理会议,追踪大额业务交易的全过程,关注企业内部控制"物"的属性和"人"的属性等实现路径。
【论文正文预览】:一、问题的提出腐败,从本质上讲是一种权力的滥用行为。正如王沪宁(1990)指出:“腐败是公共权力的非公共运用。”学者刘智峰认为:“造成官德败坏的原因是多方面的,但最直接最重要的一点就是权力的失去制约。”在实现权力制衡的监督体系中,审计监督是其不可或缺的重要组成部分
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:内部审计事前审计事中审计
【参考文献】:

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  • 周荣肖,赵斐;适应经济环境变化 加强事前、事中审计[J];内蒙古煤炭经济;2004年03期
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  • 赵席利;;基建工程事中审计的作用及方法[J];建设监理;2011年03期
  • 欧阳奇志;试论政府采购审计[J];云梦学刊;2003年05期
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  • 王远建;南开区对重点工程实施事中审计[N];中国审计报;2006年

【稿件标题】:内部控制审计实施办法|内部审计实施事前或事中审计的路径选择
【作者单位】:山西大学商务学院;
【发表期刊期数】:《中国内部审计》2015年05期
【期刊简介】:《中国内部审计》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,中国内部审计杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN11-4068/F,国际刊号:ISSN1004-8278。中国内部审计杂志社由中华人民共和国审计署主管、主办,本刊为月刊。自创刊......更多中国内部审计杂志社(http://www.400qikan.com/qk/12350/)投稿信息
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