加入收藏 | 设为首页 权威学术期刊杂志介绍平台,展示学术期刊!就在400期刊网!

全国免费咨询电话:

审计月刊杂志社

关注我们

当前位置:首页 > 学术论文 > 经济类 >

【内审员培训】推进基层央行内审转型的主要措施和建议

本文作者:卢米;杜玉琨;成功正常投稿发表论文到《审计月刊》2015年03期,引用请注明来源400期刊网!



【摘要】:本文以人民银行海口市中心支行为例,介绍了人民银行推进内部审计工作转型发展的主要措施,并在此基础上提出相关的工作建议。
【论文正文预览】:内部审计作为审计监督体系中一个重要的组成部分,在组织治理中发挥着重要作用。本文以人民银行海口市中心支行为例,详细介绍其深入开展内部审计工作转型发展的主要措施,并在此基础上提出相关工作建议,探索推进人民银行内审工作转型发展的有效途径。(一)找准“突破点”,调整审
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:基层央行内部审计转型发展
【参考文献】:
  • 张慧霞;周海涛;;银行理财业务会计处理现状及监管建议[J];财会月刊;2014年02期
  • 贾云洁;;基于战略视角的现代内部审计高增值性业务探讨[J];财会研究;2008年19期
  • 徐智;;银行存款审计的缺位及对策[J];审计月刊;2014年06期
  • 张莉;;基层供电企业风险导向内部审计创新实践[J];安徽电气工程职业技术学院学报;2011年02期
  • 聂顺江;龙月娥;;基于企业内部视角的会计信息质量劣化及防范[J];商业研究;2007年10期
  • 黎萍;;关于内部审计质量控制的思考[J];财经界(学术版);2012年01期
  • 王艳;王香焕;戴兴美;;内部审计参与ERP管理探析[J];财会通讯;2010年04期
  • 王敏;黄瑛;;基于风险导向的内部审计原理及其应用[J];财经理论与实践;2006年05期
  • 李忠渝;;浅析实施舞弊审计的方法[J];重庆职业技术学院学报;2007年04期
  • 耿慧敏;;风险导向内部审计相关理论问题[J];大连海事大学学报(社会科学版);2009年02期
  • 林燕;;刍议商业银行增值型内部审计[J];福建金融;2010年03期
  • 张娆;;内部审计的变革、发展和启示[J];北方经贸;2007年07期
  • 霍志秋;;我国的企业内审现状与理想管理模式探讨[J];北方经贸;2008年05期
  • 杨光;叶丽红;;信息化环境下内部审计如何开展企业风险管理审计[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
  • 王学龙;蔡慧;强海丹;;论信息化对公司治理、风险管理和内部控制的影响及内审应对[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
  • 代彬;;信息系统环境下电信运营企业营收审计的研究与实践[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
  • 周立云;王小敏;付强;汪黎;袁晓艳;王哲;朱永明;;ERP系统环境下的内部审计理论与实务研究[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
  • 高建军;郑建华;;内部审计在农村合作金融风险控制中的作用研究[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
  • 刘学荣;;内部审计对金融资产管理公司风险管理的监督与评价[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
  • 代彬;;风险导向内部审计在风险管理中的应用与探索[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2008年
  • ;浅谈风险导向内部审计在保险企业的应用[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2008年
  • 刘乐荣;;论风险导向审计模式下商业银行内部审计标准化流水线作业管理[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2008年
  • 高建军;刘乐荣;;风险导向审计在农村合作金融内部审计中的应用研究[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2008年
  • 陈洪顺;基于商业智能的财务审计信息系统研究[D];山东大学;2011年
  • 郭巧玲;中国国有企业集团内部审计研究[D];财政部财政科学研究所;2013年
  • 王凯;增值型内部审计模式研究[D];湘潭大学;2010年
  • 詹一萍;增值型内部审计的问题及对策探析[D];江西财经大学;2010年
  • 巴格那;内蒙古联通公司营销代理费内控评审研究[D];内蒙古大学;2011年
  • 赵瑜;内部审计质量与盈余管理关系研究[D];西南财经大学;2011年
  • 师培英;SY公司内部监督体系研究[D];西北大学;2011年
  • 罗依芬;内部审计外包问题研究[D];东北财经大学;2006年
  • 崔璐璐;公司治理视角下内部审计的增值功能[D];暨南大学;2007年
  • 芦海燕;公司审计独立性的法律问题研究[D];对外经济贸易大学;2007年
  • 齐敏;运用IT审计规避银行信息化风险的思考[D];东北财经大学;2007年
  • 张俭;内部审计报告关系研究[D];厦门大学;2007年
  • 王未卿;崔龙;;我国商业银行个人理财业务发展现状及相关建议[J];财会月刊;2011年11期
  • 朱永利;;我国商业银行理财业务发展问题研究[J];南方金融;2012年03期
  • 宋奇慧;王雪岩;魏颖;;论管理审计及其在公司治理中的作用[J];黑龙江金融;2009年09期
  • 沈剑飞;;管理审计及其进展与建议[J];经济师;2009年04期
  • 王汉民;论增值型内部审计的建设[J];山东经济;2004年06期
  • 余玉苗,詹俊;论增值型企业内部审计的发展[J];审计研究;2001年05期
  • 姚清云,黄业德;我国内部审计发展趋势管见[J];淄博学院学报(社会科学版);2002年02期
  • 易传和,向莉;网络银行的内部审计[J];浙江金融;2002年03期
  • 王 峰;浅谈如何开展内部审计工作[J];中国审计信息与方法;2002年06期
  • 吴风奇;对我国目前内部审计定位的思考[J];株洲师范高等专科学校学报;2002年06期
  • 吴香云;内部审计在资产重组中的作用[J];中州审计;2002年04期
  • 刘文奇;振奋精神 与时俱进 加快内部审计事业发展步伐[J];中州审计;2002年05期
  • 张保莲;实现内部审计价值 为企业发展服务[J];中州审计;2002年10期
  • 李伟;内部审计在出版业务中的作用[J];出版经济;2002年03期
  • 李明;关于民营企业内部审计若干问题的思考[J];财会通讯;2002年05期
  • 邓晓红;也谈内部审计的发展方向[J];湖北审计;2002年10期
  • 刘建东;;现代企业风险管理与内部审计的关系研究[A];天津市电视技术研究会2009年年会论文集(2)[C];2009年
  • 李玲;佟丹;;试析中国石油的内部审计建设——以新疆销售分公司为例[A];中国会计学会2006年学术年会论文集(上册)[C];2006年
  • ;2005年度“舞弊的防范与检查”专题获一等奖的论文[A];中国内部审计协会2005年度全国“舞弊的防范与检查”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年
  • 张卫红;;基于风险管理的内部审计之现实思考[A];中国内部审计协会2005年度全国“现代企业风险管理”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年
  • 株洲市内部审计协会课题组;刘正军;;论内部审计参与绩效评估——基于公司治理的内部审计与绩效评估探索[A];中国内部审计协会2006年度全国“经济效益审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 胡春晖;朱锦余;;内部审计参与公司治理——公司治理架构和委托代理理论框架的重构[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 湖北省内部审计师协会、江汉石油管理局审计处课题组;余天京;刘文汉;汪黎;;内部审计在国有集团公司治理中的作用研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 中国石化胜利油田课题组;;公司治理与内部审计[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 刘长溧;;试论公司治理与内部审计的关系[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 安徽财经大学审计处课题组;;内部审计与公司治理的互动机制研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 黄甫君(作者单位:浙江工商大学);民营企业内部审计存在问题的思考[N];安徽经济报;2004年
  • 本报记者 李棠棣;内部审计有了新规矩[N];中国财经报;2003年
  • 李井;上市公司:内部审计显神威[N];中国财经报;2003年
  • 本报记者 陆畅;别忽略内部审计这只“看门狗”[N];中国电力报;2004年
  • 李伟毅;企业内部审计—新形势新要求[N];财会信报;2005年
  • 孙严;内部审计的规范与完善[N];财会信报;2005年
  • 本报记者 刘草茵;外部监督:内部审计的孪生兄弟[N];财会信报;2005年
  • 青岛海关大学会计学系 房巧玲 李雪 刘学华;试析新会计法下的内部审计[N];中国审计报;2001年
  • 刘正才;国有企业改制与内部审计发展[N];中国审计报;2001年
  • 朱锦余 曾纯;上市公司如何更好地开展内部审计[N];中国审计报;2001年
  • 刘晓莲;国际内部审计研究[D];东北财经大学;2005年
  • 石恒贵;内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究[D];重庆大学;2010年
  • 刘实;企业内部审计论[D];西南财经大学;2000年
  • 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
  • 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
  • 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
  • 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年
  • 郭巧玲;中国国有企业集团内部审计研究[D];财政部财政科学研究所;2013年
  • 黄海;风险导向内部审计框架构建及应用研究[D];西南财经大学;2009年
  • 程娟;内部审计机构在我国上市公司中的定位问题研究[D];首都经济贸易大学;2009年
  • 庄江波;内部审计职业化建设与发展[D];厦门大学;2001年
  • 张欣;我国企业内部审计主要问题探析[D];江西财经大学;2006年
  • 王青;企业内部审计发展中出现的问题及对策[D];西南交通大学;2006年
  • 张钰;国有企业内部审计转型存在的问题及对策研究[D];河北大学;2011年
  • 罗江华;陕鼓集团内部审计体系设计研究[D];西北大学;2011年
  • 刘悦;内部审计激励机制优化研究[D];西南财经大学;2011年
  • 王颖;高等学校内部审计运行模式研究[D];北京林业大学;2008年
  • 张宁;关于中国电信战略转型的内部审计研究[D];南京理工大学;2007年
  • 谢涤宇;利益相关者共同治理与企业内部审计的演进[D];湘潭大学;2007年

【稿件标题】:【内审员培训】推进基层央行内审转型的主要措施和建议
【作者单位】:中国人民银行海口中心支行;
【发表期刊期数】:《审计月刊》2015年03期
【期刊简介】:《审计月刊》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,审计月刊杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN42-1723/F,国际刊号:ISSN1672-8939。审计月刊杂志社由湖北省审计科研所主办,本刊为月刊,开本:大16开语种:中文英文名......更多审计月刊杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10935/)投稿信息
【版权所有人】:卢米;杜玉琨;


    更多经济类论文详细信息: 【内审员培训】推进基层央行内审转型的主要措施和建议
    http://www.400qikan.com/lunwen/jingji/34443.html


    相关专题: 《审计月刊》相关期刊

    推荐期刊:

  • 中兴通讯技术
  • 理科爱好者
  • 中国包装工业
  • 绥化学院学报
  • 内科理论与实践
  • 内蒙古财会
  • 电气传动自动化
  • 经纬天地
  • 优品
  • 工业审计与会计


  • 上一篇:【共青团工作创新】新形势下企业共青团工作创新分析
    下一篇:[网络营销的现状及对策论文]驾驶培训行业管理现状与对策研究

    认准400期刊网 可信 保障 安全 快速 客户见证 退款保证


    品牌介绍