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[公司治理与内部审计论文]内部审计在公司治理中的效用评价及其发展趋势

本文作者:巩长秀;成功正常投稿发表论文到《黑龙江对外经贸》2009年02期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:企业内部审计的独立性问题一直是困扰我国公司治理有效性的难题。通过内部控制在公司治理风险和控制中的作用研究,与公司治理的有关理论相结合,寻求两者的共赢区间,以扩大公司治理的有效空间,提高内部审计的效用。
【论文正文预览】:国际内部审计协会(IIA)在其制定并经过修改的《内部审计实务标准》中对内部审计做出了新的定义:“内部审计是一种独立、客观的保证工作与咨询活动,其目的在于为组织增加价值并改进组织的经营。它采用系统化、规范化的方法来对风险管理、控制及治理程序进行评价,提高他们的效率
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:内部审计公司治理内部控制
【参考文献】:

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  • 叶陈刚;翟健勇;;海外上市电信企业内部控制体系研究——以中国网络通信集团公司内部控制为例[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
  • 郭群;郑和粉;;公司治理框架下的内部审计研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 葛长银;夏晓慧;孙游;;基于行为的“3+1”内部控制体系创建[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
  • 钱文菁;;中国传统管理思想对内部控制环境影响分析[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年
  • 徐阳;;关于日本企业会计信息的治理及内部控制[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
  • 李四海;;我国上市公司治理与内部控制的优化整合——基于中航油案例的分析[A];第七届全国财务理论与实践研讨会论文集[C];2008年
  • 谭文浩;匡文婷;;金融危机下基于绩效考核的内部控制体系创新[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
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  • 缪舢;吴家骏:公司治理结构三个值得警惕的倾向[N];中国企业报;2004年
  • 梅慎实(国泰君安证券有限公司 博士后);良好的公司治理结构[N];中国图书商报;2003年
  • 郝善勇 高大斌;公司治理结构为何“橘逾淮则为枳”[N];中国商报;2002年
  • 浙江大学理学院 宋阳;中国公司治理结构中要不要有监事会[N];中国财经报;2010年
  • 郑能武(作者单位:皖北煤电集团公司);从会计管理角度完善公司治理结构[N];安徽经济报;2002年
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  • 邵宁 李泊溪 曹远征 梁定邦 李建红 刘纪鹏 银温泉;“两股制衡”的公司治理结构[N];经济日报;2002年
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  • 贾岩;华药重组百日锋芒初露[N];医药经济报;2009年
  • 王文杰;上市公司内部控制信息披露质量研究[D];东北财经大学;2011年
  • 黄寿昌;科层制组织内部控制研究[D];南京大学;2011年
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  • 戴文涛;企业内部控制评价指数及其应用研究[D];东北财经大学;2011年
  • 宁华强;信息化条件下政府部门内部控制研究[D];武汉大学;2011年
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  • 刘俊;我国中央银行内部控制研究[D];西南财经大学;2009年
  • 张虎;论韩国公司治理结构的变迁[D];吉林大学;2011年
  • 朱小燕;公司治理结构与内部控制探讨[D];东北财经大学;2003年
  • 李琼;企业内部控制问题的思考[D];湖南大学;2002年
  • 袁红兵;国有商业银行改制上市中的公司治理问题研究[D];贵州大学;2006年
  • 张晓;内蒙古上市公司治理结构对内部控制的影响研究[D];新疆财经大学;2010年
  • 栾宁;辽宁省上市公司公司治理结构对内部控制影响的分析[D];沈阳工业大学;2010年
  • 贾鑫;内部控制视角下的公司治理结构研究[D];兰州大学;2010年
  • 陈竞婷;关于企业内部控制制度的思考[D];财政部财政科学研究所;2010年
  • 江万里;美国投资公司内部控制法律制度研究[D];湖南师范大学;2008年
  • 陈昊;通立汽贸公司风险导向内部控制研究[D];吉林大学;2011年
  • 顾芳芳;战略导向的集团母子公司内部控制体系研究[D];河北大学;2010年

【稿件标题】:[公司治理与内部审计论文]内部审计在公司治理中的效用评价及其发展趋势
【作者单位】:山东省塑料工业有限公司;
【发表期刊期数】:《黑龙江对外经贸》2009年02期
【期刊简介】:0......更多黑龙江对外经贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/896/)投稿信息
【版权所有人】:巩长秀;


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