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【上市公司内部审计报告】上市公司内部审计存在的问题及对策建议

本文作者:赵炎;高扬;成功正常投稿发表论文到《对外经贸》2012年11期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:内部审计作为企业内部控制的重要组成部门,在企业治理结构中的地位不容忽视。我国内部审计工作起步较晚,虽已取得一定的成绩,但是仍存在内部审计独立性差、内部审计人员整体素质不高、上市公司内部审计工作质量不高等问题,提出通过建立独立性较强的内部审计机构,扩大内部审计的范围等完善上市公司内部审计。
【论文正文预览】:一、上市公司内部审计现状由于上市公司筹资的广泛性和特殊性,内部自我控制和评价成为上市公司的一项重要任务,通过公司的内审机构对公司的经营者进行内部监督,并对企业的内部控制体系进行评审,对经营活动进行管理,对企业财务制度进行审核和监督。由于一些上市公司资产的经营
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:上市公司审计
【参考文献】:

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  • 王明;我国上市公司审计收费影响因素实证研究[D];江苏大学;2005年
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【稿件标题】:【上市公司内部审计报告】上市公司内部审计存在的问题及对策建议
【作者单位】:哈尔滨商业大学;
【发表期刊期数】:《对外经贸》2012年11期
【期刊简介】:《对外经贸》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,对外经贸杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN,国际刊号:ISSN2095-3283。对外经贸杂志社由黑龙江省商务厅主管、主办,本刊为月刊。自创刊以来,被公认誉为具有业内影......更多对外经贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10615/)投稿信息
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