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【理性思考】内部审计外部化优势的理性思考

本文作者:赵璐;成功正常投稿发表论文到《全国商情(经济理论研究)》2008年05期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:内部审计外部化是近年来学术界讨论的热门话题之一。本文针对我国企业内部审计工作的发展需求,明确我国发展内部审计外部化的必要性,初步探析内部审计外部化的优势,并提出我国内部审计的发展趋势。
【论文正文预览】:内部审计外部化作为内部审计发展过程的一个新动向,是企事业单位理性选择的结果。但在内部审计外部化过程中会出现许多问题,必须因地制宜地采取相应的对策。只有在合理规避与解决内审外部化可能出现的问题基础上,内部审计外部化工作才能够顺畅进行。一、内部审计外部化的理论
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:内部审计外部化优势
【参考文献】:

  • 王妍玲;内部审计外部化的有关问题探析[J];商业研究;2005年10期
  • 宋建波,蒋晨霞;内部审计外部化问题探讨[J];财会通讯;2004年21期
  • 孙立;内部审计外部化问题研究[J];当代财经;2004年06期
  • 官银;内审新发展:内部审计外部化[J];市场周刊.财经论坛;2004年03期
  • 张海,李莹;内部审计与风险管理[J];上海会计;2003年09期
  • 曾繁荣,常启军,张波;发达国家内部审计的发展趋势及我们的对策[J];审计与经济研究;2001年04期
  • 时现;现代企业内部审计的治理功能透视[J];审计研究;2003年04期
  • 王光远,瞿曲;内部审计外包:述评与展望[J];审计研究;2005年02期
  • 姜薇;双赢:内部审计外部化之选择[J];理财杂志;2005年06期
  • 张巧良;陈俊;;关于内部审计的比较研究与综述——基于增值的研究视角[J];安徽大学学报;2006年01期
  • 沈维成;;公司治理框架下的内部审计研究述评[J];安徽广播电视大学学报;2011年04期
  • 朱靖娟;;高校内部审计外部化问题研究——基于Logit模型的分析[J];安徽农业大学学报(社会科学版);2008年05期
  • 孔凡玲;浅析内部审计在现代企业中的运用[J];商业研究;2005年16期
  • 韩志丽;企业风险管理中内部审计的应用——基于价值链视角[J];商业研究;2005年18期
  • 石恒贵;;内部审计外包与审计独立性[J];商业研究;2011年08期
  • 宋迎春;;美国的政府绩效审计及其对我国的启示[J];山东工商学院学报;2006年01期
  • 倪婷婷;;企业内部审计外包动因分析[J];才智;2009年30期
  • 杨小健;浅谈影响内部审计工作效率的因素及改进措施[J];成都大学学报(自然科学版);2005年03期
  • 王立新;内部审计质量控制在公司治理和风险管理中的作用探讨[J];重庆工学院学报;2005年04期
  • 烟台市内部审计协会课题组;;上市公司内部审计现状和发展趋势初探[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
  • 邓春梅;董来公;;内部审计质量控制在公司治理和风险管理中的作用探讨[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
  • 长沙市内部审计师协会课题组;;坚持科学的发展观 加强内部审计质量控制[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
  • 长沙市内部审计师协会课题组;;内部审计在改制企业中的作用研究[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
  • 林图;;内部审计在现代企业风险管理中的职责与作用[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
  • 邹兵;;建筑施工企业风险管理与内部审计[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
  • 胡春晖;朱锦余;;内部审计参与公司治理——公司治理架构和委托代理理论框架的重构[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 郭群;郑和粉;;公司治理框架下的内部审计研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 浙江省内部审计协会课题组;王广兵;来明敏;;浙江省内部审计与公司治理关系的实证研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 阮华兴;李国强;来明敏;李惠娟;安峰;周玲俐;;信息系统审计外包管理与质量监督研究[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
  • 石恒贵;内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究[D];重庆大学;2010年
  • 袁凤林;基于公司治理的管理审计研究[D];江苏大学;2011年
  • 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
  • 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
  • 司茹;上市公司财务报告舞弊问题研究[D];辽宁大学;2007年
  • 赵莎;中国IPO市场上市公司会计师事务所选择行为研究[D];西南财经大学;2008年
  • 郭慧;上市公司内部审计治理效应研究[D];暨南大学;2009年
  • 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
  • 黄翠竹;中国上市公司内部治理审计研究[D];辽宁大学;2010年
  • 张国库;我国电力企业增值型内部审计研究[D];长沙理工大学;2010年
  • 王凯;增值型内部审计模式研究[D];湘潭大学;2010年
  • 张红垒;内部审计价值增值功能探讨[D];江西财经大学;2010年
  • 怀雷;增值型内部审计绩效评价[D];哈尔滨理工大学;2010年
  • 刘文文;内部审计在公司治理中的效用研究[D];东北财经大学;2010年
  • 王娇;中小企业内审外包问题研究[D];东北财经大学;2010年
  • 张海燕;基于交易成本理论的中小企业内部审计外包问题研究[D];天津财经大学;2010年
  • 张淑贞;内部审计免疫系统的构建与实施研究[D];山东经济学院;2011年
  • 闫乃福;房地产企业内部审计机制研究[D];山东建筑大学;2011年
  • 张蕊;公司内部治理对审计收费的影响[D];北京交通大学;2011年
  • 刘海燕;公司结构与内部审计[J];财会通讯;2000年02期
  • 王光远;关于内部管理审计的外部化问题[J];财会月刊;2002年04期
  • 张宇宁,彭志平;浅谈内部审计外部化的利与弊[J];财会月刊;2002年04期
  • 赵亚娟,林涛;浅析我国内部审计外包业务[J];财会月刊;2002年09期
  • 周为利;内部审计外部化之研究[J];广西会计;2002年04期
  • 隋英鹏;内部审计外部化及其论争[J];中国注册会计师;2001年05期
  • 伍嘉励;小议会计师事务所的内审业务[J];中国注册会计师;2003年09期
  • 欧阳春花;我国内部审计外部化的必要性和可能性[J];财会研究;2003年06期
  • 王芳;从美国世通公司破产案看中国内部审计[J];审计理论与实践;2003年03期
  • 刘振武;;企业内部审计外部化的探讨[J];产业与科技论坛;2008年06期
  • 葛卫东;;对内部审计外部化的思考[J];商场现代化;2006年11期
  • 郭宏;;对教育系统内部审计外部化适当范围的思考[J];教育财会研究;2006年01期
  • 杨柳;;关于高校内部审计外部化的思考[J];重庆工商大学学报(社会科学版);2006年03期
  • 李文华;;企业内部审计外部化的理性思考[J];新疆农垦经济;2007年07期
  • 吴国清;;对中小企业内部审计外部化的探讨[J];决策与信息(财经观察);2008年07期
  • 刘相礼;;现代企业内部审计外部化的利弊分析[J];经济师;2011年01期
  • 肖章大;张孝兰;;我国内部审计工作外部化面临的机遇与挑战[J];中国高校科技与产业化;2006年S3期
  • 宋东红;朱秀霞;;风险管理视角下的内部审计职能探析[J];经济研究导刊;2009年31期
  • 汪景福;;从内部审计的职能辨析内部审计外部化[J];山西财经大学学报;2007年S2期
  • 杨杰;;浅谈内部审计在企业风险管理中的责任和作用[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
  • 邱小林;;国有企业改制中内部审计的风险及其防范[A];煤炭经济管理新论(第9辑)——第十届中国煤炭经济管理论坛暨2009年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2009年
  • 湖北省内部审计师协会、武汉钢铁(集团)公司课题组;;试论以风险为导向的集团公司内部审计[A];中国内部审计协会2005年度全国“现代企业风险管理”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年
  • 中铁大桥局集团河南课题组;;施工企业实施风险导向内部审计的探讨[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2008年
  • ;创新内部审计理念 提升内部审计质量——企业内部审计质量控制措施探讨[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
  • 张晓平;;浅析内部审计的舞弊检查[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
  • 张继良;;集团公司内部审计与企业风险管理[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
  • 杨澎;王世华;;机械镀锌工业应用与优势[A];天津市电镀工程学会第九届学术年会论文集[C];2002年
  • 王金丽;;发挥质检中心在制定标准中的优势作用[A];农业机械化与全面建设小康社会——中国农业机械学会成立40周年庆典暨2003年学术年会论文集[C];2003年
  • 王敏;;从舞弊三角理论的视角解析内部审计与舞弊防范[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
  • 本报编辑部;中国内部审计:云帆直挂又一年[N];中国审计报;2006年
  • 庄宏伟;空导院内部审计获明显成效[N];中国航空报;2005年
  • 沈嘉惠;内部审计当好“参谋”[N];中国航天报;2006年
  • 记者  刘敏 戴磊;揭秘建行内审状况[N];金融时报;2006年
  • 邹珊珊;银行业内部审计:发展趋势及现状评析[N];金融时报;2006年
  • 本报记者 王庆平 顾瑜杰;内部审计是关键性工作之一[N];中国审计报;2006年
  • 杨素华;加强ERP环境下的内部审计[N];中国石化报;2007年
  • 汪瑛;市内部审计协会举行成立大会[N];商洛日报;2007年
  • 中国内部审计协会副会长 王光远;关于中国内部审计准则制定的若干问题(三)[N];财会信报;2008年
  • 张晓茹池长斌;内部审计快步转型[N];国家电网报;2008年
  • 胡月英;当代中国政党制度的坚持和发展[D];中共中央党校;2007年
  • 石声萍;经济外部性问题研究[D];西南农业大学;2004年
  • 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年
  • 许林;民营企业竞争与持续发展能力问题研究[D];华中农业大学;2006年
  • 郑凯捷;分工与产业结构发展[D];复旦大学;2006年
  • 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
  • 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
  • 刘文丽;中国农村信用社内部控制系统问题研究[D];湖南农业大学;2009年
  • 代伊博;生产者服务业对制造业发展的作用及机制研究[D];武汉大学;2011年
  • 杨蔚;基于内部审计视角的公司治理评价体系研究[D];兰州理工大学;2007年
  • 段蓉;高校内部审计制度若干法律问题研究[D];湖南师范大学;2008年
  • 陈翔;我国集团公司内部审计有效性的研究[D];东南大学;2005年
  • 邵懿;风险管理审计在TA保险河南分公司的应用研究[D];西安理工大学;2007年
  • 张显栋;内部审计在长春帝旺公司ERP项目实施风险防范中的应用[D];西安理工大学;2006年
  • 郑婕慧;高等学校内部审计问题研究[D];暨南大学;2007年
  • 郭薇;我国上市公司内部审计机构设置动机与效果的实证研究[D];沈阳工业大学;2007年
  • 祝良红;公司治理约束下的内部审计[D];首都经济贸易大学;2007年
  • 艾莉颖;风险导向的内部会计监管研究[D];天津财经大学;2009年
  • 齐敏;运用IT审计规避银行信息化风险的思考[D];东北财经大学;2007年

【稿件标题】:【理性思考】内部审计外部化优势的理性思考
【作者单位】:南京审计学院金审学院
【发表期刊期数】:《全国商情(经济理论研究)》2008年05期
【期刊简介】:0......更多全国商情(经济理论研究)杂志社(http://www.400qikan.com/qk/9157/)投稿信息
【版权所有人】:赵璐;


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