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浅谈信息资源整合|浅谈企业财务报表审计与内部控制审计的相互关系及整合

本文作者:张敬诗;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2014年33期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:纵观各国审计理论及实践发展,我们都能发现内部控制审计与企业会计报表的独立审计之间具有很大的联系,而且《企业内部控制审计指引》的颁布实施标志着内部控制审计正在成为一项重要的工作。出于提高审计工作效率,降低审计成本,推广内部控制审计的考虑,本文探讨了内部控制审计的基本框架,与财报审计之间的关系及整合审计实施的可能性与必然性,以期推动整合审计在我国的发展。
【论文正文预览】:财政部早在2001年6月就颁布执行《内部会计控制规范》,依照这一规定,各单位都要建立适合本单位经济业务特点和管理要求的内部控制制度,并允许单位在情况合适的时候,聘用会计师事务所或其他机构相关专业人员对本单位内部会计控制制度的建立、运行、完善等工作进行测试,给出书面
【文章分类号】:F239.4;F231.5
【稿件关键词】:内部控制整合审计关系
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  • 李三喜;企业如何进行全面预算内部控制审计?[N];财会信报;2014年
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  • 邓美洁;上市公司内部控制审计制度研究[D];东北师范大学;2011年
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【稿件标题】:浅谈信息资源整合|浅谈企业财务报表审计与内部控制审计的相互关系及整合
【作者单位】:渤海大学管理学院;
【发表期刊期数】:《商场现代化》2014年33期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:张敬诗;


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