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【内部审计成果运用】提高我国企业内部审计成果有效利用的途径

本文作者:关煜华;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2010年08期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:内部审计一直以来在强化单位内部管理、监督内部财务活动的合法性、合理性、合规性方面发挥着积极的作用。它对于规范组织经营行为,提高经济利益,防范和降低经营风险,实现战略目标,增强组织的竞争能力等方面发挥着重要的作用。
【论文正文预览】:内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过系统化、规范化的方法来评价和改善风险管理,以及审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。它是一种旨在增加组织价值和改善组织营运的独立、客观的确认和咨询活动。它的目标
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:内部审计组织结构监督
【参考文献】:

  • 孟杨;;浅谈现代企业制度下我国内部审计的发展趋势[J];湖北农村金融研究;2005年07期
  • ;宁波市内部审计协会庆祝中国共产党成立90周年联谊活动[J];中国内部审计;2011年08期
  • 张庆龙;黄国成;;企业内部审计绩效评价体系构建研究[J];中国内部审计;2011年06期
  • 吴文嘉;;永远跟党走——南京市内部审计协会举办庆祝建党90周年文艺会演[J];中国内部审计;2011年08期
  • 褚静;;如何做好通信企业内部审计工作[J];决策探索(下半月);2011年06期
  • ;把协会办成内部审计战线的“党员之家”[J];中国内部审计;2011年06期
  • 邬慧君;潘仙珠;;企事业单位内部审计发展状况比较——基于调查问卷分析[J];商业会计;2011年26期
  • 张绍玲;;集团公司内部审计的发展前景[J];中国审计;2010年22期
  • 李兆华;杨晨岚;;风险管理视角下的内部审计新视野[J];经济研究导刊;2011年23期
  • 丁常亮;;教育内部审计存在的问题与对策[J];审计与理财;2011年06期
  • 湖北省内部审计师协会、武汉钢铁(集团)公司课题组;;试论以风险为导向的集团公司内部审计[A];中国内部审计协会2005年度全国“现代企业风险管理”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年
  • 中铁大桥局集团河南课题组;;施工企业实施风险导向内部审计的探讨[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2008年
  • ;创新内部审计理念 提升内部审计质量——企业内部审计质量控制措施探讨[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
  • 张晓平;;浅析内部审计的舞弊检查[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
  • 张继良;;集团公司内部审计与企业风险管理[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
  • 王敏;;从舞弊三角理论的视角解析内部审计与舞弊防范[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
  • 杜爱霞;;论防范舞弊的二元治理机制——内部控制、舞弊、内部审计的三方博弈研究[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
  • 江君;;浅谈企业效能监察与企业内部审计的有机结合[A];煤炭经济管理新论(第10辑)——第十一届中国煤炭经济管理论坛暨2010年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2010年
  • 王文广;王玉海;念延辉;;健全企业内部审计的途径[A];理论·改革·发展[C];1998年
  • 奚淑琴;;2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨综述[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2008年
  • 商丘市农村公路管理处 苏彦;如何提高内部审计人员履职素质[N];商丘日报;2011年
  • 苏彦;浅谈内部审计人员的职业道德建设[N];商丘日报;2011年
  • 本报记者 韩雪;内审有活力 企业添效益[N];中国审计报;2008年
  • 本报记者 卜海涛;去年内部审计增加效益382亿[N];中国财经报;2007年
  • 陈毓;国企内部审计的核心职能与战略定位[N];中国航天报;2006年
  • 李福怀樊彦彬;《陕西省内部审计规定》下月起施行[N];陕西日报;2008年
  • 张贵文;完善与发展单位内部审计刻不容缓[N];朔州日报;2006年
  • 中国内部审计协会;《内部审计人员职业道德规范》释义[N];财会信报;2008年
  • 王群;财务内部审计要制度化规范化[N];莱芜日报;2005年
  • 本报记者 陈朝豹 通讯员 薛岩;山东内审五年增效七十七亿元[N];中国审计报;2007年
  • 胡志勇;我国国家审计管理机制创新研究[D];南昌大学;2006年
  • 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年
  • 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
  • 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
  • 杨蔚;基于内部审计视角的公司治理评价体系研究[D];兰州理工大学;2007年
  • 段蓉;高校内部审计制度若干法律问题研究[D];湖南师范大学;2008年
  • 陈翔;我国集团公司内部审计有效性的研究[D];东南大学;2005年
  • 邵懿;风险管理审计在TA保险河南分公司的应用研究[D];西安理工大学;2007年
  • 张显栋;内部审计在长春帝旺公司ERP项目实施风险防范中的应用[D];西安理工大学;2006年
  • 郑婕慧;高等学校内部审计问题研究[D];暨南大学;2007年
  • 郭薇;我国上市公司内部审计机构设置动机与效果的实证研究[D];沈阳工业大学;2007年
  • 祝良红;公司治理约束下的内部审计[D];首都经济贸易大学;2007年
  • 齐敏;运用IT审计规避银行信息化风险的思考[D];东北财经大学;2007年
  • 蒋浩;IT环境下的内部审计实践探讨[D];复旦大学;2008年

【稿件标题】:【内部审计成果运用】提高我国企业内部审计成果有效利用的途径
【作者单位】:河南省商丘市新华书店有限公司;
【发表期刊期数】:《商场现代化》2010年08期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:关煜华;


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