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民营企业内部审计探讨|探讨行政事业单位内部审计的控制

本文作者:俞国华;成功正常投稿发表论文到《商业文化(上半月)》2012年02期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:随着社会经济的快速发展,新时期全新的社会形势也为我国的行政事业单位内部审计控制提出了更为严峻的挑战。行政事业单位内部审计控制是我国不断完善审计监督体系的必要工作之一,也是我国行政事业单位整体内部管理中不可或缺的重要组成部分。然而从前情况来看,我国行政事业单位内部审计的控制还存在一些亟待解决的问题,需要我们深入地思考。本文尝试从行政事业单位内部审计的特征、当前工作中存在的问题以及具体控制措施三方面内容入手进行简要地论述。
【论文正文预览】:近些年来,由于我国的国民经济得到了大踏步的发展,这也使得行政事业单位内部审计的空间进一步加大。行政事业单位内审工作有利于行政事业单位内部的廉政与控制建设,可以说对于保护国家资产、促进企业健康发展方面发挥了非常重要的作用。①时至今日,全社会范围内高度关注内部
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:行政事业单位内部审计控制
【参考文献】:

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  • 傅文艺;;行政事业单位内部审计存在的问题及其对策[J];财经界(学术版);2009年11期
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  • 赵西梅;;浅议行政事业单位内部审计的现状及改进[J];中国商界(下半月);2009年10期
  • 彭定桂;;加强行政事业单位内部审计工作[J];决策与信息(财经观察);2008年08期
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  • 记者 王庆华 通讯员 梁岩;元宝山区地税局未雨绸缪 创新内部审计工作[N];赤峰日报;2011年
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  • 蔡丽萍;我国上市公司内部审计研究[D];南昌大学;2008年
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  • 刘勇护;基于ERP项目生命周期的内部审计研究[D];中南大学;2007年
  • 王莉卿;事业单位内部经济责任审计研究[D];长安大学;2008年
  • 高健;跨国公司风险管理中的内部审计问题研究[D];东北师范大学;2009年
  • 种永滨;农业银行NJ县支行内部审计体系设计[D];西北大学;2008年
  • 曾红毅;内部审计执行力的研究[D];西南财经大学;2006年
  • 张玉宇;我国商业银行内部审计模式初探[D];山东大学;2006年
  • 罗兰芳;内部审计与财务风险防范的研究[D];昆明理工大学;2006年
  • 张俭;内部审计报告关系研究[D];厦门大学;2007年

【稿件标题】:民营企业内部审计探讨|探讨行政事业单位内部审计的控制
【作者单位】:浙江省嘉善县教育局;
【发表期刊期数】:《商业文化(上半月)》2012年02期
【期刊简介】:0......更多商业文化(上半月)杂志社(http://www.400qikan.com/qk/11239/)投稿信息
【版权所有人】:俞国华;


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