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[浅谈科技经费审计论文]浅谈医院收费内部控制审计

本文作者:黄爱芝;齐新红;李晓红;成功正常投稿发表论文到《中国内部审计》2014年01期,引用请注明来源400期刊网!



【摘要】:正医院门诊、住院收费具有货币资金流量大、数额多、发生频繁、经办人员多、内容复杂和管理难度较大等特点,面临的风险更多、更大,这就要求医院必须建立完善的内部控制体系,有效地防范风险,预防舞弊,促进医院健康运转。开展内部控制审计不仅是医院内部审计发展的趋势,而且已经逐渐成为内部审计机构的重要职责。通过开展门诊、住院收费内部控制审计,能够发现和揭示医院门诊、住院收费内部控制的缺陷和薄弱环节,改进风险管理,推动医院建立完善的内部控制制度和先进的管理制度。
【论文正文预览】:医院门诊、住院收费具有货币资金流量大、数额多、发生频繁、经办人员多、内容复杂和管理难度较大等特点,面临的风险更多、更大,这就要求医院必须建立完善的内部控制体系,有效地防范风险,预防舞弊,促进医院健康运转。开展内部控制审计不仅是医院内部审计发展的趋势,而且已经逐
【文章分类号】:F239.45;R197.3
【稿件关键词】:内部控制审计住院收费内部控制制度医院收费内部控制体系审计报告医院门诊防范风险风险管理关键控制点
【参考文献】:
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【稿件标题】:[浅谈科技经费审计论文]浅谈医院收费内部控制审计
【作者单位】:新疆医科大学第一附属医院;
【发表期刊期数】:《中国内部审计》2014年01期
【期刊简介】:《中国内部审计》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,中国内部审计杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN11-4068/F,国际刊号:ISSN1004-8278。中国内部审计杂志社由中华人民共和国审计署主管、主办,本刊为月刊。自创刊......更多中国内部审计杂志社(http://www.400qikan.com/qk/12350/)投稿信息
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