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【内部控制与内部审计】内部审计在企业管理、内部控制中的几点思考

本文作者:邹华文;成功正常投稿发表论文到《商业文化(上半月)》2011年09期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:随着市场经营环境的日趋复杂,内部审计部门审计业务从单纯的财务审计向审计咨询、风险评价、管理、风险控制扩展。内部审计必须从建立、完善反舞弊机制入手,建立单位各项内控机制,应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、风险控制和风险治理过程的效果,为管理层提供咨询,加强对内审人员培训,利用信息技术,提高内审工作的质量、效率。
【论文正文预览】:一、学习反舞弊技术,建立、完善反舞弊机制内部审计是企业内部控制系统中一个重要的组成部分。它通过对企业内部经浊活动的监督,发现并纠正存在的问题,督促各级管理人员及各位员工遵纪守法,严格执行制度规定,帮助企业堵塞漏洞。而内部控制制度是预防舞弊发生的第一道防线,也
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:反舞弊机制内控机制咨询内审工作的质量效率
【参考文献】:

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  • 赵嵘;我国股份制商业银行股权结构与效率关系的实证研究[D];暨南大学;2006年
  • 陈继稳;我国商业银行效率的实证研究[D];清华大学;2005年

【稿件标题】:【内部控制与内部审计】内部审计在企业管理、内部控制中的几点思考
【作者单位】:湖南省耒阳市湘南监狱;
【发表期刊期数】:《商业文化(上半月)》2011年09期
【期刊简介】:0......更多商业文化(上半月)杂志社(http://www.400qikan.com/qk/11816/)投稿信息
【版权所有人】:邹华文;


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