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企业内部审计报告范文|企业内部审计中存在的问题及对策

本文作者:龙敏;成功正常投稿发表论文到《黑龙江对外经贸》2011年06期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:内部审计具有独立性、保证性、收益性、全面性、风险管理性等特点,对企业起监督和制约、防护和促进、内部鉴证的作用。目前,企业内部审计面临内部审计机构设置不合理,隶属层次关系低,独立性差;审计层面侧重于财务审计,忽略业务经营和管理审计;审计内容及审计目标单一;专业人员配备不全等问题,限制了内部审计工作的开展。现代企业内部审计工作应适应改革的发展方向,消除内部审计局限性,依法审计,在监督与服务中求效益。
【论文正文预览】:一、内部审计的定义内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,从企业角度看就是审查财务和经营信息的可靠性和完整性、财产的保护情况;审查运营的效率和效果;审查法律、法规和内部管理制度的遵守情况;此外,还包括检查、评价经营管理过程中各种经济活动的充分性和
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:内部审计依法审计监督与服务
【参考文献】:

  • 孙晏;程颖洁;;我国企业内部审计中存在的问题及完善的建议[J];市场论坛;2006年01期
  • 陈荣举;;开展内部审计工作的四大难点及对策[J];会计师;2010年02期
  • 刘伟;于兰英;;浅谈内部控制与内部审计的关系——兼议上市公司内部控制工作中存在的一些问题[J];交通财会;2010年01期
  • 赵莉;;浅谈我国内部审计现状与发展[J];科技情报开发与经济;2010年01期
  • 解辉;;现代企业制度下内部审计机构设置模式的探讨[J];交通财会;2010年02期
  • 李超;;高校内部审计工作外部化问题的探讨[J];人力资源管理;2010年02期
  • 叶蓓蓓;;内部审计外部化的探讨[J];韶关学院学报;2010年02期
  • 张云津;;我国企业的内部审计[J];市场周刊(理论研究);2010年01期
  • 王光远;严晖;;内部审计准则的国际比较[J];审计与经济研究;2010年02期
  • 孙思红;;企业内部审计存在的问题及建议[J];现代商业;2010年05期
  • 金祎;周聿;;企业内部审计改革之管窥[J];当代经济;2010年02期
  • 翁爱金;;煤炭企业加强风险导向内部审计工作的几点看法[A];煤炭经济管理新论(第10辑)——第十一届中国煤炭经济管理论坛暨2010年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2010年
  • 王永华;;浅谈企业内部审计的现实思考[A];煤炭经济管理新论(第10辑)——第十一届中国煤炭经济管理论坛暨2010年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2010年
  • 李楠;;我国企业内部控制监督机制的探讨[A];中国企业运筹学[C];2009年
  • 梁水源;;关于国企内控制度建设的若干思考[A];中国会计学会高等工科院校分会2009年学术会议(第十六届学术年会)论文集[C];2009年
  • 田超;干胜道;;企业社会责任内部控制制度的研究[A];中国会计学会高等工科院校分会2009年学术会议(第十六届学术年会)论文集[C];2009年
  • 石意如;;重构知识经济时期企业公正内部控制行为评价框架[A];中国会计学会高等工科院校分会2009年学术会议(第十六届学术年会)论文集[C];2009年
  • 强群莉;;对会计信息监管的相关思考[A];中国会计学会高等工科院校分会2009年学术会议(第十六届学术年会)论文集[C];2009年
  • 王守海;;内部审计质量与盈余管理研究——来自中国上市公司的经验证据[A];中国会计学会高等工科院校分会2009年学术会议(第十六届学术年会)论文集[C];2009年
  • 刘跃群;;浅析医院内部审计[A];湖南省卫生经济学会第四届理事会第八次会议暨第二十三次学术年会专辑[C];2009年
  • 林凤兰;;单位内部审计的发展和完善[A];湖南省卫生经济学会第四届理事会第八次会议暨第二十三次学术年会专辑[C];2009年
  • 记者 李丹丹;市级党政部门增设内审机构[N];昆明日报;2010年
  • 曹忻;云南出台措施控制重复审计[N];中国审计报;2010年
  • 宋清梅 山西省交通规划勘察设计院;会计信息失真的原因及对策[N];山西经济日报;2010年
  • 王金厂 储文勋;云南省内部审计工作积极探索见成效[N];中国审计报;2010年
  • 张建;加强管理指导 提升服务水平[N];中国审计报;2010年
  • 祖秋红;北京出台提高审计监督工作服务水平意见[N];中国审计报;2010年
  • 记者 吴洁 实习记者 梁佳;内审人员免职需审计机关同意[N];昆明日报;2010年
  • 曹忻;云南出台措施控制重复审计[N];中国审计报;2010年
  • 宋清梅 山西省交通规划勘察设计院;会计信息失真的原因及对策[N];山西经济日报;2010年
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  • 郭慧;上市公司内部审计治理效应研究[D];暨南大学;2009年
  • 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
  • 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年
  • 王红;金融危机下中国上市公司内部控制的实施与评价研究[D];吉林大学;2010年
  • 杨红卫;兰州石化公司内控体系改进研究[D];兰州大学;2010年
  • 党存琳;甘肃电投集团公司风险导向内部审计模式构建研究[D];兰州大学;2010年
  • 赵妙如;IT环境下内部审计参与企业风险管理研究[D];云南财经大学;2009年
  • 董玲玲;基于协力式委外的内部审计外包问题研究[D];天津财经大学;2009年
  • 刘方琼;内部审计功能拓展研究[D];天津财经大学;2009年
  • 高香;商业银行内部审计风险问题研究[D];天津财经大学;2009年
  • 周彤欣;对内部审计部门绩效考核的研究[D];天津财经大学;2009年
  • 王京;论通过内部审计实现内部控制的有效执行[D];北京交通大学;2009年
  • 高策;企业信息审计研究[D];华中师范大学;2009年

【稿件标题】:企业内部审计报告范文|企业内部审计中存在的问题及对策
【作者单位】:沈阳穗港房地产投资开发有限公司;
【发表期刊期数】:《黑龙江对外经贸》2011年06期
【期刊简介】:0......更多黑龙江对外经贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/8633/)投稿信息
【版权所有人】:龙敏;


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