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[浅析企业内部控制管理论文]浅析我国企业内部审计问题及改善措施

本文作者:孟凡会;成功正常投稿发表论文到《中国证券期货》2013年09期,引用请注明来源400期刊网!



【摘要】:随着我国现代企业制度的建立,建立与之相适应的内部审计制度成为客观要求。企业内部审计制度是一种自律机制,是现代企业制度一项重要内容。当前我国内部审计的发展同国际水平相比尚有相当大的差距。本文从我国内部审计现状出发,针对我国目前企业内部审计存在的诸多问题,并提出企业内部审计在以后发展过程中应注意的问题和相应的完善措施。
【论文正文预览】:1.我国企业内部审计存在的问题内部审计是一种独立的、客观的保证和咨询作业,其目的是改善组织的运营并增加组织的价值。内部审计通过系统的、完整的方式评价和促进组织风险管理、控制以及治理流程的效率而有助于组织实现目标。1.1内部审计的理念狭小,定位不明确目前我国内部
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:内部审计问题对策
【参考文献】:
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【稿件标题】:[浅析企业内部控制管理论文]浅析我国企业内部审计问题及改善措施
【作者单位】:山东财经大学;
【发表期刊期数】:《中国证券期货》2013年09期
【期刊简介】:《中国证券期货》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,中国证券期货杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN11-3889/F,国际刊号:ISSN1008-0651。中国证券期货杂志社由北京喀斯特经济评价中心主办,本刊为月刊,开本:大16......更多中国证券期货杂志社(http://www.400qikan.com/qk/11461/)投稿信息
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