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内部审计风险控制|论商业银行内部审计“揭示风险、服务发展”的理念

本文作者:文兴玲;成功正常投稿发表论文到《全国商情(经济理论研究)》2014年Z1期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:商业银行内部审计的重点和主要目的是为其可持续发展及治理目标的实现提供保障。为更好履行商业银行内部审计的职责,首先应明确商业银行内部审计的理念。鉴于此,本文在结合实际工作经验的基础上,从更好地为商业银行创造价值的角度出发,详细论述内部审计"揭示风险、服务发展"的经营理念,以期为商业银行组织目标的实现提供一些对策建议。
【论文正文预览】:一、商业银行内部审计的定位内部审计在银行公司治理中处于极其重要的地位,它是监督与评价内部控制的主要力量,在强化内部控制方面发挥着不可替代的积极作用。事实上,内部审计的作用不仅在于监督和评价银行内部控制活动,还在于帮助组织进行“软控制”环境的营造,成为内部控制
【文章分类号】:F832.33;F239.45
【稿件关键词】:商业银行组织;内部审计;审计机构;治理目标;内部控制;审计项目;金融机构;业务管理部门;风险管理机制;审计成果;
【参考文献】:

  • 方秀丽;;构建以价值创造为导向的商业银行内部审计体系的初步设想[J];审计研究;2011年02期
  • 鲍东来;;如何加强商业银行内部审计的服务职能[J];中国外资;2013年08期
  • 蒋文定;宋媛媛;蒋卉;;基于SWOT分析的商业银行增值型内部审计研究[J];财会通讯;2014年19期
  • 李青原;蒋晓燕;王永海;;审计与银行监管协作的系统性分析框架——银行审计模式国际比较[J];财会月刊;2014年18期
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  • 乔苗苗;;浅谈互联网时代商业银行的发展战略[J];山西科技;2015年01期
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  • 郭磊;;审计取证方法对审计风险的影响[J];中国商贸;2013年12期
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  • 宋伟;;基于数据式审计的商业银行内部审计全面质量管理浅研究[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集2012[C];2013年
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  • 刘伶;相关者利益均衡与上市公司盈余管理关系研究[D];大连理工大学;2013年
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  • 周菁;我国中小型股份制商业银行组织结构变革研究[D];中国海洋大学;2008年
  • 李丽香;国有商业银行组织效率问题研究[D];福建农林大学;2003年
  • 郑飞;我国商业银行组织结构再造研究[D];北京交通大学;2008年
  • 苏丹丹;基于复杂系统理论的商业银行组织变革模式及其应用研究[D];湖南大学;2006年

【稿件标题】:内部审计风险控制|论商业银行内部审计“揭示风险、服务发展”的理念
【作者单位】:中国建设银行重庆总审计室;
【发表期刊期数】:《全国商情(经济理论研究)》2014年Z1期
【期刊简介】:0......更多全国商情(经济理论研究)杂志社(http://www.400qikan.com/qk/5927/)投稿信息
【版权所有人】:文兴玲;


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