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【内部审计与风险管理】略谈政府部门内部审计风险

本文作者:黄永林;成功正常投稿发表论文到《商情(财经研究)》2008年02期,引用请注明来源400期刊网!



【摘要】:正确认识政府部门内部审计风险,积极探讨风险控制措施,具有相当重要的现实意义。
【论文正文预览】:长期以来,我国政府部门开展内部审计工作,由于受管理体制、职能定位、人员素质、法律环境等诸多因素影响,尚难以发挥应有的监督作用。个别政府部门内审机构与人员囿于风险甘当“花瓶”,甚至把内部审计当作处理人际关系的“润滑剂”,争取个人利益的“助推器”,在一定程度上阻
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:政府内部审计风险控制措施
【参考文献】:
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  • 曹毅;金融控股公司的整合研究[D];复旦大学;2005年
  • 楼铭铭;商业银行流动性层次管理研究[D];复旦大学;2005年
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  • 林春晓;政府投资项目代建制模式研究[D];武汉理工大学;2007年
  • 杨淑华;政府投资项目代建制的研究[D];南昌大学;2006年
  • 王景丽;个人汽车消费信贷问题及对策研究[D];西南农业大学;2005年
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  • 谭秋霞;一人公司风险防范问题研究[D];山东大学;2007年
  • 孔繁斌;资产证券化的风险与收益问题研究[D];华东师范大学;2007年
  • 赵睿;金融控股公司的风险及其监管研究[D];山东大学;2007年
  • 何光宇;我国电子银行风险和监管策略研究[D];西南财经大学;2007年
  • 赵军平;我国商业银行内部控制体系研究[D];西南交通大学;2005年

【稿件标题】:【内部审计与风险管理】略谈政府部门内部审计风险
【作者单位】:温州生态园建设发展有限公司
【发表期刊期数】:《商情(财经研究)》2008年02期
【期刊简介】:0......更多商情(财经研究)杂志社(http://www.400qikan.com/qk/12596/)投稿信息
【版权所有人】:黄永林;


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