本文作者:傅福成;成功正常投稿发表论文到《财经界(学术版)》2015年08期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:随着经济的快速发展,企业间的竞争逐渐升级,其中小企业面临着更为巨大的生存压力,这也对小企业的内部管理技术水平提出了新的要求,加强内部管理、提高内部控制水平成为我国小企业提高核心竞争力的途径,但是目前我国针对小企业内部控制审计还没有建立完善的体系,文章从小企业自身的特点出发,对我国小企业的内部控制审计进行探讨,旨在为提高小企业的内部控制审计质量提供参考。
【论文正文预览】:小企业在我国经济发展中占据着越来越重要的地位,小企业的管理开始受到各界人士的关注,内部控制水平作为管理水平的一个反映,对企业管理财务状况、遏制经济丑闻起着重要作用,也受到越来越多的关注,加上2009年我国启动了针对成长型小规模企业的创业板,要求在创业板上市的小企业
【文章分类号】:F239.45;F275;F276.3
【稿件关键词】:小企业内部控制审计
【参考文献】:
- 李娜;;中小企业内部控制审计的几点思考[J];商场现代化;2014年21期
- 闫秀英;;内部控制与内部控制审计[J];内蒙古统计;2006年04期
- 张先吉;;对企业内部控制审计若干问题的思考[J];四川行政学院学报;2006年06期
- ;加强内部控制审计提高企业抗风险能力[J];中国内部审计;2006年08期
- 吴猛;;美国财务呈报内部控制审计准则的发展与影响[J];中国内部审计;2007年12期
- 张笠;;美国内部控制审计准则最新发展与启示[J];审计月刊;2007年08期
- 付明;;浅谈企业内部控制审计[J];山东煤炭科技;2007年04期
- 郑素珍;;浅谈企业的内部控制审计[J];现代商业;2007年26期
- 刘焕琴;;关于内部控制审计相关问题的研究[J];今日科苑;2007年22期
- 卜文周;;地勘单位内部控制审计评价的探讨[J];中国煤炭地质;2008年S2期
- ;开展内部控制审计 为企业健康发展服务[J];中国内部审计;2008年03期
- 王翠琳;苏健;;内部控制审计运行制度体系、监管体系建设研究[A];“环境会计与西部经济发展” 学术年会论文集[C];2010年
- 张国清;;自愿性内部控制审计的经济后果:基于审计延迟的经验研究[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
- 陈姗姗;;浅谈内部控制审计的重要性[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
- 王欣健;;企业集团财务公司内部控制审计典型案例分析[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
- 中国建设银行西安审计分部课题组;;关于商业银行内部控制审计报告及报送的思考[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
- 中国石化审计局南京分局课题组;向谷峰;贺永红;陆征;江玉均;高军喜;闻佳凤;;内部控制审计的主要内容、方法及作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
- 中石化江苏油田勘探局江苏油田课题组;;企业内部控制审计实务研究[A];2009年度中国总会计师优秀论文选[C];2011年
- 刘晓嫱;袁秋云;;内部控制审计:国际动态与中国展望[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
- 谢少敏;;内部控制审计报告方式的理论分析[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
- 薛清艳;;内部控制审计的实施探讨[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
- 李三喜 财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中天恒管理咨询公司董事长、中天恒会计师事务所总经理;企业如何进行销售业务内部控制审计?[N];财会信报;2014年
- 李三喜 财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中天恒管理咨询公司董事长、中天恒会计师事务所总经理;企业如何进行销售业务内部控制审计?[N];财会信报;2014年
- 李三喜;企业如何进行全面预算内部控制审计?[N];财会信报;2014年
- 财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中天恒管理咨询公司董事长、中天恒会计师事务所总经理 李三喜;企业如何进行全面预算内部控制审计?[N];财会信报;2014年
- ;企业内部控制审计指引[N];中国会计报;2010年
- 本报记者 郝新华 鱼招波;实施内控审计:上市公司与事务所的双赢[N];财会信报;2011年
- 石佳;企业内部控制审计指引实施意见解读[N];中国建材报;2011年
- 姜爱玉 中国人民银行尤溪县支行;从五方面入手,加强基层央行内部控制审计[N];中国审计报;2013年
- 李晓亮 审计署驻武汉特派办;从“乌龙指”事件看信息系统内部控制审计[N];中国审计报;2013年
- 财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中天恒管理咨询公司董事长、中天恒会计师事务所总经理 李三喜;如何进行采购业务内部控制审计?[N];财会信报;2014年
- 谢晓燕;企业内部控制审计研究[D];内蒙古农业大学;2010年
- 普秀玲;基于我国上市公司年报的内部控制审计问题研究[D];兰州理工大学;2011年
- 苏健;我国内部控制审计实施环境建设研究[D];兰州理工大学;2011年
- 李荣;美国财务呈报内部控制审计的发展及其启示[D];厦门大学;2007年
- 尹剑;企业内部控制审计研究[D];河北大学;2010年
- 金灵;内部控制审计问题研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
- 邓美洁;上市公司内部控制审计制度研究[D];东北师范大学;2011年
- 杨婉斯;对《企业内部控制审计指引》的分析及其改进研究[D];东北财经大学;2011年
- 张海霞;企业内部控制审计研究[D];山西财经大学;2012年
- 张卓;终极控制权下的内部控制审计与会计信息质量[D];天津财经大学;2012年
- 张涛;华能甘肃公司内部控制审计改进研究[D];兰州大学;2012年
【稿件标题】:[浅析企业内部审计制度论文]浅析我国小企业的内部控制审计
【作者单位】:广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)中山分所;
【发表期刊期数】:《财经界(学术版)》2015年08期
【期刊简介】:0......更多财经界(学术版)杂志社(
http://www.400qikan.com/qk/6988/)投稿信息
【版权所有人】:傅福成;
更多
医院建筑论文论文详细信息:
[浅析企业内部审计制度论文]浅析我国小企业的内部控制审计
http://www.400qikan.com/lunwen/jianzhu/yyjzlw/56845.html
相关专题:论文查重是怎么查的 怎么查论文出自哪 企业内部审计制度 企业内部审计管理制度 国有企业内部审计制度 公司企业内部审计制度 企业内部审计规章制度 浅析家族企业内部管理 浅析企业内部控制论文 浅析企业内部审计制度 兰州 石油教育 《航空计算技术》相关期刊
推荐期刊:
智能建筑电气技术杭州科技新电脑建筑科学数字图书馆论坛生命科学研究北京工业职业技术学院学报节能技术干旱区地理生物数学学报
上一篇:
【视野检查】视野
下一篇:
山区乡镇发展思路|山区高速公路走廊带方案比选思路探讨