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【浅议内部控制制度审计】浅议住房公积金审计的要点及审计重点

本文作者:张洋;成功正常投稿发表论文到《商业文化(上半月)》2012年05期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:本文对住房公积金的审计要点和审计重点进行探讨,希望对广大公积金管理人员以及审计人员有所帮助。
【论文正文预览】:我国于上个世纪90年代开始实施的住房公积金制度随着《住房公积金条例》的实施也走上了规范化、法制化的道路,这一条例的颁布具有重要意义,不仅有利于增加中低收入者的住房资金的储备,也有利于维护住房公积金缴存的个人利益,在社会和谐稳定方面具有重要作用和意义。2006年,财
【文章分类号】:F239.6
【稿件关键词】:住房公积金审计要点重点
【参考文献】:

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  • 刘斌良;;住房公积金审计要点[J];审计与理财;2006年07期
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  • 熊媛;商业银行内部控制模糊评审研究[D];武汉理工大学;2005年
  • 姚振茹;会计电算化对审计的影响及对策[D];首都经济贸易大学;2002年
  • 侯海燕;上市公司会计舞弊及其审计[D];暨南大学;2002年

【稿件标题】:【浅议内部控制制度审计】浅议住房公积金审计的要点及审计重点
【作者单位】:天津市住房公积金管理中心;
【发表期刊期数】:《商业文化(上半月)》2012年05期
【期刊简介】:0......更多商业文化(上半月)杂志社(http://www.400qikan.com/qk/9431/)投稿信息
【版权所有人】:张洋;


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