本文作者:朱伟;成功正常投稿发表论文到《全国商情(经济理论研究)》2009年11期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:2008年6月28日,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布了《企业内部控制基本规范》。在基本规范中明确指出企业建立与实施有效的内部控制,应当包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五大要素。在控制活动中要求企业应当结合风险评估结果,通过手动控制和自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法,运用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。可采取的控制措施一般包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。而权威的内控学者认为内部控制措施可以分类为合规合法性控制、授权分权控制、不相容职务分离控制、业务程序标准化控制、复查核对控制、人员素质控制六项。鉴于以上对控制措施分类存在异同,本文对企业内控措施进行了对比研究,以便为不同规模、不同行业的企业采取恰当的控制措施有所适从。
【论文正文预览】:一、引言近几年来,我国国民经济高速增长,但是在新旧体制的转换过程中,一些企业的内部控制薄弱,相应的内部控制措施和制度并不能有效执行,致使我国经济运行中出现了大量经济舞弊、提供虚假信息、隐瞒重大事实、违法乱纪以及企业在经营活动中无视风险的问题,而导致这些问题的出
【文章分类号】:F275
【稿件关键词】:内部控制控制措施比较研究
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【稿件标题】:企业内部控制措施|企业内部控制措施分类探究
【作者单位】:新疆新能实业有限责任公司;
【发表期刊期数】:《全国商情(经济理论研究)》2009年11期
【期刊简介】:0......更多全国商情(经济理论研究)杂志社(
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【版权所有人】:朱伟;
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企业内部控制措施|企业内部控制措施分类探究
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