本文作者:赵舒雅;金任茜;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2014年19期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:在我国,小微型企业在企业总数量上占据了绝对比重,并对激活和推动中国市场经济发展有重大意义。但小微企业普遍存在内部控制体系失效,抗风险能力不足等方面的问题。本文以我国小微型企业特点作为切入点,剖析内部控制在小微企业中普遍存在的问题,提出有效的完善内部控制的方法。
【论文正文预览】:一、我国小微企业的特点我国小微企业是以20世纪80年代以来迅速发展起来的个体私营企业为主体,在运营发展的过程中,由于受到内外部因素的共同影响,有其自身的特点。一般来说,小微企业具有如下特点:1.经营权和所有权重合。小微企业淡化了组其织结构,而更加强调责任体系;企业使
【文章分类号】:F276.3;F275
【稿件关键词】:小微企业内部控制风险
【参考文献】:
- 池国华;关建朋;乔跃峰;;企业内部控制评价系统的构建[J];财经问题研究;2011年05期
- 徐阳;;加强内部控制完善公司治理研究[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2010年03期
- 张淑萍;雷雨;;我国内部控制理论研究述评[J];安康学院学报;2010年03期
- 赵春芳;;浅析电算化会计的内部控制[J];保定职业技术学院;2006年02期
- 程琳;;我国企业会计舞弊原因探析 ——对内部组织控制和内部管理控制不力释解[J];北方经济;2006年06期
- 李红琨;刘琨;;浅论企业内部控制要素与组合[J];北方经济;2006年12期
- 沈银萱,涂志;基于公司治理的内部控制研究[J];北京机械工业学院学报;2004年03期
- 宋艳玲;;我国企业内部控制制度的问题与原因[J];边疆经济与文化;2012年01期
- 杨有红;徐心怡;;试论销售收款内部控制制度的构建[J];北京工商大学学报(社会科学版);2007年01期
- 杜一夫;;论单位内部会计控制的完善[J];包头职业技术学院学报;2006年01期
- 黄淑芬;健全的内部控制制度是公司科学治理的保障[J];商业研究;2002年16期
- 左宪民;;大力倡导社会主义荣辱观[A];科学发展观与中国特色社会主义——全国社会科学院系统邓小平理论研究中心第十一届年会暨学术研讨会论文集[C];2006年
- 刘从政;王苹;胡燕;;构建和谐社会背景下的农村基层民主政治建设思考——以成都市“新都经验”为例[A];科学发展观与中国特色社会主义——全国社会科学院系统邓小平理论研究中心第十一届年会暨学术研讨会论文集[C];2006年
- 胡继荣;杜景来;;企业内部控制制度的经济学分析[A];2002年福建省会计学会理论研讨论文专集[C];2002年
- 林建胜;;论内部审计与内部控制[A];2003年福建省会计学会理论研讨论文专辑[C];2003年
- 王耀明;;内部会计控制制度建设探讨[A];福建省会计学会理论研讨论文集[C];2006年
- 刘长溧;;试论公司治理与内部审计的关系[A];福建省会计学会理论研讨论文集[C];2006年
- 尤志凉;;浅析电算化会计的内部控制制度[A];福建省会计学会理论研讨论文集[C];2006年
- 李永忠;;内控制度在医院管理应用中的探讨[A];湖南省卫生经济学会第四届理事会第八次会议暨第二十三次学术年会专辑[C];2009年
- 徐岩;;内部控制环境对会计信息质量的影响研究[A];中国会计学会高等工科院校分会2005年学术年会暨第十二届年会论文集[C];2005年
- 王曙光;;中小企业内部控制:定位、框架及构建[A];中国会计学会高等工科院校分会2005年学术年会暨第十二届年会论文集[C];2005年
- 潘奇;企业慈善捐赠的形成机制及其价值机理研究[D];浙江大学;2011年
- 梁松;基于公司控制能力的公司绩效研究[D];西南交通大学;2011年
- 宋京津;内部控制信息披露问题研究[D];江西财经大学;2011年
- 宋仕杰;企业内部监督模式研究[D];西南财经大学;2011年
- 张佩;中国企业年金全面风险管理研究[D];西南财经大学;2010年
- 周继军;企业内部控制与管理者代理问题研究[D];华中科技大学;2011年
- 王文杰;上市公司内部控制信息披露质量研究[D];东北财经大学;2011年
- 张旺峰;内部控制有效性与审计定价研究[D];华中科技大学;2012年
- 杨慧;企业治理系统理论研究[D];天津大学;2003年
- 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
- 董美霞;;增强企业内部控制评价效果的思考——基于《企业内部控制评价指引(征求意见稿)》[J];审计与经济研究;2010年01期
- 王立勇;内部控制系统评价定量分析的数学模型[J];审计研究;2004年04期
- 于增彪;王竞达;瞿卫菁;;企业内部控制评价体系的构建——基于亚新科工业技术有限公司的案例研究[J];审计研究;2007年03期
- 陈汉文;张宜霞;;企业内部控制的有效性及其评价方法[J];审计研究;2008年03期
- 骆良彬;王河流;;基于AHP的上市公司内部控制质量模糊评价[J];审计研究;2008年06期
- 上海市内部审计师协会课题组;施涛;李子雄;季家友;马莉黛;尤家荣;;企业内部控制自我评估研究——基于上汽集团借助IT系统平台的CSA实践[J];审计研究;2009年06期
- 王素莲;企业内部控制评价指标体系研究[J];山西大学学报(哲学社会科学版);2005年06期
- 马国庆,王榜军,李畅;关于企业内部控制失效的思考[J];黑龙江财专学报;2001年03期
- ;内部会计控制基本规范(征求意见稿)[J];商业会计;2001年04期
- 李仁安,许瑛,周豫芳;论构建我国企业内部控制框架[J];武汉理工大学学报;2001年06期
- 蒋国发;浅谈企业内部控制的要求和重点[J];中国乡镇企业会计;2001年02期
- 马克臣;浅谈加强企业的内部控制制度[J];吉林财税;2002年10期
- 杨宗昌,杨淑娥;现行企业内部控制体系的评析与外部化改进[J];财会月刊;2003年02期
- 周昭,顾学宁;关于企业内部控制及其体系构建、完善的思考[J];求实;2003年S2期
- 彭峰,陈宋生;论内部控制制度[J];企业经济;2004年05期
- 刘美华;浅谈货币资金的内部控制[J];无锡商业职业技术学院学报;2005年01期
- 盛晶;内部控制系统的建立及评审[J];现代企业;2005年03期
- 葛长银;夏晓慧;孙游;;基于行为的“3+1”内部控制体系创建[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
- 钱文菁;;中国传统管理思想对内部控制环境影响分析[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年
- 徐阳;;关于日本企业会计信息的治理及内部控制[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
- 李四海;;我国上市公司治理与内部控制的优化整合——基于中航油案例的分析[A];第七届全国财务理论与实践研讨会论文集[C];2008年
- 谭文浩;匡文婷;;金融危机下基于绩效考核的内部控制体系创新[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
- 徐武利;;建立以风险为导向的内部控制评估体系的思考[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
- 中国移动通信集团浙江有限公司课题组;斯慧龙;;内部审计与内部控制体系建设——规范与示范并举,构建三位一体的内控遵循工作体系[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
- 郑延军;;加强内部控制是企业面临的重要课题[A];资源·环境·产业——中国地质矿产经济学会2003年学术年会论文集[C];2003年
- 肖晶;;企业文化对内部控制的影响探析[A];2010年度中国总会计师优秀论文选[C];2011年
- 蒋航程;王晓翔;;材料采购与付款内部控制中的风险评估[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(上册)[C];2007年
- 宁彬;加强内部控制 规范企业管理[N];中国石化报;2003年
- 记者 卜海涛;云南掀起贯彻实施企业内控高潮[N];中国会计报;2010年
- 傅永红;完善现代企业的内部控制[N];福建日报;2006年
- 山西焦煤集团公司西山煤矿总公司机电总厂 张向荣;企业内部控制制度之我见[N];山西科技报;2006年
- 本报记者 罗晶晶;全面做好“内控账”[N];中国会计报;2011年
- 本报记者 刘草茵;现代企业呼唤内部控制[N];财会信报;2006年
- 记者 纳兰;上市公司内部控制整体水平偏低[N];财会信报;2010年
- 李卫花 山西省焦炭集团有限责任公司;对外投资内部控制的探析[N];山西经济日报;2010年
- ;圆桌·内控建设之得失[N];中国会计报;2011年
- 畅想;完善管理体系 防范信息化风险[N];中国冶金报;2010年
- 黄寿昌;科层制组织内部控制研究[D];南京大学;2011年
- 钟玮;我国企业内部控制有效性研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
- 宋京津;内部控制信息披露问题研究[D];江西财经大学;2011年
- 戴文涛;企业内部控制评价指数及其应用研究[D];东北财经大学;2011年
- 席龙胜;内部控制信息披露管制研究[D];中国海洋大学;2013年
- 李代俊;中小板上市公司内部控制研究[D];西南财经大学;2013年
- 王韦程;董事长特征与内部控制质量[D];厦门大学;2014年
- 王玲玲;利益相关者对上市公司内部控制缺陷影响的实证研究[D];华中科技大学;2013年
- 吴益兵;内部控制鉴证:动机、价值相关性与内控效率[D];复旦大学;2010年
- 杨玉凤;上市公司内部控制信息披露研究[D];中国矿业大学;2009年
- 吴瑶;内部控制自我评价报告及其鉴证研究[D];东北财经大学;2010年
- 张佳木;企业内部控制自我评价研究[D];天津财经大学;2010年
- 刘清香;我国中小民营企业内部控制研究[D];天津大学;2010年
- 赵大均;论如何完善企业内部控制[D];西南财经大学;2008年
- 伍小敏;X公司的内部控制方案及应用[D];西南财经大学;2010年
- 王磐;我国寿险公司内部控制体系研究[D];中国社会科学院研究生院;2010年
- 邵婷;公司治理特征与内部控制效度相关性的研究[D];北京化工大学;2010年
- 李飞;关于信息披露中内部控制质量的实证研究[D];北京化工大学;2010年
- 杨轩;企业内部控制评价指标体系研究[D];中国地质大学(北京);2011年
- 张晓;内蒙古上市公司治理结构对内部控制的影响研究[D];新疆财经大学;2010年
【稿件标题】:【小微贷款风险控制】浅议我国小微企业内部控制问题
【作者单位】:兰州商学院;
【发表期刊期数】:《
商场现代化》2014年19期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多
商场现代化杂志社(
http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:赵舒雅;金任茜;
更多
城市建筑论文论文详细信息:
【小微贷款风险控制】浅议我国小微企业内部控制问题
http://www.400qikan.com/lunwen/jianzhu/csjzlw/69001.html
相关专题:民生银行小微贷款条件 小微信贷风险防控措施 陈小军台州银行 小微贷款公司 担保公司风险 台州银行黄军民简介 台州银行官网 城商行问题 近年主要工作情况 小微贷款风险控制 仪器分析课程论文 河南农业大学 《商场现代化》相关期刊
推荐期刊:
农业生物技术学报现代城市国际纺织导报化工机械图书馆界中华劳动卫生职业病杂志农民文摘棉花学报山东体育科技徐州师范大学学报
上一篇:
可再生能源电价补贴|中国可再生能源电价管制政策绩效分析
下一篇:
浅谈档案信息化建设|浅谈农业经济管理的信息化建设