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内部审计工作开展情况|论述在我国开展内部控制审计的必要性

本文作者:潘惠;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2013年26期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:审计工作并不陌生,简而言之就是对数据的收集分析核对和整理以及制作评估审计表格或者相关的报告,一般而言审计部门是与公证部门一起进行办公的,因此在我国市场经济的发展下诸多企业的发展迅速,因此审计工作进入到企业内部已经是企业得到信任的最好途径,通过企业内部信息的审核整理得出有说服力的数据资料可以帮助企业赢得更多项目开发的招标,赢得更多的利益。
【论文正文预览】:企业内部审计的重要意义在于内外两方面,对内部而言审计工作的进行是需要企业账目、财务支出收入、项目投资盈利以及相应的硬件设施建设来衡量的,通过审计工作的正常进行审核企业内部数据得到企业运作是否完善的结果,从外部来说可以相继将参与企业投资、或为企业项目办理贷款
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:内部控制审计企业制度程序方法实施意义
【参考文献】:

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  • 刘晓嫱;袁秋云;;内部控制审计:国际动态与中国展望[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
  • 王翠琳;苏健;;内部控制审计运行制度体系、监管体系建设研究[A];“环境会计与西部经济发展” 学术年会论文集[C];2010年
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  • 本报记者 屈涛;企业内控审计如何执行[N];中国会计报;2011年
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  • 谢晓燕;企业内部控制审计研究[D];内蒙古农业大学;2010年
  • 吴寿元;企业内部控制审计研究[D];财政部财政科学研究所;2012年
  • 黄翠竹;中国上市公司内部治理审计研究[D];辽宁大学;2010年
  • 袁凤林;基于公司治理的管理审计研究[D];江苏大学;2011年
  • 张涛;华能甘肃公司内部控制审计改进研究[D];兰州大学;2012年
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  • 朱聪俐;内部控制审计研究[D];山西财经大学;2011年
  • 苏健;我国内部控制审计实施环境建设研究[D];兰州理工大学;2011年
  • 吴葳;内部控制审计研究[D];南京大学;2011年
  • 金灵;内部控制审计问题研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
  • 邓美洁;上市公司内部控制审计制度研究[D];东北师范大学;2011年
  • 杨婉斯;对《企业内部控制审计指引》的分析及其改进研究[D];东北财经大学;2011年
  • 李欣;内部控制审计研究[D];长江大学;2012年
  • 徐泽;上市公司内部控制审计报告研究[D];中国海洋大学;2012年

【稿件标题】:内部审计工作开展情况|论述在我国开展内部控制审计的必要性
【作者单位】:大唐湖北新能源有限公司;
【发表期刊期数】:《商场现代化》2013年26期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:潘惠;


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