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【企业内部控制审计研究】内部控制审计对年报审计的影响研究

本文作者:徐佳宁;张平平;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2014年19期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:根据我国《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》中的规定,我国主板上市公司自2012年起要披露内部控制自我评价报告和财务报告内部控制审计报告,在中小板和创业板上市公司施行,并且鼓励非上市大中型企业提前执行。内部控制审计披露的信息是对企业内部控制的有效性的反映,而财务报告审计中包括对企业内部控制的审计,因而内部控制审计对财务报告审计意见的影响是必然的。本文探索了内部控制审计对审计意见的影响这一问题。
【论文正文预览】:一、内部控制审计对年报审计意见的影响反映出的问题1.实施范围不全面,缺乏强制性处罚措施。《企业内部控制配套指引》中明确指出了执行企业内部控制规范体系的企业,必须对本企业内部控制的有效性进行自我评价并披露年度自我评价报告,要求企业需聘请具有资格的会计师事务所对
【文章分类号】:F275;F239.4
【稿件关键词】:内部控制审计年报财务报告审计
【参考文献】:

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【稿件标题】:【企业内部控制审计研究】内部控制审计对年报审计的影响研究
【作者单位】:河北经贸大学;
【发表期刊期数】:《商场现代化》2014年19期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:徐佳宁;张平平;


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