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[内部控制审计案例论文]内部控制对注册会计师审计的影响研究

本文作者:张中华;成功正常投稿发表论文到《会计师》2015年06期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:近几年,国际上接二连三的出现影响力度较大的一些财务舞弊案以及审计失败案。这些案件的发生主要是由于企业内部控制设计不合理及执行不彻底。本文首先介绍了内部控制与注册会计师审计的关系;然后分析了我国上市公司内部控制审计存在的一些问题,最后对完善注册会计师内部控制审计提出了几点建议。
【论文正文预览】:随着经济的快速发展,特别是现代科技的发展,审计技术和方法越来越完善和规范,注册会计师在经济市场中的作用更加明显,已经成为公认的维护经济有序运转的民间“经济警察”。与此同时,国内外出现了万福生科财务造假、安然财务舞弊等一些新型的经济犯罪案例,形势日益严峻,在经济
【文章分类号】:F233;F239.2
【稿件关键词】:内部控制注册会计师审计影响
【参考文献】:

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  • 吴岚;会计信息及时性与内部控制成效关系分析[D];首都经济贸易大学;2008年

【稿件标题】:[内部控制审计案例论文]内部控制对注册会计师审计的影响研究
【作者单位】:东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会;
【发表期刊期数】:《会计师》2015年06期
【期刊简介】:《会计师》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,会计师杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN36-1268/F,国际刊号:ISSN1672-6723。会计师杂志社由中文天地出版传媒股份有限公司主管、主办,本刊为刊。自创刊以来,被公认......更多会计师杂志社(http://www.400qikan.com/qk/11301/)投稿信息
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