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【企业内部审计报告范文】论企业的内部审计

本文作者:马小会;于强;姚高亚;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2013年15期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:对于每个企业来说内部审计是很重要的一个工作环节。它可以对部门、单位的经营活动进行监督,促使其合法合规;可以促进企业经营管理状况的改善、经济效益的提高。但是当前我国企业的内部审计却存在着一些问题。本文主要分析了当前企业内部审计存在的主要问题,并提出里相应的解决对策。
【论文正文预览】:内部审计之父索耶关于内部审计的定义是:独立评价组织中各类业务和控制,以确定是否遵循公认的方针和程序,规定和标准是被执行,资源使用是否有效和经济,组织目标是否实现。在我国,内部审计是指由被审计单位的内部机构或人员,对其内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性以
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:内部审计独立性审计风险
【参考文献】:

  • 王雅玲;加强国有企业内部审计 防止国有资产流失[J];当代审计;2001年02期
  • 李林红;;国有企业内部审计问题与分析[J];现代经济信息;2009年15期
  • 方耀民;国有企业内部审计的职能定位与发展对策[J];云南财贸学院学报(社会科学版);2003年03期
  • 梁佳;;流通企业改革中国有资产流失的环节及对策[A];“银座杯”现代企业产权制度改革征文集[C];2004年
  • 梁佳;;流通企业改革中国有资产流失的环节及对策[A];“银座杯”征文及“现代产权制度改革”研讨会论文集[C];2004年
  • 赵颖慧;实现保值 防止流失[D];中国地质大学(北京);2006年
  • 范民英;国企改制中国有资产流失原因及对策的辩证分析[D];四川师范大学;2007年
  • 杨晏忠;;论商业银行内部审计风险的防范[J];华南金融电脑;2010年04期
  • 王开志;;设立审计委员会制度 提高内部审计独立性[J];决策与信息(财经观察);2008年10期
  • 辜东利;;内部审计审计风险模型的探讨[J];科技广场;2010年06期
  • 刘根霞;;发挥内部审计作用,改善企业经营管理[J];中国管理信息化(综合版);2005年11期
  • 徐广成;;浅议如何发挥审计委员会制度在公司治理中的作用[J];商场现代化;2006年18期
  • 黄道远;;论内部审计的独立性[J];湖南经济管理干部学院学报;2006年05期
  • 杨超;;论内部审计的独立性[J];企业家天地下半月刊(理论版);2008年01期
  • 李鹏辉;;论内部审计的独立性[J];科技信息;2010年08期
  • 李硕;;浅谈内部审计的独立性[J];河北金融;2010年05期
  • 吴中春;;注册会计师审计风险的原因与防范措施研究[J];南京财经大学学报;2006年02期
  • 陈树森;李丹丹;;论现代风险导向审计在人民银行内部审计的应用[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
  • 李欣;;内部审计在现代企业风险管理过程中的作用[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
  • ;浅谈企业内部审计与风险管理的关系[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
  • 刘建春;;关于煤炭企业内部审计工作的思考[A];2007年赣皖湘苏闽五省煤炭学会联合学术交流会论文集[C];2007年
  • 乔桂琴;;上市公司实施《企业内部控制基本规范》中内部审计工作的思考[A];煤炭经济管理新论(第9辑)——第十届中国煤炭经济管理论坛暨2009年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2009年
  • 杨学东;;论风险管理审计的若干关键问题[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
  • 杨学东;;论风险管理审计的若干关键问题[A];中国内部审计协会2005年度全国“现代企业风险管理”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年
  • 李震;肖仲谋;林绍征;;审计监督评价体系的完善和发展[A];福建省会计学会理论研讨论文集(2007年)[C];2007年
  • 邓冰;;内部审计信息化:未来战略制高点[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
  • 浙江省内部审计协会课题组;王广兵;来明敏;;浙江省内部审计与公司治理关系的实证研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 程莉;切实强化商业银行内部审计独立性与有效性[N];金融时报;2007年
  • 杨自强;浅析加强审计风险内部控制的措施[N];中国审计报;2004年
  • 本报记者 周凝;让审计风险最小[N];中国财经报;2004年
  • 杜晋华;审计风险的成因及控制[N];国家电网报;2009年
  • 南春林;防范审计风险 提高审计质量[N];山西经济日报;2001年
  • 通讯员 王建华;黄州区审计局“三管齐下”有效防控审计风险[N];黄冈日报;2010年
  • ;APB发布审计风险与欺诈的补充指南[N];财会信报;2005年
  • 李晓慧 杨鸿;Application of the audit risk 审计风险的运用[N];中国财经报;2003年
  • 陈齐鸣 张传恩;最大限度降低审计风险[N];中国电力报;2000年
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  • 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
  • 陈晓媛;政府监管与审计质量改进研究[D];西南财经大学;2008年
  • 赵兴楣;基于审计契约安排的独立性互动机制研究[D];暨南大学;2008年
  • 李瑛玫;信息化环境下独立审计风险研究[D];哈尔滨工业大学;2008年
  • 张艳;基于审计风险理论的审计报告行为研究:来自中国证券市场的经验证据[D];暨南大学;2007年
  • 宋夏云;国家审计目标及实现机制研究[D];上海财经大学;2006年
  • 苗连琦;公共经济权力审计监控机理研究[D];西南财经大学;2011年
  • 段宏;风险导向审计模式下风险偏好的影响研究[D];西南交通大学;2006年
  • 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年
  • 赵华;社会审计系统柔性机理研究[D];武汉理工大学;2007年
  • 赵迪;内审部门独立性对盈余管理影响的实证研究[D];沈阳工业大学;2008年
  • 张欣;我国企业内部审计主要问题探析[D];江西财经大学;2006年
  • 肖占华;注册会计师审计风险及其防范[D];大连理工大学;2000年
  • 陈凯;审计风险的研究[D];天津工业大学;2001年
  • 毕研勤;对审计风险管理的探讨[D];上海海事大学;2004年
  • 陆桂娟;审计风险成因及其防范问题研究[D];东北农业大学;2002年
  • 赵婕;国家审计风险研究[D];福州大学;2004年
  • 孙志华;注册会计师审计风险分析及现状研究[D];重庆大学;2004年
  • 吴双庆;我国上市公司关联交易审计风险研究[D];武汉理工大学;2004年
  • 张倩;电子商务审计风险成因及防范研究[D];山东大学;2005年

【稿件标题】:【企业内部审计报告范文】论企业的内部审计
【作者单位】:沈阳理工大学应用技术学院经与济管理学院;江苏盐城黄海农村商业股份有限公司;
【发表期刊期数】:《商场现代化》2013年15期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:马小会;于强;姚高亚;


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