本文作者:巩长秀;成功正常投稿发表论文到《黑龙江对外经贸》2009年02期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:企业内部审计的独立性问题一直是困扰我国公司治理有效性的难题。通过内部控制在公司治理风险和控制中的作用研究,与公司治理的有关理论相结合,寻求两者的共赢区间,以扩大公司治理的有效空间,提高内部审计的效用。
【论文正文预览】:国际内部审计协会(IIA)在其制定并经过修改的《内部审计实务标准》中对内部审计做出了新的定义:“内部审计是一种独立、客观的保证工作与咨询活动,其目的在于为组织增加价值并改进组织的经营。它采用系统化、规范化的方法来对风险管理、控制及治理程序进行评价,提高他们的效率
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:内部审计公司治理内部控制
【参考文献】:
- 王秀宏;内部审计在公司治理、风险和控制中的作用研究[J];内蒙古煤炭经济;2005年05期
- 周海燕;浅谈内部审计在公司治理结构中的作用[J];市场周刊(研究版);2005年07期
- 吴康峰;浅论审计报告在干部业绩档案中的应用[J];安徽电子信息职业技术学院学报;2004年04期
- 张素琴;新形势下高校内部审计的职能及作用[J];北京联合大学学报(自然科学版);2005年03期
- 张峻,曾俊,张育林,么向光;基于数据库技术的气象审计软件的研究与应用[J];成都信息工程学院学报;2004年01期
- 王福利,李艳,徐抒毅,商文革;内部审计工作的创新思考[J];长春大学学报;2003年01期
- 王福利,徐抒毅,商文革,全顺兰;高校基建工程审计的难点及对策[J];长春大学学报;2004年01期
- 孙琪;;内部审计促进银行实现价值最大化的途径[J];长春大学学报;2010年09期
- 程文学;高校内部审计信息的有效交流[J];成都行政学院学报(哲学社会科学);2004年02期
- 钟淼;内部审计期望差距形成原因及对策分析[J];财会月刊;2005年14期
- 李吉来;;试析后续审计[J];财会月刊;2005年26期
- 黄贤东;;谈内部审计中的人际关系处理[J];财会月刊;2006年15期
- 郑新鹰;李志远;苏少卿;刘新颖;;论舞弊及其防范与检查[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
- 李秀莲;贝洪俊;潘仙珠;;以风险管理为导向的内部审计模式框架研究[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
- 毛智敏;尹珍丽;;企业风险管理审计程序探讨[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
- 尹珍丽;郑建昆;胡雯;;刍议企业风险管理审计[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
- 郭群;;试论风险导向内部审计[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
- 靳建堂;;风险管理审计初探[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
- 靳建堂;;风险管理审计初探[A];中国内部审计协会2005年度全国“现代企业风险管理”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年
- 陈树森;李丹丹;;论现代风险导向审计在人民银行内部审计的应用[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
- 李纪元;李云;;会计审计和质量审核的差异探析[A];第三届中国质量学术论坛论文集[C];2008年
- 杨焕玲;农业企业税务筹划研究[D];西北农林科技大学;2008年
- 富闽鲁;制造业企业营销审计理论与应用研究[D];天津大学;2007年
- 管亚梅;我国上市公司审计合谋治理机制研究[D];江苏大学;2009年
- 于伯新;青海油田ERP物资管理系统审计研究[D];兰州大学;2011年
- 刘宁莉;公司治理结构与内部审计质量的相关性研究[D];西南财经大学;2011年
- 都元伟;大连万达集团内部控制制度的初探[D];大连理工大学;2002年
- 赵虎;HEAVEN股份有限公司内部审计体系的建立与运作[D];西安理工大学;2002年
- 上官萍;我国企业内部控制的完善与评价[D];南京工业大学;2003年
- 李跃青;吉林联通公司经营收入内部控制评价体系的构建[D];吉林大学;2005年
- 赵楠;高等学校审计管理体制改革模式研究[D];哈尔滨工程大学;2005年
- 彭虎韬;企业舞弊及其审计研究[D];北京邮电大学;2006年
- 王秋华;高校内部审计运行绩效研究[D];厦门大学;2005年
- 张静;从内部审计角度审视公司治理[D];昆明理工大学;2007年
- 张正青;;内部审计在公司治理中的重要作用[J];中国审计;2009年04期
- 赵秀文;;浅议如何完善我国企业内部审计[J];当代经理人(中旬刊);2006年21期
- 赵秀文;;浅议如何完善我国企业内部审计[J];当代经理人(中旬刊);2006年19期
- 国莅婷;;内部审计在公司治理中的效用评价及其发展趋势[J];山东商业会计;2008年01期
- 张纪章;;浅谈公司治理下的内部审计[J];魅力中国;2007年09期
- 周敏慧;;论内部审计在公司治理中的作用[J];现代商贸工业;2008年08期
- 马骁;;公司治理中的内部审计研究[J];中国市场;2010年19期
- 赵艳霞;;内部控制与公司治理[J];合作经济与科技;2007年08期
- 秦毅菲;李利;;对公司治理环境下的内部控制的展望[J];当代经理人(中旬刊);2006年03期
- 金春华;;浅析造成公司治理结构不健全的主要原因[J];当代经理人(下旬刊);2006年04期
- 李阳辉;;基于公司治理结构的内控制度研究初探[A];第七届全国财务理论与实践研讨会论文集[C];2008年
- 韩涛;李静;;内部审计在公司治理中的作用——结合中国海外集团有限公司商务模式为例分析[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
- 叶陈刚;翟健勇;;海外上市电信企业内部控制体系研究——以中国网络通信集团公司内部控制为例[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
- 郭群;郑和粉;;公司治理框架下的内部审计研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
- 葛长银;夏晓慧;孙游;;基于行为的“3+1”内部控制体系创建[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
- 钱文菁;;中国传统管理思想对内部控制环境影响分析[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年
- 徐阳;;关于日本企业会计信息的治理及内部控制[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
- 李四海;;我国上市公司治理与内部控制的优化整合——基于中航油案例的分析[A];第七届全国财务理论与实践研讨会论文集[C];2008年
- 谭文浩;匡文婷;;金融危机下基于绩效考核的内部控制体系创新[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
- 李万明;王凤华;田高良;;新奥能源集团内部控制与风险管理实证研究[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
- 缪舢;吴家骏:公司治理结构三个值得警惕的倾向[N];中国企业报;2004年
- 梅慎实(国泰君安证券有限公司 博士后);良好的公司治理结构[N];中国图书商报;2003年
- 郝善勇 高大斌;公司治理结构为何“橘逾淮则为枳”[N];中国商报;2002年
- 浙江大学理学院 宋阳;中国公司治理结构中要不要有监事会[N];中国财经报;2010年
- 郑能武(作者单位:皖北煤电集团公司);从会计管理角度完善公司治理结构[N];安徽经济报;2002年
- 童经;“公司治理结构”比电子商务更迫切[N];中国企业报;2000年
- 邵宁 李泊溪 曹远征 梁定邦 李建红 刘纪鹏 银温泉;“两股制衡”的公司治理结构[N];经济日报;2002年
- 中国民生银行深圳分行 顾定锟;银行改制后的公司治理结构[N];金融时报;2000年
- 茂名石化实华股份有限公司 姚志方;建设合理的公司治理结构[N];证券时报;2002年
- 贾岩;华药重组百日锋芒初露[N];医药经济报;2009年
- 王文杰;上市公司内部控制信息披露质量研究[D];东北财经大学;2011年
- 黄寿昌;科层制组织内部控制研究[D];南京大学;2011年
- 钟玮;我国企业内部控制有效性研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
- 宋京津;内部控制信息披露问题研究[D];江西财经大学;2011年
- 戴文涛;企业内部控制评价指数及其应用研究[D];东北财经大学;2011年
- 宁华强;信息化条件下政府部门内部控制研究[D];武汉大学;2011年
- 吴益兵;内部控制鉴证:动机、价值相关性与内控效率[D];复旦大学;2010年
- 杨玉凤;上市公司内部控制信息披露研究[D];中国矿业大学;2009年
- 刘俊;我国中央银行内部控制研究[D];西南财经大学;2009年
- 张虎;论韩国公司治理结构的变迁[D];吉林大学;2011年
- 朱小燕;公司治理结构与内部控制探讨[D];东北财经大学;2003年
- 李琼;企业内部控制问题的思考[D];湖南大学;2002年
- 袁红兵;国有商业银行改制上市中的公司治理问题研究[D];贵州大学;2006年
- 张晓;内蒙古上市公司治理结构对内部控制的影响研究[D];新疆财经大学;2010年
- 栾宁;辽宁省上市公司公司治理结构对内部控制影响的分析[D];沈阳工业大学;2010年
- 贾鑫;内部控制视角下的公司治理结构研究[D];兰州大学;2010年
- 陈竞婷;关于企业内部控制制度的思考[D];财政部财政科学研究所;2010年
- 江万里;美国投资公司内部控制法律制度研究[D];湖南师范大学;2008年
- 陈昊;通立汽贸公司风险导向内部控制研究[D];吉林大学;2011年
- 顾芳芳;战略导向的集团母子公司内部控制体系研究[D];河北大学;2010年
【稿件标题】:[公司治理与内部审计论文]内部审计在公司治理中的效用评价及其发展趋势
【作者单位】:山东省塑料工业有限公司;
【发表期刊期数】:《黑龙江对外经贸》2009年02期
【期刊简介】:0......更多黑龙江对外经贸杂志社(
http://www.400qikan.com/qk/896/)投稿信息
【版权所有人】:巩长秀;
更多
酒店管理论文论文详细信息:
[公司治理与内部审计论文]内部审计在公司治理中的效用评价及其发展趋势
http://www.400qikan.com/lunwen/guanli/jdgllw/240344.html
相关专题: 《课外阅读》相关期刊
推荐期刊:
人力资源健康人环境与人天津社会保险中国品牌与防伪自动化仪表中学物理教学参考中国石化棉花学报山东水利科技论坛
上一篇:
曹妃甸协同发展研究院|闽台物流业协同发展研究
下一篇:
深圳外贸发展现状|浅议我国外贸发展现状和存在的问题