加入收藏 | 设为首页 权威学术期刊杂志介绍平台,展示学术期刊行业第一!就在400期刊网!

全国免费咨询电话:

中学生读写杂志社

关注我们

中小企业审计模式探析|企业内部控制审计探析

本文作者:董绪林;成功正常投稿发表论文到《品牌(下半月)》2015年04期,引用请注明来源400期刊网!



【摘要】:企业内部控制审计在企业治理中尚属薄弱环节,存在很多不足。本文分析了内部控制审计存在的问题及成因,以遵循审计一般原则、规范审计程序、创新审计方法、内部控制缺陷认定并向适当层级报告、以报告形式引领审计创新为主线,提出了改进内部控制审计的基本思路。
【论文正文预览】:2015年一批上市公司披露了外部审计机构出具的否定意见的内部控制审计报告,如新都、航天通信和泰达股份等公司。报告显示这些公司在担保业务、客户资信评估及授信管理等方面存在重大内部控制缺陷,这些缺陷已给企业造成重大损失。近年来不少大型企业内部控制丑闻被不断曝光,促
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:内部控制内部审计审计程序
【参考文献】:
  • 闫秀英;;内部控制与内部控制审计[J];内蒙古统计;2006年04期
  • 张先吉;;对企业内部控制审计若干问题的思考[J];四川行政学院学报;2006年06期
  • ;加强内部控制审计提高企业抗风险能力[J];中国内部审计;2006年08期
  • 吴猛;;美国财务呈报内部控制审计准则的发展与影响[J];中国内部审计;2007年12期
  • 付明;;浅谈企业内部控制审计[J];山东煤炭科技;2007年04期
  • 郑素珍;;浅谈企业的内部控制审计[J];现代商业;2007年26期
  • 刘焕琴;;关于内部控制审计相关问题的研究[J];今日科苑;2007年22期
  • 卜文周;;地勘单位内部控制审计评价的探讨[J];中国煤炭地质;2008年S2期
  • ;开展内部控制审计 为企业健康发展服务[J];中国内部审计;2008年03期
  • 罗国泰;;集团公司的内部控制审计研究[J];现代商贸工业;2008年01期
  • 王翠琳;苏健;;内部控制审计运行制度体系、监管体系建设研究[A];“环境会计与西部经济发展” 学术年会论文集[C];2010年
  • 张国清;;自愿性内部控制审计的经济后果:基于审计延迟的经验研究[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
  • 陈姗姗;;浅谈内部控制审计的重要性[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
  • 王欣健;;企业集团财务公司内部控制审计典型案例分析[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
  • 中国建设银行西安审计分部课题组;;关于商业银行内部控制审计报告及报送的思考[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 中国石化审计局南京分局课题组;向谷峰;贺永红;陆征;江玉均;高军喜;闻佳凤;;内部控制审计的主要内容、方法及作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 中石化江苏油田勘探局江苏油田课题组;;企业内部控制审计实务研究[A];2009年度中国总会计师优秀论文选[C];2011年
  • 刘晓嫱;袁秋云;;内部控制审计:国际动态与中国展望[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
  • 谢少敏;;内部控制审计报告方式的理论分析[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
  • 薛清艳;;内部控制审计的实施探讨[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
  • 李三喜 财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中天恒管理咨询公司董事长、中天恒会计师事务所总经理;企业如何进行销售业务内部控制审计?[N];财会信报;2014年
  • 李三喜 财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中天恒管理咨询公司董事长、中天恒会计师事务所总经理;企业如何进行销售业务内部控制审计?[N];财会信报;2014年
  • 李三喜;企业如何进行全面预算内部控制审计?[N];财会信报;2014年
  • 财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中天恒管理咨询公司董事长、中天恒会计师事务所总经理 李三喜;企业如何进行全面预算内部控制审计?[N];财会信报;2014年
  • ;企业内部控制审计指引[N];中国会计报;2010年
  • 本报记者 郝新华 鱼招波;实施内控审计:上市公司与事务所的双赢[N];财会信报;2011年
  • 石佳;企业内部控制审计指引实施意见解读[N];中国建材报;2011年
  • 姜爱玉 中国人民银行尤溪县支行;从五方面入手,加强基层央行内部控制审计[N];中国审计报;2013年
  • 李晓亮 审计署驻武汉特派办;从“乌龙指”事件看信息系统内部控制审计[N];中国审计报;2013年
  • 财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中天恒管理咨询公司董事长、中天恒会计师事务所总经理 李三喜;如何进行采购业务内部控制审计?[N];财会信报;2014年
  • 谢晓燕;企业内部控制审计研究[D];内蒙古农业大学;2010年
  • 普秀玲;基于我国上市公司年报的内部控制审计问题研究[D];兰州理工大学;2011年
  • 苏健;我国内部控制审计实施环境建设研究[D];兰州理工大学;2011年
  • 李荣;美国财务呈报内部控制审计的发展及其启示[D];厦门大学;2007年
  • 尹剑;企业内部控制审计研究[D];河北大学;2010年
  • 金灵;内部控制审计问题研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
  • 邓美洁;上市公司内部控制审计制度研究[D];东北师范大学;2011年
  • 杨婉斯;对《企业内部控制审计指引》的分析及其改进研究[D];东北财经大学;2011年
  • 张海霞;企业内部控制审计研究[D];山西财经大学;2012年
  • 张卓;终极控制权下的内部控制审计与会计信息质量[D];天津财经大学;2012年
  • 张涛;华能甘肃公司内部控制审计改进研究[D];兰州大学;2012年

【稿件标题】:中小企业审计模式探析|企业内部控制审计探析
【作者单位】:山东钢铁集团有限公司审计部;
【发表期刊期数】:《品牌(下半月)》2015年04期
【期刊简介】:0......更多品牌(下半月)杂志社(http://www.400qikan.com/qk/12642/)投稿信息
【版权所有人】:董绪林;


    更多工业经济论文论文详细信息: 中小企业审计模式探析|企业内部控制审计探析
    http://www.400qikan.com/lunwen/jingji/gyjjlw/49243.html


    相关专题:大学生审计论文 审计论文范文 为什么选择内资所 审计论文选题 新三板 中小企业融资对策探析 中小企业融资问题探析 企业文化模式探析 中小企业内部审计案例 中小企业审计模式探析 薪酬福利制度 军事历史 《中学生读写》相关期刊

    推荐期刊:

  • 昌潍师专学报
  • 中国感染控制杂志
  • 河南农业科学
  • 理财世界
  • 山东医药
  • 承德医学院学报
  • 交通节能与环保
  • 健康管理
  • 中国实用医药
  • 蛋白质与细胞


  • 上一篇:研究设想|语言产业的经济价值研究和发展设想
    下一篇:【加快产业转型升级】发展美丽经济加快转型升

    认准400期刊网 可信 保障 安全 快速 客户见证 退款保证


    品牌介绍