本文作者:王丽梅;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2009年07期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:随着市场经济体制改革的深化,传统的"监督主导型"内部审计已无法适应新时代的要求。本文拟通过对我国当前现代企业制度下内部审计的状况分析,找出内部审计在法规完善、职能定位、组织机构、人员素质等多方面存在的问题,并在此基础上探讨相应的改进措施及未来其发展方向,力图以此加速我国内部审计法制化、规范化、科学化进程。
【论文正文预览】:在社会主义市场经济飞速发展的今天,特别是现代企业制度和公司治理结构的建立和完善,促使企业向着投资主体多元化和管理结构的扁平化发展。在此大环境下,我国传统的“监督主导型”内部审计的弱点逐渐显现,尽管多数大中型企事业单位都建立了内部审计机构,但经济领域的违规违法
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:内部审计组织机构独立性发展方向
【参考文献】:
- 郑秀君;;企业内部审计制度建设[J];经营管理者;2011年22期
- 李军;;现代企业制度下企业内部审计制度的建设构想[J];现代商业;2011年05期
- 邹瑜;现代企业制度下内部审计机制的研究[D];沈阳理工大学;2010年
- 李旭;强化企业内部审计探究[J];南京审计学院学报;2004年03期
- 陈业菊;;浅议内部控制和内部审计的关系[J];商场现代化;2008年08期
- 陈涛;21世纪中国内部审计的十大发展方向[J];审计理论与实践;2001年08期
- 王玉;内部审计的中西方比较[J];西安邮电学院学报;2004年02期
- 衣玉华;;我国企业内部审计存在的问题与对策[J];现代商业;2008年03期
- 李文超;;当前国有企业内部审计的现状与思考[J];现代商业;2008年05期
- 何芳;;浅谈医院内部控制制度[J];财经界(学术版);2010年04期
- 杨标;基于企业改制问题的内部审计研究[J];财会通讯(学术版);2005年06期
- 杨柳;;关于高校内部审计外部化的思考[J];重庆工商大学学报(社会科学版);2006年03期
- 钟素兰;;企业内部审计在内部控制实践中存在的问题[J];经营管理者;2009年24期
- 冯路杰;;谈企业内部审计存在问题及对策[J];河北农业大学学报(农林教育版);2008年03期
- 孙燕东;内部审计外部化问题的探讨[J];黑龙江对外经贸;2004年09期
- 苏克华;;浅谈内部审计在企业内部控制中的作用[J];商业经济;2009年01期
- 满欣;;论内部审计在国有企业改制中的重要作用[J];金融经济;2008年20期
- 俞群英;;浅谈高校内部审计[J];科技信息;2010年10期
- 刘武;;内部审计研究文献综述[J];经济与社会发展;2012年05期
- 刘艳平;华天集团内部审计优化研究[D];湖南大学;2009年
- 毕丽霞;企业内部环境审计运作模式的研究[D];中国海洋大学;2003年
- 孙燕东;我国内部审计外部化问题研究[D];东北林业大学;2003年
- 刘春花;增值型内部审计研究[D];福州大学;2004年
- 杨婷;内部环境绩效审计研究[D];福州大学;2005年
- 姜猛;我国上市公司内部审计问题研究[D];江苏大学;2005年
- 杨柳;高校内部审计外部化及定位问题研究[D];西南大学;2005年
- 李兰翔;企业内部管理审计体系构建研究[D];南京理工大学;2006年
- 王蕾;增值型内部审计在我国的发展[D];首都经济贸易大学;2007年
- 张静;从内部审计角度审视公司治理[D];昆明理工大学;2007年
- 傅黎瑛;;企业内部审计与外部审计相互依赖的决定因素研究[J];财经问题研究;2008年03期
- 毛敏;;美国财务报告内部控制审计的最新发展及启示[J];财会通讯(学术版);2006年01期
- 董美霞;;财务报告内部控制报告内涵及对我国的启示[J];财会通讯(综合版);2008年08期
- 费伯丽;焦国珍;;鉴证业务基本准则的两大特点[J];财会月刊;2007年21期
- 刘常荣;;对企业内部审计工作的几点认识[J];财会月刊;2007年28期
- 彭兰香;;谈完善我国商业银行内部审计风险管理机制[J];财会月刊;2008年36期
- 吴剑伟;;关于我国企业内部控制的思考[J];国际商务财会;2009年02期
- 吴清华;;基于公司治理的集团公司内部审计路径探讨[J];当代经济管理;2009年03期
- 古维永;现代企业制度下的内部审计监督模式探讨[J];广东审计;1998年05期
- 杨忠智;;论企业内部控制制度的设计[J];改革与战略;2008年09期
- 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
- 李洪;基于利益相关者理论的我国上市公司独立董事治理机制研究[D];重庆大学;2008年
- 訾效云;我国上市公司监事会制度研究[D];中国政法大学;2004年
- 常亚波;内部审计准则的国际比较研究[D];首都经济贸易大学;2004年
- 吴有玉;代理问题的行为经济学分析[D];武汉大学;2005年
- 黄丽芳;基于功能视角的内部审计外部化问题研究[D];湖南大学;2006年
- 张洁;内部审计对内部控制有效性评价研究[D];兰州理工大学;2007年
- 孙鑫;中国内部审计准则与国际内部审计准则比较研究[D];吉林大学;2007年
- 廖桂花;现代内部审计职能定位研究[D];湖南大学;2007年
- 韩士民;基于审计对象特征的审计独立性实证研究[D];西南交通大学;2007年
- 刘军;企业内部控制审计研究[D];北京交通大学;2008年
- 赵妙如;IT环境下内部审计参与企业风险管理研究[D];云南财经大学;2009年
- 王光远;管理控制与内部受托责任审计[J];财会月刊;2002年05期
- 赵光宏,杜迎新;试论发展我国企业内部审计的对策[J];渝州大学学报(社会科学版);2002年05期
- 余玉苗;20世纪西方企业内部审计发展述评[J];经济评论;2000年06期
- 杨威扬;充分发挥内部审计在企业内部会计控制中的作用[J];审计与理财;2005年11期
- 魏方;论企业内部审计对企业内部控制的作用[J];科技情报开发与经济;2003年03期
- 宋为民;现阶段我国内部审计存在的问题及对策[J];会计之友;2005年01期
- 徐淑华;内部审计的现状与未来模式的探讨[J];内蒙古财经学院学报;2000年01期
- 李倩;“入世”后如何发挥内部审计的作用[J];山东审计;2003年04期
- 王荔钦;德国内部审计模式新发展[J];四川会计;2003年08期
- 石贵全,马力;西方内部审计现状及完善我国内部审计的思考[J];山东税务纵横;2001年03期
- 李晶;;浅谈内部审计的独立性[J];商业经济;2011年13期
- 赵学良;;论企业内部审计的独立性[J];现代商贸工业;2011年15期
- 宋延海;;医院内部审计风险问题分析[J];中国外资;2011年18期
- 闫文琰;;提高内部审计独立性的探讨[J];经济师;2011年07期
- 李永清;;关于完善我国企业内部审计制度的分析[J];现代经济信息;2011年15期
- 张丽艳;;内部审计的职业价值及实现途径[J];财务与会计;2011年05期
- 邱田春;;浅析增值型内部审计[J];现代经济信息;2011年13期
- 李颖;;我国企业内部审计的现状和完善策略[J];企业研究;2011年15期
- 陈宏明;;公司制企业内部审计职能研究[J];财经界(学术版);2011年06期
- 毛凌凌;;浅议新医改形势下的医院内部审计[J];医院管理论坛;2011年07期
- 谭光荣;;会计舞弊和内部审计对策[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
- 王春玲;;茧自论当前医院内部审计工作的问题与对策[A];湖南省卫生经济学会第四届理事会第七次会议暨第二十二次学术年会专辑[C];2008年
- 安徽财经大学审计处课题组;;内部审计与公司治理的互动机制研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
- 韦然;晁站勇;;浅析现代企业风险管理[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
- ;2007年度“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨综述[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
- 张辉;;完善内部审计 提高管理效率[A];冀晋琼粤川鲁六省金属学会第十五届矿山学术交流会论文集[C];2008年
- 刘灿民;;取消县级法人后县级公司内部审计的现状及思考[A];河南省烟草学会2008年学术交流获奖论文集(下)[C];2008年
- 初保昌;苗晓芳;;现代企业制度下的内部审计刍议[A];山东水利学会第九届优秀学术论文集[C];2004年
- 蒋艳玲;孙凤娥;曲永涛;;浅谈如何加强民营企业的内部审计[A];2006年山东省会计学会优秀论文征文[C];2006年
- 孙坤;;2009年度“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨综述[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2009年
- 尹宏伟;加强医院内部审计工作的建议和对策[N];农村医药报(汉);2010年
- 安徽民航机场集团公司财务部 都艺玲;关于企业内部审计若干问题的思考[N];中国民航报;2008年
- 总机械厂厂长 李威;服务企业经营工作健康发展[N];盘锦日报;2010年
- 杨家生 王淮军;强化内部审计质量控制[N];金融时报;2005年
- 戴启镛;农村合作金融机构内审工作有待加强[N];上海金融报;2007年
- 南京宝庆银楼财务部 邱文丽;关于内部审计工作的思考[N];江苏经济报;2005年
- 卫良琴;如何强化企业内部审计[N];山西经济日报;2005年
- 蓝紫云;州农业局强化内部审计工作[N];楚雄日报(汉);2008年
- 王朝霞 蒋秀中;甘肃省内部审计工作日渐规范[N];甘肃日报;2008年
- 本报记者 蒋秀中;甘肃内审三年查出损失浪费金额四亿多元[N];中国审计报;2008年
- 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
- 邹晓燕;3—5岁儿童独立性发展特点与影响因素研究[D];辽宁师范大学;2004年
- 范方志;中央银行独立性问题研究[D];复旦大学;2005年
- 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
- 王涪宁;经济法责任研究[D];中央民族大学;2007年
- 杨跃华;知识女性的愿景[D];上海外国语大学;2007年
- 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年
- 杨建莹;中央银行独立性研究[D];山东大学;2008年
- 赵兴楣;基于审计契约安排的独立性互动机制研究[D];暨南大学;2008年
- 胡冬梅;持续贸易顺差背景下的中国货币政策选择[D];辽宁大学;2008年
- 赵迪;内审部门独立性对盈余管理影响的实证研究[D];沈阳工业大学;2008年
- 高香;商业银行内部审计风险问题研究[D];天津财经大学;2009年
- 蔡丽萍;我国上市公司内部审计研究[D];南昌大学;2008年
- 种永滨;农业银行NJ县支行内部审计体系设计[D];西北大学;2008年
- 张玉宇;我国商业银行内部审计模式初探[D];山东大学;2006年
- 张俭;内部审计报告关系研究[D];厦门大学;2007年
- 印磊;如何发挥内部审计在国有制造业中作业的探讨[D];复旦大学;2009年
- 张欣;我国企业内部审计主要问题探析[D];江西财经大学;2006年
- 黄丽芳;基于功能视角的内部审计外部化问题研究[D];湖南大学;2006年
- 刘丽平;备用信用证的相关法律问题研究[D];厦门大学;2006年
【稿件标题】:内部审计制度|现代企业制度下内部审计的问题及发展方向
【作者单位】:胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司;
【发表期刊期数】:《
商场现代化》2009年07期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多
商场现代化杂志社(
http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:王丽梅;
更多
交通经济论文论文详细信息:
内部审计制度|现代企业制度下内部审计的问题及发展方向
http://www.400qikan.com/lunwen/jingji/jtjjlw/116613.html
相关专题:行政单位内部审计制度 财务内部审计制度 上市公司内部审计制度 工程审计的目的 专项审计有哪些 企业内部审计制度 集团内部审计制度 内部审计控制制度 公司内部审计制度 内部审计制度 苏宁电器官网首页 英语形容词大全 《商场现代化》相关期刊
推荐期刊:
现代法学徐州师范大学学报(哲学社会科学版)机电产品市场计算机时代江苏煤炭潮商石油天然气学报汽车工程学报马克思主义与现实长春理工大学学报(社会科学版)
上一篇:
【廊坊市九天休闲谷门票】基于经济视野下廊坊市休闲养生基地模式的构建
下一篇:
毕业选题系统|浅谈会计职业道德建设