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【高校内部审计】高校内部审计增加组织价值初探

本文作者:黄华;成功正常投稿发表论文到《行政事业资产与财务》2014年21期,引用请注明来源400期刊网!



【摘要】:增加组织价值提升了内部审计的含义,怎样增加高校内部审计组织价值、促进高校事业目标的实现,是高校内部审计人员面临的一个课题。文章从高校内部审计含义、形式入手,阐述高校内部审计与组织价值的关联,通过对确认服务和咨询服务两方面的初步探讨,实现高校内部审计的增值价值,并且提出一些措施来保证高校内部审计增加组织价值。
【论文正文预览】:一、引言组织价值是指通过组织系统内部诸多资源的组合、共生所表现出来的被市场所认可的经济实力和社会影响力。这里定义的组织价值包括两个方面:即被市场所认可的经济价值和被社会所认可的社会价值。其表现是保证组织的增值性。组织的增值性的意思是,通过组织把各种人员、资
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:高校内部审计组织价值增值
【参考文献】:
  • 李凤华;;内部管理审计增值功能探微——基于价值链理论视角[J];审计与经济研究;2007年01期
  • 高文进;刘介星;;基于价值增值视角的内部审计功能研究[J];中南财经政法大学学报;2011年04期
  • 李成润;刘德元;;企业增值型内部审计管理系统研究[J];北方经济;2012年06期
  • 王杰军;;民营企业内部审计问题探析[J];财经界(学术版);2011年12期
  • 李校红;姚王信;;科技经费投入绩效内部审计作用研究[J];财会通讯;2012年13期
  • 赵娜;;基于功能拓展视角的内部审计增值路径探讨[J];财会月刊;2010年17期
  • 张涛;;内部审计价值增值之初探[J];中国管理信息化;2008年01期
  • 刘兵;;关于加强我国民营企业内部审计的思考[J];经营管理者;2013年13期
  • 李成润;刘德元;;住房公积金增值型内部审计研究[J];北方经贸;2013年04期
  • 孟凡华;;浅析电力企业内部审计问题[J];科技创新与应用;2013年11期
  • 马成明;;内部审计为组织增加价值量化研究综述[J];经营管理者;2014年16期
  • 葛伦建;;浅析内向型管理审计在公司治理结构中的作用[J];商业经济;2008年18期
  • 张国库;我国电力企业增值型内部审计研究[D];长沙理工大学;2010年
  • 詹一萍;增值型内部审计的问题及对策探析[D];江西财经大学;2010年
  • 张红垒;内部审计价值增值功能探讨[D];江西财经大学;2010年
  • 柳红;内部审计增值性研究[D];河南大学;2011年
  • 叶梓;内部控制与企业绩效的实证研究[D];北京交通大学;2011年
  • 李强;风险导向内部审计与企业风险管理整合研究[D];河北大学;2011年
  • 刘海田;内部审计功能研究[D];西南财经大学;2010年
  • 卿静;四川烟草商业企业卷烟物流费用管理审计研究[D];西南财经大学;2010年
  • 卢健;安徽电力多经企业内部审计问题研究[D];华北电力大学(北京);2007年
  • 张丽艳;内部审计质量控制体系研究[D];对外经济贸易大学;2007年
  • 郭胜利;内部审计概念的发展[J];财会通讯;2004年05期
  • 刘常荣;;对企业内部审计工作的几点认识[J];财会月刊;2007年28期
  • 刘花兰;;中美两国审计委员会制度对比分析[J];会计之友(中旬刊);2009年12期
  • 武岩;;高校内部审计风险防范对策探析[J];黑龙江对外经贸;2011年04期
  • 李志新,孙殿宽;对高校内部审计若干问题的思考[J];石家庄铁路工程职业技术学院学报;2003年04期
  • 段志新;;试论高校内部审计发挥作用的条件[J];审计月刊;2006年24期
  • 王玲;景春平;陈璇;;高校内部审计转型与发展思考[J];财会通讯;2009年10期
  • 曲京山;;审计免疫系统论与高校内部审计[J];会计师;2009年03期
  • 李军;熊天明;;高校审计中的内部控制评价探究[J];武汉商业服务学院学报;2009年03期
  • 王芳;;关于高校内部审计外部化的思考[J];政府法制;2010年13期
  • 单光超;;浅议高校内部审计的现状与创新[J];中国乡镇企业会计;2010年06期
  • 毕晓政;;高校内部审计现状及发展趋势研究[J];内蒙古统计;2010年04期
  • 于明静;;我国高校内部审计工作现状及对策分析[J];财会研究;2006年09期
  • 司艳萍;朱守真;李延召;;高校内部审计与风险管理:COSO框架下的分析[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集三等奖论文汇编[C];2011年
  • 赵佩春 晋中学院;浅谈高校内部审计的独立性[N];山西经济日报;2009年
  • 本报记者 韩福恒;应加强建设项目等薄弱环节审计[N];中国会计报;2009年
  • 本报记者 韩福恒;医院审计大力推进中[N];中国会计报;2009年
  • 张晓梅 记者 马云霄;让“小金库”“账外账”彻底现形[N];黑龙江日报;2010年
  • 谢莉;科学发展观视域下的高校内部审计工作研究[D];西南大学;2010年
  • 王小林;基于内部控制视角的高校内部审计流程优化研究[D];贵州财经大学;2012年
  • 李永和;新时期提升我国高校内部审计工作质量研究[D];华东政法大学;2010年
  • 高磊;服务导向型高校内部审计研究[D];浙江师范大学;2011年
  • 黄萍萍;高校内部审计绩效评价研究[D];安徽大学;2012年
  • 胡永亮;基于平衡计分卡高校内部审计绩效评价体系构建[D];山东农业大学;2013年
  • 彭卓;国库集中支付制度对高校内部审计的影响及对策研究[D];首都经济贸易大学;2010年
  • 史彬芳;基于价值增值的高校内部审计研究[D];兰州理工大学;2012年
  • 仲杨梅;基于ISO9000的高校内部审计质量管理体系研究[D];安徽财经大学;2013年
  • 葛涛;基于现代风险导向审计模式的高校内部审计风险研究[D];南京理工大学;2013年

【稿件标题】:【高校内部审计】高校内部审计增加组织价值初探
【作者单位】:台州学院审计处;
【发表期刊期数】:《行政事业资产与财务》2014年21期
【期刊简介】:《行政事业资产与财务》杂志是经国家新闻出版总署批准,由湖北长江出版传媒集团和湖北华楚报刊中心主办的面向全国公开发行的正式出版物,湖北省优秀期刊。已被中国知网和万方数据-数字化期刊群全文收录,从2011年第1期开始改为旬刊。 《行政事业资产与财务》......更多行政事业资产与财务杂志社(http://www.400qikan.com/qk/924/)投稿信息
【版权所有人】:黄华;


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