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【我国内部审计的现状】东北地区上市公司内部控制审计信息披露的现状分析

本文作者:唐小艳;成功正常投稿发表论文到《经济视角(下)》2013年12期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:本文通过对东北地区2012年的149家上市公司的内部控制审计报告的披露现状进行分析,发现东北地区的内部控制审计信息披露水平低于全国平均水平。并从对样本的分类描述中,揭示内部控制审计信息披露存在的规律性以及分析可能原因,最终针对现状提出了完善内部控制审计准则,加快推进整合审计,强化外部监管等建议。
【论文正文预览】:一、引言我国财政部等五部委2008年5月颁布了《企业内部控制基本规范》(简称《基本规范》),2010年4月联合发布了“企业内部控制配套指引”(以下简称“配套指引”)。“配套指引”要求自2011年1月1日起内部控制审计在境内外同时上市的公司施行,自2012年1月1日起在沪深两个主板上
【文章分类号】:F239.4;F832.51
【稿件关键词】:东北地区上市公司内部控制审计内部控制审计报告
【参考文献】:

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  • 曹晓丽;陈丽君;郭宝峰;;对基层中央银行实施内部控制审计评价初探[J];理论观察;2007年06期
  • 袁秋云;;沪市上市公司2008年内部控制鉴证报告分析[J];财经界(学术版);2009年09期
  • 刘波;;浅析人民银行内部控制审计与评价[J];时代金融;2009年06期
  • 刘波;;浅析人民银行的内部控制审计与评价[J];时代金融;2009年08期
  • 贾俊耀;贾晨;;金融风险形成原因及防范的审计思考[J];中国国情国力;2009年10期
  • 人民银行南京分行内审处课题组;张静;;人民银行风险导向模式下的内部控制审计初探——以南京分行内部控制专项审计为例[J];金融纵横;2011年01期
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  • 杨春青;张凯;;浅议农业银行内部控制审计[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
  • 郑焕敏;;建行转型期内部控制审计评价研究[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2009年
  • 李萍;;商业银行内部控制审计评价等级及定义研究[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2009年
  • 李琳;;对央行开展风险导向审计的探析[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2008年
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  • 刘吉运李群 郭春慧;浅谈人民银行内部控制审计与评价[N];金融时报;2008年
  • 特别策划 郝新华;内控融合:落地生根 润物无声[N];财会信报;2009年
  • 本报记者 朱宝琛;财政部:企业内控主要解决三大问题[N];证券日报;2010年
  • 记者 张牡霞;主板上市公司后年全面实施企业内控规范[N];上海证券报;2010年
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  • 证券时报记者 肖柳;3年200亿美元![N];证券时报;2006年
  • 吴迪;为依法有效履行央行职能提供保障[N];金融时报;2008年
  • 本报记者 朱宇;证监会将把内控建设纳入上市公司日常监管[N];中国证券报;2010年
  • 张雄;构筑严密的内控监督防线[N];中国审计报;2011年
  • 徐泽;上市公司内部控制审计报告研究[D];中国海洋大学;2012年
  • 刘宇;上市公司内部控制体系建设研究[D];北京邮电大学;2007年
  • 李国强;上市商业银行内部控制自我评价报告规范性研究[D];北京交通大学;2013年

【稿件标题】:【我国内部审计的现状】东北地区上市公司内部控制审计信息披露的现状分析
【作者单位】:东北师范大学商学院;
【发表期刊期数】:《经济视角(下)》2013年12期
【期刊简介】:0......更多经济视角(下)杂志社(http://www.400qikan.com/qk/6616/)投稿信息
【版权所有人】:唐小艳;


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