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[中国移动内审部招聘论文]关于内审外聘质量控制的探讨

本文作者:刘飞;成功正常投稿发表论文到《商业文化(上半月)》2012年05期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:内审外聘是整合内外审计资源、提升内审工作效率的有效途径。但外部审计与内部审计存在不同的利益取向,因此在内审外聘工作中应积极探索如何采用系统的控制方法,确保外聘审计能真正实现增加企业价值的目的。
【论文正文预览】:现代企业往往要求内部审计人员从一些日常工作中解脱出来,专注企业核心业务和领域,从而提供更多的、更富有成效的内部审计增值服务,提升内部审计工作效率,这就为外部审计参与内部审计工作提供了可能。同时,由于外部审计的独立性,在一些较为敏感或复杂的问题上引入外部审计,有
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:内审外聘质量控制
【参考文献】:

  • 孙同徽;;强化银行内部审计质量控制的环节和措施[J];吉林省经济管理干部学院学报;2007年06期
  • 张云峰;;论加强内部审计作业过程的质量控制[J];会计之友(中旬刊);2008年01期
  • 吴育苗;;内部审计质量控制工作中应注意的问题[J];中国集体经济;2009年34期
  • 李艳春;高校内部审计与质量控制[J];湖南环境生物职业技术学院学报;2005年02期
  • 阮瑞雪;银行业内部审计项目的质量控制探讨[J];温州职业技术学院学报;2005年02期
  • 谢卫华;;浅议内部审计质量控制与管理[J];科技广场;2010年06期
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  • 田国全,周利军,简志芳;中央银行内部审计项目的质量控制[J];审计月刊;2005年01期
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  • 李铁军,郝林萍;内部审计报告的质量控制[J];商业经济;2005年04期
  • 蔡正荣;;内部审计质量控制的问题、内容和对策[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
  • ;内部审计质量控制政策与程序[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
  • 刘锦仁;;企业集团内部审计质量控制的主要因素[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
  • 毛爱英;;试论内部审计质量控制的意义和内容[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
  • 唐长寿;;内部审计质量控制研究报告[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
  • 王春峰;;论内部审计质量控制[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
  • 余天京;乐小兰;;内部审计质量控制刍议[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
  • ;加强内部审计质量控制的意义[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
  • 杨爽;;建立内部审计质量控制探论[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
  • 长沙市内部审计师协会课题组;;坚持科学的发展观 加强内部审计质量控制[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
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  • 本报记者 李棠棣;内部审计有了新规矩[N];中国财经报;2003年
  • 本报记者 陆畅;别忽略内部审计这只“看门狗”[N];中国电力报;2004年
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  • ;如何发展民营企业内部审计[N];中国审计报;2003年
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  • 本报记者 韩雪;集团公司内部审计要做好五项工作[N];中国审计报;2009年
  • 张安平 贵州省商业学校;内部审计在现代企业中的机制与作用[N];经济信息时报;2009年
  • 刘晓莲;国际内部审计研究[D];东北财经大学;2005年
  • 石恒贵;内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究[D];重庆大学;2010年
  • 刘键;基于内部审计视角的商业银行公司治理评价研究[D];西南财经大学;2010年
  • 黄海;风险导向内部审计框架构建及应用研究[D];西南财经大学;2009年
  • 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
  • 吴俊峰;风险导向内部审计基本问题研究[D];西南财经大学;2009年
  • 剧杰;降低审计质量的审计行为研究[D];南京大学;2010年
  • 富闽鲁;制造业企业营销审计理论与应用研究[D];天津大学;2007年
  • 黄翠竹;中国上市公司内部治理审计研究[D];辽宁大学;2010年
  • 宋夏云;国家审计目标及实现机制研究[D];上海财经大学;2006年
  • 孙晋喜;内部审计在企业中的应用与探索[D];西南交通大学;2003年
  • 王艳;我国治理导向内部审计研究[D];山东经济学院;2010年
  • 王香焕;基于公司治理的内部审计研究[D];山东经济学院;2010年
  • 王亚娜;我国上市公司内部审计应用研究[D];东北师范大学;2010年
  • 李良慧;企业实施风险导向内部审计研究[D];安徽农业大学;2010年
  • 张国库;我国电力企业增值型内部审计研究[D];长沙理工大学;2010年
  • 怀雷;增值型内部审计绩效评价[D];哈尔滨理工大学;2010年
  • 董桂晶;中航工业集团公司增值型内部审计研究[D];财政部财政科学研究所;2010年
  • 吴微;基于公司治理的上市公司增值型内部审计研究[D];西南财经大学;2010年
  • 张蕾;A公司内部审计工作改进的研究[D];华东理工大学;2011年

【稿件标题】:[中国移动内审部招聘论文]关于内审外聘质量控制的探讨
【作者单位】:四川化工控股(集团)有限责任公司监察审计部;
【发表期刊期数】:《商业文化(上半月)》2012年05期
【期刊简介】:0......更多商业文化(上半月)杂志社(http://www.400qikan.com/qk/11043/)投稿信息
【版权所有人】:刘飞;


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