加入收藏 | 设为首页 权威学术期刊杂志介绍平台,展示学术期刊行业第一!就在400期刊网!

全国免费咨询电话:

中国商贸杂志社

关注我们

【上市公司内部控制披露】浅议我国上市公司内部控制的信息披露

本文作者:王英允;成功正常投稿发表论文到《中国商贸》2014年25期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:我国上市公司内部控制制度建设起步较晚,尽管相关监管机构提出了我国上市企业内部控制建设的基本框架,然而在很多细节层面并未作出具体的规定,尤其是内部控制信息披露方面。本文分析了上市公司内部控制信息披露在制度层面、监管层面、公司层面以及审计机构层面存在的问题和原因,并针对这些问题提出了相应的改进建议,以有利于提高我国上市公司内部控制信息披露的质量。
【论文正文预览】:在资本市场发展进程中,会计信息造假案件层出不穷,除了给利益相关者造成巨额经济损失外,也让整个资本市场以及监管部门反思上市公司内部控制信息披露制度缺陷问题。2002年美国颁布《萨班斯-奥克斯利法案》对上市公司内部控制信息披露做出了严厉的规定;2006年我国上交所发布《
【文章分类号】:F275
【稿件关键词】:上市公司内部控制信息披露
【参考文献】:

  • 余海宗;丁璐;谢璇;吴艳玲;;内部控制信息披露、市场评价与盈余信息含量[J];审计研究;2013年05期
  • 贾彩瑕;;创业板IPO公司的内部控制信息披露对IPO抑价影响的实证研究——来自创业板经验数据[J];东方企业文化;2011年18期
  • 郑志丹;张宗益;;基于双边随机边界模型的新股询价效率实证度量[J];系统工程;2012年03期
  • 赵晓东;;上市公司内部控制信息披露问题及解决措施分析[J];财经界(学术版);2013年10期
  • 邱冬阳;彭欢;姚雅;;会计师事务所声誉与IPO抑价——基于中小板市场的实证研究[J];福建论坛(人文社会科学版);2013年08期
  • 陈国辉;黄秋菊;;交叉上市公司的内部控制信息披露研究——基于我国A+H股上市公司2011年数据[J];财经问题研究;2013年09期
  • 宋晓华;祁晨;祖丕娥;;内部控制研究综述[J];财会通讯;2014年12期
  • 付彬;;基于空间统计学评价法的企业内部控制问题探析[J];财会通讯;2014年20期
  • 池国华;张传财;韩洪灵;;内部控制缺陷信息披露对个人投资者风险认知的影响:一项实验研究[J];审计研究;2012年02期
  • 于焜;唐大鹏;;高质量内部控制能增强盈余稳健性吗?——基于自愿性内部控制鉴证报告的经验研究[J];兰州商学院学报;2011年04期
  • 周芳;;公平和效率为导向的内部控制信息披露方式的转变[J];财务与金融;2011年06期
  • 郭潇潇;彭韶兵;;我国IPO定价“破发”原因的财务学思考[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
  • 韩传模;林野萌;;基于BSC与AHP的企业内部控制评价体系构建[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
  • 林斌;林东杰;胡为民;阳尧;刘善敏;;内部控制、产权性质与代理成本——基于2001-2010年A股上市公司的经验证据[A];中国会计学会2012年学术年会论文集[C];2012年
  • 方红星;施继坤;张广宝;;产权性质、信息质量与公司债定价——来自中国资本市场的经验证据[A];第四届海峡两岸会计学术研讨会论文集[C];2012年
  • 雷志威;信息不对称对中国上市公司现金持有水平及其价值影响研究[D];华南理工大学;2012年
  • 郑志丹;基于折价与溢价的中国IPO价格及超额收益问题研究[D];重庆大学;2012年
  • 赵建凤;上市公司股权结构对内部控制有效性的影响研究[D];首都经济贸易大学;2013年
  • 朱华建;中国企业财务管理能力体系构建与认证研究[D];东北财经大学;2013年
  • 王韦程;董事长特征与内部控制质量[D];厦门大学;2014年
  • 程智荣;内部控制、风险与股权成本[D];厦门大学;2014年
  • 施继坤;自愿性内部控制审计披露与资本成本:理论分析与经验证据[D];东北财经大学;2013年
  • 王艺霖;上市公司内控缺陷披露及对资本成本影响的研究[D];吉林大学;2014年
  • 宋绍清;张瑶;;基于公司治理视角的内部控制信息披露影响因素分析——来自中国A股市场的经验证据[J];财会通讯(学术版);2008年10期
  • 陈宋生;杨双;;上市公司内部控制披露对审计费用的影响分析[J];财会通讯;2010年21期
  • 曹建新;陈志宇;;内部控制与审计费用的相关性研究[J];财会通讯;2011年06期
  • 王善平,李斌;我国上市公司审计收费影响因素的实证分析——来自深市上市公司的经验证据[J];财经理论与实践;2004年02期
  • 韩厚军,周生春;中国证券市场会计师报酬研究——上市公司实证数据分析[J];管理世界;2003年02期
  • 蔡吉甫;我国上市公司内部控制信息披露的实证研究[J];审计与经济研究;2005年02期
  • 刘斌,叶建中,廖莹毅;我国上市公司审计收费影响因素的实证研究——深沪市2001年报的经验证据[J];审计研究;2003年01期
  • 杨玉凤;;内部控制信息披露:国内外文献综述[J];审计研究;2007年04期
  • 李享;;美国内部控制实证研究:回顾与启示[J];审计研究;2009年01期
  • 张先治;戴文涛;;中国企业内部控制评价系统研究[J];审计研究;2011年01期
  • 马国庆,王榜军,李畅;关于企业内部控制失效的思考[J];黑龙江财专学报;2001年03期
  • ;内部会计控制基本规范(征求意见稿)[J];商业会计;2001年04期
  • 李仁安,许瑛,周豫芳;论构建我国企业内部控制框架[J];武汉理工大学学报;2001年06期
  • 蒋国发;浅谈企业内部控制的要求和重点[J];中国乡镇企业会计;2001年02期
  • 马克臣;浅谈加强企业的内部控制制度[J];吉林财税;2002年10期
  • 杨宗昌,杨淑娥;现行企业内部控制体系的评析与外部化改进[J];财会月刊;2003年02期
  • 周昭,顾学宁;关于企业内部控制及其体系构建、完善的思考[J];求实;2003年S2期
  • 彭峰,陈宋生;论内部控制制度[J];企业经济;2004年05期
  • 刘美华;浅谈货币资金的内部控制[J];无锡商业职业技术学院学报;2005年01期
  • 盛晶;内部控制系统的建立及评审[J];现代企业;2005年03期
  • 葛长银;夏晓慧;孙游;;基于行为的“3+1”内部控制体系创建[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
  • 钱文菁;;中国传统管理思想对内部控制环境影响分析[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年
  • 徐阳;;关于日本企业会计信息的治理及内部控制[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
  • 李四海;;我国上市公司治理与内部控制的优化整合——基于中航油案例的分析[A];第七届全国财务理论与实践研讨会论文集[C];2008年
  • 谭文浩;匡文婷;;金融危机下基于绩效考核的内部控制体系创新[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
  • 徐武利;;建立以风险为导向的内部控制评估体系的思考[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 中国移动通信集团浙江有限公司课题组;斯慧龙;;内部审计与内部控制体系建设——规范与示范并举,构建三位一体的内控遵循工作体系[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 郑延军;;加强内部控制是企业面临的重要课题[A];资源·环境·产业——中国地质矿产经济学会2003年学术年会论文集[C];2003年
  • 肖晶;;企业文化对内部控制的影响探析[A];2010年度中国总会计师优秀论文选[C];2011年
  • 蒋航程;王晓翔;;材料采购与付款内部控制中的风险评估[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(上册)[C];2007年
  • 宁彬;加强内部控制 规范企业管理[N];中国石化报;2003年
  • 记者 卜海涛;云南掀起贯彻实施企业内控高潮[N];中国会计报;2010年
  • 傅永红;完善现代企业的内部控制[N];福建日报;2006年
  • 山西焦煤集团公司西山煤矿总公司机电总厂 张向荣;企业内部控制制度之我见[N];山西科技报;2006年
  • 本报记者 罗晶晶;全面做好“内控账”[N];中国会计报;2011年
  • 本报记者  刘草茵;现代企业呼唤内部控制[N];财会信报;2006年
  • 记者 纳兰;上市公司内部控制整体水平偏低[N];财会信报;2010年
  • 李卫花 山西省焦炭集团有限责任公司;对外投资内部控制的探析[N];山西经济日报;2010年
  • ;圆桌·内控建设之得失[N];中国会计报;2011年
  • 畅想;完善管理体系 防范信息化风险[N];中国冶金报;2010年
  • 钟玮;我国企业内部控制有效性研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
  • 黄寿昌;科层制组织内部控制研究[D];南京大学;2011年
  • 宋京津;内部控制信息披露问题研究[D];江西财经大学;2011年
  • 戴文涛;企业内部控制评价指数及其应用研究[D];东北财经大学;2011年
  • 席龙胜;内部控制信息披露管制研究[D];中国海洋大学;2013年
  • 李代俊;中小板上市公司内部控制研究[D];西南财经大学;2013年
  • 王韦程;董事长特征与内部控制质量[D];厦门大学;2014年
  • 王玲玲;利益相关者对上市公司内部控制缺陷影响的实证研究[D];华中科技大学;2013年
  • 吴益兵;内部控制鉴证:动机、价值相关性与内控效率[D];复旦大学;2010年
  • 杨玉凤;上市公司内部控制信息披露研究[D];中国矿业大学;2009年
  • 吴瑶;内部控制自我评价报告及其鉴证研究[D];东北财经大学;2010年
  • 张佳木;企业内部控制自我评价研究[D];天津财经大学;2010年
  • 刘清香;我国中小民营企业内部控制研究[D];天津大学;2010年
  • 赵大均;论如何完善企业内部控制[D];西南财经大学;2008年
  • 伍小敏;X公司的内部控制方案及应用[D];西南财经大学;2010年
  • 王磐;我国寿险公司内部控制体系研究[D];中国社会科学院研究生院;2010年
  • 邵婷;公司治理特征与内部控制效度相关性的研究[D];北京化工大学;2010年
  • 李飞;关于信息披露中内部控制质量的实证研究[D];北京化工大学;2010年
  • 杨轩;企业内部控制评价指标体系研究[D];中国地质大学(北京);2011年
  • 张晓;内蒙古上市公司治理结构对内部控制的影响研究[D];新疆财经大学;2010年

【稿件标题】:【上市公司内部控制披露】浅议我国上市公司内部控制的信息披露
【作者单位】:天津财经大学珠江学院;
【发表期刊期数】:《中国商贸》2014年25期
【期刊简介】:《中国商贸》杂志创刊于1992年,是按照当时商务部部长胡平指示中国商贸领域要办一报一刊而创办的。2007年起全新改版的《中国商贸》杂志突出国家级、行业性和国际化的特色,紧密关注商贸流通行业,提供商贸政策权威解读和产经深度分析,反映行业需求和呼声,解......更多中国商贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1132/)投稿信息
【版权所有人】:王英允;


    更多国家经济论文论文详细信息: 【上市公司内部控制披露】浅议我国上市公司内部控制的信息披露
    http://www.400qikan.com/lunwen/jingji/gjjjlw/202348.html


    相关专题:上市公司内部控制指引 上市公司内部控制 上市公司内部控制制度 上市公司内部控制案例 上市公司内部控制审计 上市公司内部控制报告 上市公司内部控制规范 上市公司内部控制评价 上市公司内部控制手册 上市公司内部控制披露 会计电算化实务操作 西安翻译学院教务网 《中国商贸》相关期刊

    推荐期刊:

  • 电影艺术
  • 中山大学学报论丛
  • 上海食品药品监管情报研究
  • 外交评论
  • 无机盐工业
  • 未来与发展
  • 武汉交通职业学院学报
  • 党史天地
  • 航空计算技术
  • 中国软科学


  • 上一篇:消费者人群分类|消费者调节定向属性的调节效应——消费者喜欢更多的分类吗?
    下一篇:【浙江省畜牧业转型升级】转型升级视角下的浙江省中小企业研究

    认准400期刊网 可信 保障 安全 快速 客户见证 退款保证


    品牌介绍