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【上市公司内部控制披露】我国上市公司信息披露的内部控制问题研究

本文作者:宋永春;成功正常投稿发表论文到《中国商贸》2012年30期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:《企业内部控制配套指引》的发布为中国上市公司内部控制建设提供了具体的操作指引,也表明了监管层对于规范企业内部控制的信心和决心,因此势必推动中国企业尤其是上市公司新一轮的内部控制建设高潮。本文阐述了内部控制信息披露的研究背景及意义,比较了国内外研究现状,指出了我国目前在内部控制信息披露方面仍然存在的问题,尝试性提出解决措施,并对内部控制报告的主体、范围及披露的时间进行了探索。
【论文正文预览】:继2008年6月28日《企业内部控制基本规范》颁布之后,2010年4月,财政部、证监会、审计署、保监会、银监会五部委又联合发布了《企业内部控制配套指引》,该配套指引包括《企业内部控制应用指引》《、企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》。它是对新规范的细化,它的
【文章分类号】:F233;F832.51
【稿件关键词】:上市公司内部控制信息披露
【参考文献】:

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  • 刘东霖;张俊瑞;苏坤;;控股股东对公司信息披露透明度影响的实证研究——来自深市上市公司的经验证据[J];系统工程;2009年12期
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  • 徐阳;;关于日本企业会计信息的治理及内部控制[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
  • 叶陈刚;翟健勇;;海外上市电信企业内部控制体系研究——以中国网络通信集团公司内部控制为例[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
  • 李四海;;我国上市公司治理与内部控制的优化整合——基于中航油案例的分析[A];第七届全国财务理论与实践研讨会论文集[C];2008年
  • 谭文浩;匡文婷;;金融危机下基于绩效考核的内部控制体系创新[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
  • 李万明;王凤华;田高良;;新奥能源集团内部控制与风险管理实证研究[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
  • 徐武利;;建立以风险为导向的内部控制评估体系的思考[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 中国移动通信集团浙江有限公司课题组;斯慧龙;;内部审计与内部控制体系建设——规范与示范并举,构建三位一体的内控遵循工作体系[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
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  • 宁彬;加强内部控制 规范企业管理[N];中国石化报;2003年
  • 侯成峰;内部控制自行评估 有效改善企业内控[N];财会信报;2008年
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  • 刘光忠;政府部门内部控制构建与实施研究[D];西南财经大学;2011年
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  • 席龙胜;内部控制信息披露管制研究[D];中国海洋大学;2013年
  • 李代俊;中小板上市公司内部控制研究[D];西南财经大学;2013年
  • 王韦程;董事长特征与内部控制质量[D];厦门大学;2014年
  • 丁沛;中国电信股份有限公司湖北传输局内部控制研究[D];华中科技大学;2010年
  • 郑平;冠达科技基于项目管理的内部控制研究[D];华中科技大学;2010年
  • 吴瑶;内部控制自我评价报告及其鉴证研究[D];东北财经大学;2010年
  • 张佳木;企业内部控制自我评价研究[D];天津财经大学;2010年
  • 刘清香;我国中小民营企业内部控制研究[D];天津大学;2010年
  • 赵大均;论如何完善企业内部控制[D];西南财经大学;2008年
  • 伍小敏;X公司的内部控制方案及应用[D];西南财经大学;2010年
  • 胡锋;北方公司内部控制的评估及完善[D];湖南大学;2009年
  • 田梅林;甘肃电力公司内部控制体系研究[D];华北电力大学(北京);2010年
  • 王磐;我国寿险公司内部控制体系研究[D];中国社会科学院研究生院;2010年

【稿件标题】:【上市公司内部控制披露】我国上市公司信息披露的内部控制问题研究
【作者单位】:盐城工学院;
【发表期刊期数】:《中国商贸》2012年30期
【期刊简介】:《中国商贸》杂志创刊于1992年,是按照当时商务部部长胡平指示中国商贸领域要办一报一刊而创办的。2007年起全新改版的《中国商贸》杂志突出国家级、行业性和国际化的特色,紧密关注商贸流通行业,提供商贸政策权威解读和产经深度分析,反映行业需求和呼声,解......更多中国商贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1132/)投稿信息
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