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[辽宁省审计厅付忠伟论文]完善辽宁省某国有商业银行营业部内部审计的对策

本文作者:商敏;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2011年23期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:在当前的金融环境下,如何建立一个有效的、与银行业务规模及发展方向相符的内部审计体系,从而尽可能避免风险已成为刻不容缓的重要的课题。
【论文正文预览】:坚持从严治行,依法合规、稳健经营的主导理念,正确处理好风向防范与经济效益的关系。要重视并加强员工思想动态管理,认真进行员工不良行为动态排查,定期分析排查身处重要岗位思想情绪和行为表现异常的人员严防因道德确实引发案件。加强重要和关键人员轮岗轮换,防范操作风险。
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:内部审计内部控制
【参考文献】:

  • 衣然;;价值增值审计——开拓内审新纪元[J];商业文化(上半月);2011年08期
  • 周继东;;论内部审计在公司治理中的作用[J];科技致富向导;2011年26期
  • 沈维成;;论内部审计与企业价值[J];中国内部审计;2011年08期
  • 邬跃舟;;以风险为导向,强化内部控制发挥内部审计在集团监督管理中的作用[J];新会计;2011年06期
  • 卫剑;;持续审计模式对内部审计的影响及其应用分析[J];财会月刊;2011年19期
  • 鲍春莉;;有效升级审计资源[J];中国石油企业;2011年06期
  • 陈群;;公司治理与内部审计浅议[J];中国城市经济;2011年06期
  • 张良;;关于企业内部审计与风险管理的关系研究[J];中国集体经济;2011年22期
  • 刘永勤;;论国有企业的内部审计与执行力[J];财经界(学术版);2011年06期
  • 郭永宏;卢德钢;赵聪毅;;人民银行绩效审计的实践选择[J];华北金融;2011年05期
  • 张铁峰;贾丽娜;;中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 裴美;马宝康;;内部审计应在内部控制活动中发挥积极的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 林建胜;;论内部审计与内部控制[A];2003年福建省会计学会理论研讨论文专辑[C];2003年
  • 中国移动浙江公司课题组;;内部审计与内部控制体系建设——内部审计在企业开展内部控制评价的实践[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 唐辉荣;;企业内部控制与内部审计存在的问题及对策研究[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 陈莹;刘新侠;方鸿;;以风险为导向的内部审计在健全内部控制构建全面风险管理体系中的作用[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集三等奖论文汇编[C];2011年
  • ;运用内部审计评价推进内部控制建设的实践[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 宋伟;曲首晟;;商业银行内部审计在内部控制中的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 刘华强;;公司治理下的内部控制与现代银行内部审计[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
  • 冯畅;;浅议内部审计在完善企业合同管理内部控制中的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
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  • 郑薇;企业内部审计的重要性[N];湖南经济报;2005年
  • 记者 陈可;内部审计5年查出损失420亿[N];财会信报;2005年
  • ;《内部审计新纪元——风险管理、控制及治理》[N];财会信报;2006年
  • 汪丛梅 孙莉萍;对内部审计作用的再认识[N];财会信报;2005年
  • 记者 郄建荣;五年内部审计挖出大要案线索9841件[N];法制日报;2005年
  • 蔡毓生;市内部审计协会成立[N];汕头日报;2007年
  • 张成利 张喆;三个转变做好内部审计[N];长白山日报;2010年
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  • 朱卫明;安徽省出台内部审计条例[N];中国审计报;2011年
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  • 刘晓莲;国际内部审计研究[D];东北财经大学;2005年
  • 石恒贵;内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究[D];重庆大学;2010年
  • 刘键;基于内部审计视角的商业银行公司治理评价研究[D];西南财经大学;2010年
  • 黄海;风险导向内部审计框架构建及应用研究[D];西南财经大学;2009年
  • 张旺峰;内部控制有效性与审计定价研究[D];华中科技大学;2012年
  • 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
  • 蔡笃村;内部审计与公司治理相关性研究[D];暨南大学;2008年
  • 刘秋明;基于公共受托责任理论的政府绩效审计研究[D];厦门大学;2006年
  • 吴俊峰;风险导向内部审计基本问题研究[D];西南财经大学;2009年
  • 郑洪权;中国内部审计的发展现状、问题及对策[D];天津大学;2005年
  • 张楠;企业内部控制的研究[D];东北财经大学;2003年
  • 常婕;基于内部控制下的企业内部审计相关问题研究[D];山西财经大学;2011年
  • 孙晋喜;内部审计在企业中的应用与探索[D];西南交通大学;2003年
  • 张蕾;A公司内部审计工作改进的研究[D];华东理工大学;2011年
  • 王亚娜;我国上市公司内部审计应用研究[D];东北师范大学;2010年
  • 田振艳;我国民营企业的内部审计问题研究[D];吉林财经大学;2010年
  • 张志武;萨班斯法案对中国石油内部审计影响的研究[D];天津大学;2010年
  • 李霖生;民营上市公司内部审计研究[D];华东理工大学;2011年
  • 张红垒;内部审计价值增值功能探讨[D];江西财经大学;2010年

【稿件标题】:[辽宁省审计厅付忠伟论文]完善辽宁省某国有商业银行营业部内部审计的对策
【作者单位】:沈阳理工大学应用技术学院;
【发表期刊期数】:《商场现代化》2011年23期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:商敏;


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