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【审计实务论文】内部审计咨询职能界定探讨——以央行内部审计实

本文作者:成娜;成功正常投稿发表论文到《财会月刊》2014年03期,引用请注明来源400期刊网!



【摘要】:IIA在《内部审计实务标准》中将咨询与确认职能一并列为内部审计的两大职能。本文从内部审计两大职能的定义辨析入手,指出咨询与确认职能的天然冲突,并以央行内部审计为例,分析咨询职能的履行现状和遇到的两个主要问题——独立性受损及承担了不应承担的风险,从央行治理和国际内部审计准则两个角度提出界定咨询职能的几点建议。
【论文正文预览】:近年来,随着组织治理的不断推进,我国企事业单位对内部审计的职能要求已不能满足于查错防弊等合规性确认职能,国际上内部审计行业准则也将咨询职能列入内部审计两大职能之一(另一项职能是确认),可见咨询职能在促进企事业单位组织治理和寻求内部审计自身发展中均发挥重大作用。
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:咨询职能职能界定内部审计
【参考文献】:
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【稿件标题】:【审计实务论文】内部审计咨询职能界定探讨——以央行内部审计实务为例
【作者单位】:中国人民银行上海总部内审部;
【发表期刊期数】:《财会月刊》2014年03期
【期刊简介】:《财会月刊》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,财会月刊杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN42-1290/F,国际刊号:ISSN1004-0994。财会月刊杂志社由武汉市财政局主办,本刊为旬刊,开本:大16开语种:中文英文名:Fi......更多财会月刊杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10077/)投稿信息
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