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【内部控制权利运行机制】企业内部审计运行机制问题探讨

本文作者:吴应先;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2007年19期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:内部审计运行机制完善与否对于建立现代企业制度乃至整个市场经济的发展起着至关重要的作用。本文分析了我国企业内部审计运行机制建立和运行中存在的问题及原因,并在此基础上提出了建立、完善我国企业内部审计运行机制的思路和对策。
【论文正文预览】:随着我国市场经济的多元化发展、企业规模的迅速膨胀及产权关系的日趋复杂,迫切需要从企业内部建立一套监督和控制机制,以加强企业内部管理。内部审计作为现代企业制度进一步完善的产物,它在强化企业内部受托责任意识,促进企业改善内部管理,提高经营效率,降低和防范经营风险,
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:内部审计运行机制
【参考文献】:

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  • 叶新宇;李海洋;;我国上市公司内部审计的现状及对策[J];财会通讯(学术版);2006年02期
  • 耿建新;续芹;李跃然;;内审部门设立的动机及其效果研究——来自中国沪布的研究证据[J];审计研究;2006年01期
  • 司茹;上市公司财务报告舞弊问题研究[D];辽宁大学;2007年
  • 李璇;基于全面风险管理的整合型内部审计模式研究[D];长沙理工大学;2007年
  • 陈文霞;风险导向内部审计与公司治理[D];暨南大学;2007年
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  • 梁红霞;基于公司治理下的内部审计机构设置与责任安排研究[D];湖南大学;2005年
  • 刘丽花;浅论我国企业内部审计的改善[D];厦门大学;2005年
  • 黄丽芳;基于功能视角的内部审计外部化问题研究[D];湖南大学;2006年
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  • 王创;价值链视角下的内部审计研究[D];厦门大学;2006年
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  • 吴学良;胡延兴;龙孔基;;加强内审工作质量控制研究[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
  • 李芳;王蓉;;浅议内部审计工作的审计质量控制[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
  • 王凯;;浅谈内部审计质量控制[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
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  • 初保昌;苗晓芳;;现代企业制度下的内部审计刍议[A];山东水利学会第九届优秀学术论文集[C];2004年
  • ;编者的话[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
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  • ;加强内部审计监督,促进税收事业的发展[N];中国审计报;2000年
  • 张守成 张金珂;莒县审计局堵企业“跑冒滴漏”[N];中国审计报;2000年
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  • 记者 李冬玲;探索资产管理和资产处置审计新路[N];金融时报;2000年
  • 杨鸿雁;论市场经济条件下的内部审计[N];山西经济日报;2000年
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  • 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
  • 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年
  • 陈建平;在现代企业制度下加强企业集团的内部审计工作[D];对外经济贸易大学;2001年
  • 刘瑞芳;国家电网公司内部审计问题研究[D];湖南大学;2005年
  • 赵楠;高等学校审计管理体制改革模式研究[D];哈尔滨工程大学;2005年
  • 胡定军;ZV集团内部审计问题研究[D];重庆大学;2005年
  • 许萌;我国广播电视行业内部审计发展现状及问题研究[D];中国地质大学(北京);2006年
  • 曹福忠;中国科学院长春分院建设项目内部审计制度的完善[D];吉林大学;2006年
  • 刘军;企业内部审计外包动因问题研究[D];西南财经大学;2006年
  • 曾红毅;内部审计执行力的研究[D];西南财经大学;2006年
  • 杨忠;我国企业集团内部审计问题研究[D];长春理工大学;2006年
  • 李冬会;我国商业银行内部审计研究[D];长春理工大学;2006年

【稿件标题】:【内部控制权利运行机制】企业内部审计运行机制问题探讨
【作者单位】:
【发表期刊期数】:《商场现代化》2007年19期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
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