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【内部审计的问题与对策】企业内部审计中存在的问题与对策

本文作者:乔岩丽;成功正常投稿发表论文到《中国商贸》2012年20期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:内部审计是在一个组织内部对各种经营活动与控制系统的独立评价,我国很多企业普遍存在内部审计不力的现象,从而使审计风险加大,本文通过分析内部审计存在的问题,进而提出完善内部审计的措施。
【论文正文预览】:在市场竞争日趋激烈的情况下,内部控制在企业的经营发展中起着举足轻重的作用,而内部审计既是内部控制的一个组成部分,又是内部控制的一种特殊形式,它是对会计的控制和再监督。内部审计是在一个组织内部对各种经营活动与控制系统的独立评价,以确定既定政策的程序是否贯彻,建
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:内部审计审计风险内向服务
【参考文献】:

  • 郭化林,侯日敬,金惠新;企业内部审计现状的调查与分析[J];河北职业技术师范学院学报;2002年01期
  • 石金涛;;浅谈内部审计风险的防范措施[J];今日科苑;2010年08期
  • 马慧;;现代风险导向审计在企业内部审计中的应用[J];无锡商业职业技术学院学报;2010年06期
  • 李祥森;;论加强高新技术企业内部审计[J];财政监督;2007年22期
  • 邵志刚;;防范和控制内部审计风险的思路与对策[J];沿海企业与科技;2009年06期
  • 余江红;;企业内部审计风险的产生和应对措施[J];三峡大学学报(人文社会科学版);2011年S1期
  • 曹焕静;杜晓荣;阮海英;;企业内部审计风险成因与防范对策分析[J];现代商贸工业;2011年01期
  • ;内部审计具体准则第17号——重要性与审计风险[J];中国内部审计;2005年01期
  • 李彦;;试论高校内部审计风险及其控制[J];经济师;2008年12期
  • 高炳鑫;;国有企业内部工程审计风险及防范[J];财会月刊;2005年15期
  • 栾斌,周艳梅;内部审计风险及其防范[J];煤炭经济研究;2003年04期
  • 沈衍棠;;试析内部审计风险的成因及防范措施[A];第九届中国煤炭经济管理论坛暨2008年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2008年
  • 肖国斌;;医疗内部审计管理体系与制度的研究[A];湖南省卫生经济学会第四届理事会第七次会议暨第二十二次学术年会专辑[C];2008年
  • 胡祖春;;油气田内部审计风险研究[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
  • 奚淑琴;;2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨综述[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2008年
  • 林丽榕;;合理评价内控体系 协助管理层遏制舞弊——谈内部审计在舞弊防范中的责任和作用[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
  • 陈震晗;;企业内部审计信息化建设研究与应用[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
  • 湖北省内部审计师协会、武汉钢铁(集团)公司课题组;;试论以风险为导向的集团公司内部审计[A];中国内部审计协会2005年度全国“现代企业风险管理”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年
  • 中铁大桥局集团河南课题组;;施工企业实施风险导向内部审计的探讨[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2008年
  • ;创新内部审计理念 提升内部审计质量——企业内部审计质量控制措施探讨[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
  • 张晓平;;浅析内部审计的舞弊检查[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
  • 杨自强;浅析加强审计风险内部控制的措施[N];中国审计报;2004年
  • 本报记者 周凝;让审计风险最小[N];中国财经报;2004年
  • 杜晋华;审计风险的成因及控制[N];国家电网报;2009年
  • 南春林;防范审计风险 提高审计质量[N];山西经济日报;2001年
  • 通讯员 王建华;黄州区审计局“三管齐下”有效防控审计风险[N];黄冈日报;2010年
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  • 李晓慧 杨鸿;Application of the audit risk 审计风险的运用[N];中国财经报;2003年
  • 陈齐鸣 张传恩;最大限度降低审计风险[N];中国电力报;2000年
  • 李晓慧;企业改制与审计风险[N];中国财经报;2004年
  • 于国静;浅谈国家审计如何防控审计风险[N];中国审计报;2004年
  • 李瑛玫;信息化环境下独立审计风险研究[D];哈尔滨工业大学;2008年
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  • 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年
  • 段宏;风险导向审计模式下风险偏好的影响研究[D];西南交通大学;2006年
  • 路云峰;财务报表重大错报风险与审计定价[D];暨南大学;2009年
  • 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
  • 赵华;社会审计系统柔性机理研究[D];武汉理工大学;2007年
  • 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
  • 倪巍洲;绩效审计机理与对策[D];东北林业大学;2008年
  • 张旺峰;内部控制有效性与审计定价研究[D];华中科技大学;2012年
  • 肖占华;注册会计师审计风险及其防范[D];大连理工大学;2000年
  • 陈凯;审计风险的研究[D];天津工业大学;2001年
  • 毕研勤;对审计风险管理的探讨[D];上海海事大学;2004年
  • 陆桂娟;审计风险成因及其防范问题研究[D];东北农业大学;2002年
  • 赵婕;国家审计风险研究[D];福州大学;2004年
  • 肖兵;高校内部审计风险及控制[D];西南农业大学;2003年
  • 孙志华;注册会计师审计风险分析及现状研究[D];重庆大学;2004年
  • 吴双庆;我国上市公司关联交易审计风险研究[D];武汉理工大学;2004年
  • 张倩;电子商务审计风险成因及防范研究[D];山东大学;2005年
  • 邓铁淳;我国独立审计风险的防范与控制研究[D];中南林学院;2002年

【稿件标题】:【内部审计的问题与对策】企业内部审计中存在的问题与对策
【作者单位】:中国航天科技集团五院五一八研究所;
【发表期刊期数】:《中国商贸》2012年20期
【期刊简介】:《中国商贸》杂志创刊于1992年,是按照当时商务部部长胡平指示中国商贸领域要办一报一刊而创办的。2007年起全新改版的《中国商贸》杂志突出国家级、行业性和国际化的特色,紧密关注商贸流通行业,提供商贸政策权威解读和产经深度分析,反映行业需求和呼声,解......更多中国商贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1132/)投稿信息
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