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【浅谈企业内部控制论文】浅谈计算机信息环境下的内部控制

本文作者:何林;王博;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2008年12期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:内部控制作为一种先进的内部管理制度已被企业广泛应用,并发挥着越来越重要的作用。而随着信息技术的发展,企业内部控制环境随之发生了深刻的变化,企业内部控制要素的具体内容与表现特征也发生了改变,传统的内部控制体系面临着新的挑战。对此,本文重点就计算机信息环境下企业如何强化企业内部控制作详细阐述。
【论文正文预览】:我国企业的内部控制起步较晚,经过十几年的发展,虽然取得了一定的成绩,但与发达国家相比,仍有明显的差距。而信息技术的迅速发展与普及,更加拓宽了企业管理的范围和内容,改变着企业的管理环境与管理理念,而这一切又必定影响并改变着企业内部控制要素的具体内容与表现特征,并
【文章分类号】:F275
【稿件关键词】:内部控制内部审计舞弊信息系统实时审计
【参考文献】:

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  • 王卫星,李晓仙;内部控制与审计[J];当代财经;2002年10期
  • 张莉;王璐;;资产负债表平行模拟审计数据分析模型[J];北京信息科技大学学报(自然科学版);2011年01期
  • 孟秀转;IS审计:信息时代审计业务的发展[J];北京联合大学学报;2002年04期
  • 杨有红;徐心怡;;试论销售收款内部控制制度的构建[J];北京工商大学学报(社会科学版);2007年01期
  • 练飞;;高职院校内部审计存在问题及对策[J];才智;2011年07期
  • 李琳;汪丛梅;;略谈如何运用计算机审计技术开展工作[J];长春金融高等专科学校学报;2009年01期
  • 王丹;;浅析中职会计专业学生职业道德教育[J];成才之路;2010年02期
  • 孙晓静;;浅谈会计人员行为规范体系的优化与完善[J];财经界;2010年01期
  • 王玉冰;;信息化在风险导向审计中的问题探讨[J];财经界(学术版);2010年04期
  • 戴海红;;论当前会计职业道德的缺失及对策[J];财经界(学术版);2010年12期
  • 陆晓晖;;内部审计的潜在冲突及化解对策[J];财会通讯(学术版);2007年02期
  • 吴燕;刘树清;;浅议核电企业债务管理体制的构建——基于三门核电有限公司债务风险管理案例分析[A];中国核科学技术进展报告——中国核学会2009年学术年会论文集(第一卷·第10册)[C];2009年
  • 胡强;钟雨静;;企业舞弊审计方法的探讨[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
  • 孙相通;梁云科;;内部审计在风险管理中的职责和作用[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
  • 曾晖;;试论信息系统审计的特点、目标及基本策略探讨[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
  • 陈震晗;;企业内部审计信息化建设研究与应用[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
  • 余天京;刘文汉;汪黎;;ERP环境下的内部审计探究[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
  • 苏运法;;信息环境下的审计风险与控制[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
  • 牛建东;;在信息化环境下如何合理选择被审计单位和事项[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
  • 中国石化审计局武汉分局课题组;;企业内部审计开展内部控制评价的研究[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2009年
  • 姜励;王则斌;;会计电算化对审计的影响及对策——基于SWOT矩阵分析法[A];中国会计学会第四届全国会计信息化年会论文集(下)[C];2005年
  • 肖荣;企业信息化风险治理研究[D];同济大学;2005年
  • 杨洋;电子政务系统绩效评价体系研究[D];同济大学;2005年
  • 吴璇;基于人工智能方法的金审工程研究[D];天津大学;2007年
  • 喇娟娟;城市公共安全应急管理信息系统绩效评价研究[D];西南交通大学;2009年
  • 王双云;会计伦理问题研究[D];湖南师范大学;2011年
  • 陈洪顺;基于商业智能的财务审计信息系统研究[D];山东大学;2011年
  • 周曙光;上市公司内部控制效率实证研究[D];重庆理工大学;2010年
  • 宋沛;IT环境下嵌入审计模块法在CA中的应用研究[D];重庆理工大学;2010年
  • 杜以杰;信息化下零售连锁企业信息系统内部控制评估研究[D];重庆理工大学;2010年
  • 孙勇;会计信息系统安全控制研究[D];重庆理工大学;2010年
  • 钱艳;信息系统审计——网络架构、测试与评价[D];重庆大学;2003年
  • 王亚钧;国有商业银行内部审计信息系统研究[D];哈尔滨工程大学;2003年
  • 张楠;企业内部控制的研究[D];东北财经大学;2003年
  • 马爱冬;论企业内部审计的改善[D];东北财经大学;2003年
  • 蒋玉芳;网络环境下企业内部控制研究[D];合肥工业大学;2004年
  • 王春辉;关于国有企业内部审计环境的思考[D];首都经济贸易大学;2004年
  • 徐敏;;浅析ERP系统与企业内部控制的风险与防范[J];财经界;2010年12期
  • 李强;;COBIT框架下的会计信息系统内部控制初探[J];当代经济;2010年02期
  • 黄任全;;浅谈会计电算化信息系统环境下的内部控制[J];中国管理信息化;2009年05期
  • 宋轩;毛华扬;;信息系统内部控制框架探索[J];中国管理信息化;2010年04期
  • 安存红;张双才;;会计信息系统内部控制制度构建——基于《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》[J];中国管理信息化;2010年21期
  • 霍格丽;;浅议ERP系统下物资管理的内部控制[J];经济师;2010年06期
  • 姜毅;;企业内部控制基本规范与COSO企业风险管理之比较[J];经济研究导刊;2009年29期
  • 齐峰;;COBIT在企业信息安全管理中的应用实践[J];计算机应用与软件;2009年10期
  • 朱荣恩,应唯,袁敏;美国财务报告内部控制评价的发展及对我国的启示[J];会计研究;2003年08期
  • 骆良彬;张白;;企业信息化过程中内部控制问题研究[J];会计研究;2008年05期
  • 朱昱;;浅谈会计电算化系统内部控制[J];企业家天地(理论版);2011年05期
  • 郭亮亮;;浅谈电算化会计信息系统的内部控制[J];吕梁教育学院学报;2011年02期
  • 樊亚玲;;论加强内部财务监督提升财务管理水平[J];现代商贸工业;2011年17期
  • 谢卫朋;;电算化会计信息系统的内部控制探析[J];现代经济信息;2011年13期
  • 张德欣;;试论会计信息系统的内部控制[J];神州;2011年17期
  • 孙兆泉;岳卫萍;;会计电算化对会计内部控制的影响[J];现代企业教育;2011年16期
  • 李红;;施工企业如何完善内部控制制度[J];时代金融;2011年21期
  • 席龙胜;任乐;;基于反商业贿赂的企业内部控制优化[J];管理现代化;2011年03期
  • 张兴波;鲍功民;王静超;孙春芳;金丽艳;;黑龙江省民营企业内部控制应用与实践研究[J];绿色财会;2011年06期
  • 王萍;;对医院内控管理的几点建议[J];中国乡镇企业会计;2011年06期
  • 段业双;段芳芳;;内部审计在舞弊防范中的责任与作用[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
  • 朱必全;;加强内部控制 防止舞弊行为[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
  • ;舞弊的防范与检查[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
  • 华英芳;;论舞弊的防范和检查[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
  • 于增贵;;抓住机遇 发展信息安全产业[A];四川省通信学会2001年学术年会论文集[C];2001年
  • 杨海龙;;铝工业汽车运输管理系统设计及其实现[A];中国计量协会冶金分会2009年年会论文集[C];2009年
  • 刘文娟;;录音在安全生产中的应用[A];中国水力发电工程学会信息化专委会2010年学术交流会论文集[C];2010年
  • 谭光荣;;会计舞弊和内部审计对策——浙江宁波内部审计案例分析[A];中国内部审计协会2005年度全国“舞弊的防范与检查”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年
  • 邵来吉;廖先平;王青松;李萍;;商业银行开展内部控制审计评价的理论基础、评价体系的构建及运用[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
  • 鲍有文;黄建华;王辉;;第21届世界大学生运动会信息系统的软件工程实施[A];全国计算机网络应用年会论文集(2001)[C];2001年
  • 屈哲 江苏省徐州市审计局;信息系统舞弊行为分析及审计策略[N];中国审计报;2009年
  • ;《锦州市内部审计工作规定》要点[N];锦州日报;2011年
  • 赵继文 张 蕾;靠内部控制制度堵住黑洞[N];中国企业报;2002年
  • 杨周南;企业建立信息系统的三大误区[N];财会信报;2005年
  • 杨周南;信息系统的发展[N];财会信报;2005年
  • 李为;鄂川国土信访信息系统初显成效[N];中国国土资源报;2009年
  • 本报记者 孟庆丰;以港口为核心 充分利用已有信息系统[N];中国交通报;2009年
  • 苏迪;宅急送将投资1亿元改造信息系统[N];中国邮政报;2009年
  • 本报记者 高红海;上市让我们走上信息系统自主建设之路[N];中国会计报;2010年
  • ;优化信息系统 提升管理水平[N];中国会计报;2010年
  • 丁丽娅;信息系统的非线性动力学控制研究[D];天津大学;2010年
  • 郭迅华;中国企业信息化成长阶段分析与技术采纳特点研究[D];清华大学;2005年
  • 赵元凤;中国农产品市场信息系统研究[D];中国农业科学院;2003年
  • 陈伟;数据清理关键技术及其软件平台的研究与应用[D];南京航空航天大学;2005年
  • 郑文钟;基于数据挖掘和系统集成的农业机械化信息管理系统研究[D];浙江大学;2005年
  • 吉猛;商业银行信息系统内部控制研究[D];同济大学;2006年
  • 刘昱岗;基于客户关系管理的企业分销系统优化设计及管理[D];西南交通大学;2007年
  • 王永靖;汽车制造企业绿色制造模式及关键支持系统研究[D];重庆大学;2008年
  • 陈勇;可持续升级的企业信息化战略研究[D];华中科技大学;2011年
  • 曲良东;基于IPv6的车载信息系统若干问题研究[D];吉林大学;2010年
  • 印磊;如何发挥内部审计在国有制造业中作业的探讨[D];复旦大学;2009年
  • 黄秋菊;基于公司治理需求的内部审计服务实证研究[D];新疆财经大学;2007年
  • 张丽艳;内部审计质量控制体系研究[D];对外经济贸易大学;2007年
  • 温鉷;我国银行内部审计与风险管理研究[D];北京交通大学;2008年
  • 张瑾;构建以内部审计为基础的企业风险管理体系[D];首都经济贸易大学;2007年
  • 姜猛;我国上市公司内部审计问题研究[D];江苏大学;2005年
  • 杨柳;高校内部审计外部化及定位问题研究[D];西南大学;2005年
  • 王创;价值链视角下的内部审计研究[D];厦门大学;2006年
  • 陈寒;安防科技(中国)有限公司内部审计对策研究[D];兰州大学;2008年
  • 曾焱鑫;我国企业内部审计外包问题的实证研究[D];新疆财经大学;2008年

【稿件标题】:【浅谈企业内部控制论文】浅谈计算机信息环境下的内部控制
【作者单位】:
【发表期刊期数】:《商场现代化》2008年12期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
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