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内部会计控制案例分析|现代企业内部会计控制的探讨

本文作者:管素英;乔瑞宏;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2008年21期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:内部会计控制是公司治理中的重要内容。本文在阐述内部会计控制作用的基础上,分析了其未得到有效执行的原因,并提出相应的对策。
【论文正文预览】:建立现代企业制度是发展社会化大生产和市场经济的必然要求。公司制是现代企业制度的一种有效组织形式,公司法人治理结构是公司制的核心,是由股东大会、董事会、监事会和经理组成,他们各负其责、相互制衡,形成企业内部控制机制。内部控制作为一种重要制度,必然在规范企业经营
【文章分类号】:F275
【稿件关键词】:会计控制内部审计
【参考文献】:

  • 李巍;论国有企业内部会计控制[J];安徽农业大学学报(社会科学版);2004年05期
  • 许义生;试论现代企业财务管理目标的特征[J];财经理论与实践;2003年03期
  • 张学陶,朱东方;国有商业银行经营规模:范围与效益分析[J];财经理论与实践;2003年04期
  • 何慧;;论企业内部控制制度完善[J];现代商贸工业;2011年13期
  • 赵玉环;;后金融危机时代国有企业内部控制及其内部审计的再认识[J];财政监督;2011年17期
  • 韩晓光;;我国出口型企业内部控制研究[J];企业导报;2011年08期
  • 郭建文;;集团公司内部审计管理探讨[J];中国内部审计;2011年07期
  • 李爱华;;企业内部会计控制体系的构建[J];China's Foreign Trade;2011年12期
  • 周继东;;论内部审计在公司治理中的作用[J];科技致富向导;2011年26期
  • 龚丽媛;;浅谈构建单位内部会计控制体系的重要性[J];现代经济信息;2011年14期
  • 高凤娟;;我国企业财务控制问题及对策[J];经济师;2011年07期
  • 张昉;陈良华;张越;;薪酬激励嵌入审计对内部资本市场效率的影响[J];管理科学学报;2011年08期
  • 肖再香;;浅谈我国民营企业内部控制设计[J];现代经济信息;2011年14期
  • 唐辉荣;;企业内部控制与内部审计存在的问题及对策研究[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 曾宗辉;;内部审计在企业内部控制中的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 张铁峰;贾丽娜;;中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 裴美;马宝康;;内部审计应在内部控制活动中发挥积极的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 张宗济;;内部审计在企业内部控制中的角色和作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 周茂华;;内部审计与内部控制的关系研究——基于复杂系统观视角[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2009年
  • 韩涛;李静;;内部审计在公司治理中的作用——结合中国海外集团有限公司商务模式为例分析[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 李德胜;陈冬梅;李方华;孙庆梅;许晓颖;王红霞;张亭楠;刘会平;程广凯;;论企业内部审计与内部控制体系建设[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2009年
  • 李孝林;;财务总监与内部审计制度创新——构建统一、独立的经济监督系统[A];大型国有企业集团财务管理热点与难点专题研讨会论文集[C];2004年
  • ;运用内部审计评价推进内部控制建设的实践[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 本报记者 韩雪;“应对危机——内部控制与内部审计”论坛在京举行[N];中国审计报;2009年
  • 张安平 贵州省商业学校;内部审计在现代企业中的机制与作用[N];经济信息时报;2009年
  • 通讯员 沈旭光;合肥燃气集团加强内部审计[N];安徽日报;2004年
  • 陈跃进 黄俊婷;设立内部审计 企业勃发生机[N];中国审计报;2004年
  • 高亚伟 黄世海;内部审计在企业风险管理中的作用[N];中国审计报;2005年
  • 沈伟民 林汉银 张耀平;江苏电力内部审计迈向“四化”[N];中国电力报;2004年
  • 肖永平;试论公司治理结构中的内部审计[N];甘肃经济日报;2004年
  • 王洪霞 山西省审计科学研究所;论内部审计在内部控制中的地位和作用[N];中国审计报;2010年
  • 周巍 南京审计学院;小议内部审计在公司治理中的作用[N];中国审计报;2010年
  • 陈盟飞;内部审计助力发展目标的实现[N];中国航天报;2006年
  • 黄翠竹;中国上市公司内部治理审计研究[D];辽宁大学;2010年
  • 司茹;上市公司财务报告舞弊问题研究[D];辽宁大学;2007年
  • 何凤平;农业上市公司内部控制研究[D];西北农林科技大学;2008年
  • 刘开崧;基于CFO制度框架的财务组织重塑与持续改善:价值、战略、流程与平衡[D];厦门大学;2008年
  • 张黎焱;上市公司内部控制评价研究[D];财政部财政科学研究所;2010年
  • 畅娟;公司治理视角下的内部审计研究[D];天津财经大学;2011年
  • 王拼;风险导向内部审计与公司治理关系研究[D];河北大学;2011年
  • 朱永永;基于公司治理角度的公司内部审计与外部审计法律问题研究[D];西南政法大学;2010年
  • 金彦;企业独立董事研究[D];同济大学;2006年
  • 姜晓亭;我国企业集团财务控制研究[D];华东师范大学;2007年
  • 何贵云;重庆南桐矿业公司供销业务内部控制研究[D];重庆大学;2007年
  • 陶华;公司内部会计控制建立和完善的研究[D];内蒙古农业大学;2005年
  • 姜波;内部审计对上市公司治理结构作用研究[D];大连海事大学;2010年
  • 张钰;国有企业内部审计转型存在的问题及对策研究[D];河北大学;2011年
  • 邹玉梓;上市公司内部审计对企业价值影响研究[D];安徽大学;2012年

【稿件标题】:内部会计控制案例分析|现代企业内部会计控制的探讨
【作者单位】:
【发表期刊期数】:《商场现代化》2008年21期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:管素英;乔瑞宏;


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