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【企业内部控制审计研究】基于公司治理的内部审计相关问题研究

本文作者:潘雅青;成功正常投稿发表论文到《全国商情(理论研究)》2013年20期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:随着我国市场经济的不断发展,以及现代企业制度在企业中的逐步完善,企业经营管理的环境发生了很大的变化。内部审计是企业内部控制有效执行的关键因素,也是公司内部治理结构的重要组成部分。本文从内部审计与公司治理的关系出发,对企业内部审计中存在的问题进行探析,并提出相应的应对措施。
【论文正文预览】:近些年来,在我国市场经济不断完善,以及企业的经营管理水平不断提高的同时,也暴露出了很多企业会计舞弊和财务造假的事件。尤其以“绿大地”、“万福生科”等上市公司的财务造假事件为代表,暴露出了我国很多企业在公司治理结构以及内部审计方面的缺陷和不足。企业财务会计环境
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:公司治理内部审计问题对策
【参考文献】:

  • 杜晓荣;曹焕静;;内部审计在公司治理中的作用[J];合作经济与科技;2011年06期
  • 李波;翟云萱;霍小姣;;上市公司内部审计治理优化研究[J];财会研究;2011年24期
  • 陈善驰;陈和平;;构建公司内部审计资源分配模型的设想[J];会计之友;2013年28期
  • 李敏;;项目组合管理在审计资源配置中的运用[J];中国内部审计;2012年07期
  • 徐宏峰;李洪天;;内部审计与公司治理的改善[J];财会月刊;2007年25期
  • 叶晓玲;;基于公司治理的内部审计研究[J];会计之友(上旬刊);2007年07期
  • 孙静;;论内部审计与风险管理[J];辽宁行政学院学报;2006年02期
  • 黄园园;内部审计与企业风险管理的协调和整合[J];审计与经济研究;2005年05期
  • 王光远;瞿曲;;公司治理中的内部审计——受托责任视角的内部治理机制观[J];审计研究;2006年02期
  • 王光远;;现代内部审计十大理念[J];审计研究;2007年02期
  • 魏军;;从风险管理谈公司治理与内部审计[J];今日科苑;2008年12期
  • 丁文婧;;从风险管理谈公司治理与内部审计的整合[J];商场现代化;2008年21期
  • 胡于高;;内部审计与公司治理的互动关系[J];合肥工业大学学报(社会科学版);2010年02期
  • 尹建中;;基于公司治理的内部审计与绩效评估探索——内部审计参与绩效评估的思考[J];财会通讯(学术版);2007年02期
  • 方其富;刘红文;;内部审计与公司治理关系的探讨[J];江苏技术师范学院学报(职教通讯);2008年01期
  • 肖其新;;论内部审计在建立现代企业公司治理结构中的作用[J];湖北农村金融研究;2007年05期
  • 吴粒;郭薇;;上市公司内部审计部门的设置动机[J];财会月刊;2007年29期
  • 窦力鸣;;对内部控制有效评估是内部审计的重要任务——兼论《保险公司内部审计指引(试行)》[J];保险研究;2007年08期
  • 王敬岩;;浅议内部审计与公司治理的关系[J];黑龙江对外经贸;2010年04期
  • 王俊丽;;我国企业内部审计控制制度问题分析与对策研究[J];China's Foreign Trade;2010年16期
  • 刘长溧;;试论公司治理与内部审计的关系[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 浙江省内部审计协会课题组;王广兵;来明敏;;浙江省内部审计与公司治理关系的实证研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 株洲市内部审计协会课题组;刘正军;;论内部审计参与绩效评估——基于公司治理的内部审计与绩效评估探索[A];中国内部审计协会2006年度全国“经济效益审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 邵永山;;内部审计在风险管理中的责任和作用[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
  • 刘长溧;;试论公司治理与内部审计的关系[A];福建省会计学会理论研讨论文集[C];2006年
  • 重庆市内部审计协会课题组;李孝林;李歆;苏长江;;公司治理视角下的内部审计制度创新——基于重庆市的调查[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 中国石化审计部江汉油田分公司课题组;;现代企业风险管理审计探究[A];中国内部审计协会2005年度全国“现代企业风险管理”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年
  • 中石化江汉油田分公司现代企业风险管理审计课题组;;现代企业风险管理审计探究[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
  • ;2006年度“公司治理与内部审计”专题获二等奖的论文[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 中国石化审计部、江汉油田分公司课题组;;现代企业风险管理审计探究[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
  • 曾峥(作者单位:长沙电业局审计室);用科学发展观推动内部审计工作[N];湖南经济报;2005年
  • 周萃;农发行加强2007年内部审计[N];金融时报;2007年
  • 中国银河证券股份有限公司董事 赵险峰;内部审计是公司治理的重要机制保障[N];中国证券报;2008年
  • 长治市煤炭运销公路经销襄垣有限公司 常双龙;企业内部审计存在的问题及对策[N];山西经济日报;2008年
  • 程莉;切实强化商业银行内部审计独立性与有效性[N];金融时报;2007年
  • 杨道龙;浅谈如何加强企业内部审计[N];中国审计报;2005年
  • 全国政协委员 王光远;加强内部审计 完善公司内部治理结构[N];人民政协报;2005年
  • 傅彤凯;提高内部审计水平的多种途径[N];中国航天报;2006年
  • 中国注册会计师协会;考虑内部审计工作[N];财会信报;2008年
  • 孙秀英 周武;强化内部审计 为财务决算把关[N];中国航天报;2006年
  • 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
  • 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年
  • 郭慧;上市公司内部审计治理效应研究[D];暨南大学;2009年
  • 李弢;审计师解聘与审计质量问题研究[D];厦门大学;2006年
  • 孙平;我国政府绩效审计问题研究[D];东北林业大学;2006年
  • 高月芬;我国企业内部审计组织设置问题研究[D];同济大学;2006年
  • 王野;公司内部审计法律问题研究[D];哈尔滨工程大学;2007年
  • 周明智;家族企业公司治理中的内部审计问题研究[D];暨南大学;2008年
  • 何君;我国金融控股公司内部审计问题研究[D];河南大学;2009年
  • 冯磊;上市公司治理结构与审计质量相关性研究[D];内蒙古大学;2008年
  • 赵晶晶;论公司治理环境下的内部审计[D];首都经济贸易大学;2008年
  • 赵大勇;上市公司内部审计研究[D];天津大学;2006年
  • 卢健;安徽电力多经企业内部审计问题研究[D];华北电力大学(北京);2007年
  • 李兴堂;萨班斯法案后美国上市A公司内部审计研究[D];北京交通大学;2006年
  • 魏云霞;基于内部审计的ERP实施风险管理研究[D];西安理工大学;2008年

【稿件标题】:【企业内部控制审计研究】基于公司治理的内部审计相关问题研究
【作者单位】:台州东方大酒店有限公司;
【发表期刊期数】:《全国商情(理论研究)》2013年20期
【期刊简介】:0......更多全国商情(理论研究)杂志社(http://www.400qikan.com/qk/11228/)投稿信息
【版权所有人】:潘雅青;


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