本文作者:董绪林;成功正常投稿发表论文到《品牌(下半月)》2015年04期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:企业内部控制审计在企业治理中尚属薄弱环节,存在很多不足。本文分析了内部控制审计存在的问题及成因,以遵循审计一般原则、规范审计程序、创新审计方法、内部控制缺陷认定并向适当层级报告、以报告形式引领审计创新为主线,提出了改进内部控制审计的基本思路。
【论文正文预览】:2015年一批上市公司披露了外部审计机构出具的否定意见的内部控制审计报告,如新都、航天通信和泰达股份等公司。报告显示这些公司在担保业务、客户资信评估及授信管理等方面存在重大内部控制缺陷,这些缺陷已给企业造成重大损失。近年来不少大型企业内部控制丑闻被不断曝光,促
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:内部控制内部审计审计程序
【参考文献】:
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【稿件标题】:中小企业审计模式探析|企业内部控制审计探析
【作者单位】:山东钢铁集团有限公司审计部;
【发表期刊期数】:《品牌(下半月)》2015年04期
【期刊简介】:0......更多品牌(下半月)杂志社(
http://www.400qikan.com/qk/12642/)投稿信息
【版权所有人】:董绪林;
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中小企业审计模式探析|企业内部控制审计探析
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