本文作者:丁洁;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2012年09期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:在我国,由于市场机制尚未完善,资本市场发育欠佳,股权结构不合理,上市公司制度有待健全,采用有效措施,加强审计管控力可以完善公司治理结构,遏制内部人控制现象,提高财务信息质量与审计工作质量。
【论文正文预览】:企业集团可以采用审计委员会制度,实施财务审计向管理审计转型,有效利用审计资源等路径提高审计管理控制力。一、审计委员会制度的应用审计委员会是董事会下设的行使监督职责的职能部门,审计部在行政组织上隶属于总经理。审计委员会与审计部应确定为领导与被领导的关系。企业
【文章分类号】:F239.4
【稿件关键词】:审计委员会内部审计审计资源
【参考文献】:
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【稿件标题】:企业集团的资金管控|企业集团审计管控力提升路径探析
【作者单位】:商丘工学院;
【发表期刊期数】:《
商场现代化》2012年09期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多
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宏观经济论文论文详细信息:
企业集团的资金管控|企业集团审计管控力提升路径探析
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