本文作者:乔岩丽;成功正常投稿发表论文到《中国商贸》2012年20期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:内部审计是在一个组织内部对各种经营活动与控制系统的独立评价,我国很多企业普遍存在内部审计不力的现象,从而使审计风险加大,本文通过分析内部审计存在的问题,进而提出完善内部审计的措施。
【论文正文预览】:在市场竞争日趋激烈的情况下,内部控制在企业的经营发展中起着举足轻重的作用,而内部审计既是内部控制的一个组成部分,又是内部控制的一种特殊形式,它是对会计的控制和再监督。内部审计是在一个组织内部对各种经营活动与控制系统的独立评价,以确定既定政策的程序是否贯彻,建
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:内部审计审计风险内向服务
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【稿件标题】:【内部审计的问题与对策】企业内部审计中存在的问题与对策
【作者单位】:中国航天科技集团五院五一八研究所;
【发表期刊期数】:《
中国商贸》2012年20期
【期刊简介】:《中国商贸》杂志创刊于1992年,是按照当时商务部部长胡平指示中国商贸领域要办一报一刊而创办的。2007年起全新改版的《中国商贸》杂志突出国家级、行业性和国际化的特色,紧密关注商贸流通行业,提供商贸政策权威解读和产经深度分析,反映行业需求和呼声,解......更多
中国商贸杂志社(
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工程经济论文论文详细信息:
【内部审计的问题与对策】企业内部审计中存在的问题与对策
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