本文作者:吕林;杨莉;成功正常投稿发表论文到《财经界(学术版)》2015年08期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:内部审计作为我国审计监督体系的重要组成部分,是对单位内部经济活动进行的独立客观的审查和评价活动。通过开展内部审计,达到提高企业管理水平、实现企业经营目标的行为。目前由于我国在内部审计上存在的独立性不强、人员素质不高等问题,导致内部审计没有充分发挥其积极作用。本文就出现的问题,提出了加强企业内部审计的对策。
【论文正文预览】:内部审计是指由被审计单位内部机构人员,为加强企业内部管理和提高经济效益,对企业财务信息的真实性和完整性,以及经济活动有效性等方面进行的审计。随着我国市场经济的深入发展,企业外部环境发生的诸多变化,企业内部审计的范围、职能、内容不断扩大。企业的内部审计的职能从
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:内部审计现状对策
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【稿件标题】:[中小企业内部审计现状论文]企业内部审计的现状与对策分析
【作者单位】:中国通信服务广西公司;广西水产畜牧学校;
【发表期刊期数】:《财经界(学术版)》2015年08期
【期刊简介】:0......更多财经界(学术版)杂志社(
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【版权所有人】:吕林;杨莉;
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[中小企业内部审计现状论文]企业内部审计的现状与对策分析
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