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【浅析企业内部审计制度】增值型内部审计浅析

本文作者:王青;张蔚;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2007年31期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:增值型内部审计,即能为组织增加价值的内部审计。内部审计通过参与公司治理、改进企业内部控制、完善企业风险管理、加强保证性服务实现企业价值增值。
【论文正文预览】:20世纪90年代以来,为适应经济运行模式和企业治理结构的变化,国内外各种机构的内部审计都在积极寻求变革。1999年,IIA的第61届年会对内部审计做出了全新的定义:“内部审计是一种独立、客观的保证和咨询活动。其目的在于为组织增加价值并提高它的运作效率。它采取系统化和规范
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:增值型内部审计人员实现途径公司治理企业风险管理内部控制系统企业价值增值增加价值评价风险有效性
【参考文献】:

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  • 全宏梅;实施ERP企业内部审计问题研究[D];暨南大学;2004年
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  • 臧晶;论注册会计师审计的独立性[D];东北财经大学;2005年
  • 董俊茹;内部审计准则的国际比较[D];东北财经大学;2005年

【稿件标题】:【浅析企业内部审计制度】增值型内部审计浅析
【作者单位】:
【发表期刊期数】:《商场现代化》2007年31期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
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