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[浅析企业内部控制论文论文]浅析信息化环境下的内部控制

本文作者:杨建荣;祝郡;周迎春;周晓明;成功正常投稿发表论文到《黑龙江对外经贸》2011年05期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:信息化提高会计工作效率和准确性的同时,带来了信息易丢失、易泄露、易篡改等问题,因此,信息化环境下的内部控制显得更为重要。信息化对控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监督五个要素都产生了不同程度的影响,需要根据新情况从制度建设、信息系统控制与审计、组织控制、内部审计、人员培训等多方面加强内部控制。
【论文正文预览】:当今,信息技术的应用渗透到了国民经济和社会发展的各个领域,会计工作经历了从手工会计到电算化会计的发展过程,财务软件、网络等在会计工作中得到广泛运用,如远程报账、远程报表、网上支付、网上银行、网上报税、电子开票等。信息化极大提高了会计工作的效率和准确性,但黑客
【文章分类号】:F275
【稿件关键词】:信息化内部控制内部审计
【参考文献】:

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  • 谢裴清;;对内部管理控制建设的探讨[J];长春理工大学学报(高教版);2009年05期
  • 张春颖;张颖;;论企业财务风险管理体系的构建[J];长春大学学报;2009年09期
  • 陈文杰;迟淑贤;;我国企业内部控制环境因素研究[J];赤峰学院学报(自然科学版);2010年07期
  • 杨礴;;浅谈会计电算化环境下的企业内部控制[J];财经界(学术版);2008年11期
  • 林颖聪;;浅析企业集团财务管理的问题与对策[J];财经界(学术版);2009年04期
  • 覃艳帆;;浅谈会计电算化环境下的企业内部控制[J];财经界(学术版);2009年10期
  • 刘湘华;;浅谈利用信息技术加强企业内部控制[J];财经界(学术版);2010年11期
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  • 陆明;;论商业银行内部控制评价工作中的“十重十轻”[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 刘培宏;;会计电算化内控制度之我见[A];中国会计学会第四届全国会计信息化年会论文集(上)[C];2005年
  • 胡继荣;弓亚静;;论会计信息化与CPA考试[A];中国会计学会第四届全国会计信息化年会论文集(下)[C];2005年
  • 张继德;朱浩云;;会计是一种战略管理活动[A];中国会计学会2006年学术年会论文集(下册)[C];2006年
  • 吴肖蓉;刘云;;内部控制起源于《周礼》[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
  • 姚友胜;基于网络环境的企业内部控制研究[D];河海大学;2004年
  • 孟凡生;基于网络环境的企业成本管理创新模式研究[D];哈尔滨工程大学;2005年
  • 陈志英;商业连锁和谐内治机制研究[D];复旦大学;2008年
  • 吴璇;基于人工智能方法的金审工程研究[D];天津大学;2007年
  • 王农跃;企业全面风险管理体系构建研究[D];河北工业大学;2008年
  • 梁运吉;企业内部控制标准的实施研究[D];东北林业大学;2008年
  • 刘克宜;内部控制要素相关性研究[D];厦门大学;2009年
  • 牛艳芳;基于信息管理观的会计信息系统有效性研究[D];厦门大学;2009年
  • 陶黎娟;IT环境下我国财务报告内部控制研究[D];厦门大学;2009年
  • 李瑛玫;信息化环境下独立审计风险研究[D];哈尔滨工业大学;2008年
  • 苏凯;村级财务管理问题研究[D];山东农业大学;2009年
  • 王永茂;沈阳工程技术处内控的构建研究[D];大连理工大学;2010年
  • 郭俊英;原材料物流内部控制研究[D];中国海洋大学;2010年
  • 于洪勇;纺织行业内部财务控制研究[D];中国海洋大学;2010年
  • 张勇;石化行业上市公司内部控制研究[D];中国海洋大学;2009年
  • 王静;我国财务报告内部控制评价存在的问题及对策分析[D];江西财经大学;2010年
  • 贾蕾;基于COSO框架下的西气东输管道(销售)公司内部控制体系评价的研究[D];华东理工大学;2011年
  • 张志武;萨班斯法案对中国石油内部审计影响的研究[D];天津大学;2010年
  • 谷蕴华;JX石化公司物资采购风险导向审计研究[D];天津大学;2010年
  • 孙晋喜;内部审计在企业中的应用与探索[D];西南交通大学;2003年
  • 赵智宇;;网络会计系统下如何完善企业内部控制[J];前沿;2009年12期
  • 张沈青;内部审计与内部控制[J];山东审计;2001年08期
  • 孙立;论内部审计与内部控制的关系[J];中州审计;1997年03期
  • 李素珍,何存花;内部审计——对内控制度的再控制[J];生产力研究;2002年06期
  • 刘巧兰;健全内部控制 强化内部审计[J];陕西审计;2005年01期
  • 王凯;内部控制与内部审计[J];生产力研究;2003年05期
  • 周燕;刍议内部审计与内部控制[J];煤炭经济研究;1999年08期
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  • 王凯;内部控制与内部审计[J];露天采矿技术;2003年04期
  • 王凯;内部控制与内部审计[J];内蒙古科技与经济;2003年11期
  • 赵建萍;内部审计——对内控制度的再控制[J];经济师;2004年08期
  • 张铁峰;贾丽娜;;中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 裴美;马宝康;;内部审计应在内部控制活动中发挥积极的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 林建胜;;论内部审计与内部控制[A];2003年福建省会计学会理论研讨论文专辑[C];2003年
  • 中国移动浙江公司课题组;;内部审计与内部控制体系建设——内部审计在企业开展内部控制评价的实践[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 唐辉荣;;企业内部控制与内部审计存在的问题及对策研究[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 陈莹;刘新侠;方鸿;;以风险为导向的内部审计在健全内部控制构建全面风险管理体系中的作用[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集三等奖论文汇编[C];2011年
  • ;运用内部审计评价推进内部控制建设的实践[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 宋伟;曲首晟;;商业银行内部审计在内部控制中的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 刘华强;;公司治理下的内部控制与现代银行内部审计[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
  • 冯畅;;浅议内部审计在完善企业合同管理内部控制中的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 汪丛梅 孙莉萍;对内部审计作用的再认识[N];财会信报;2005年
  • 沈伟民 林汉银 张耀平;江苏电力内部审计迈向“四化”[N];中国电力报;2004年
  • 肖永平;试论公司治理结构中的内部审计[N];甘肃经济日报;2004年
  • 蔡毓生;市内部审计协会成立[N];汕头日报;2007年
  • ;《内部审计新纪元——风险管理、控制及治理》[N];财会信报;2006年
  • 左毅;内部审计的探讨[N];经理日报;2003年
  • 郑薇;企业内部审计的重要性[N];湖南经济报;2005年
  • 本报记者 陆畅;别忽略内部审计这只“看门狗”[N];中国电力报;2004年
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  • 刘俊;我国中央银行内部控制研究[D];西南财经大学;2009年
  • 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
  • 刘晓莲;国际内部审计研究[D];东北财经大学;2005年
  • 黄寿昌;科层制组织内部控制研究[D];南京大学;2011年
  • 钟玮;我国企业内部控制有效性研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
  • 宋京津;内部控制信息披露问题研究[D];江西财经大学;2011年
  • 戴文涛;企业内部控制评价指数及其应用研究[D];东北财经大学;2011年
  • 宁华强;信息化条件下政府部门内部控制研究[D];武汉大学;2011年
  • 吴益兵;内部控制鉴证:动机、价值相关性与内控效率[D];复旦大学;2010年
  • 杨玉凤;上市公司内部控制信息披露研究[D];中国矿业大学;2009年
  • 郑洪权;中国内部审计的发展现状、问题及对策[D];天津大学;2005年
  • 张楠;企业内部控制的研究[D];东北财经大学;2003年
  • 叶梓;内部控制与企业绩效的实证研究[D];北京交通大学;2011年
  • 常婕;基于内部控制下的企业内部审计相关问题研究[D];山西财经大学;2011年
  • 应冬云;中小企业内部控制问题探讨[D];江西财经大学;2010年
  • 孙晋喜;内部审计在企业中的应用与探索[D];西南交通大学;2003年
  • 张蕾;A公司内部审计工作改进的研究[D];华东理工大学;2011年
  • 王玮;我国商业银行内部控制系统问题与对策研究[D];郑州大学;2004年
  • 丁沛;中国电信股份有限公司湖北传输局内部控制研究[D];华中科技大学;2010年
  • 王亚娜;我国上市公司内部审计应用研究[D];东北师范大学;2010年

【稿件标题】:[浅析企业内部控制论文论文]浅析信息化环境下的内部控制
【作者单位】:江苏省委党校;
【发表期刊期数】:《黑龙江对外经贸》2011年05期
【期刊简介】:0......更多黑龙江对外经贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/11938/)投稿信息
【版权所有人】:杨建荣;祝郡;周迎春;周晓明;


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