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【南华大学护理论文】论内部审计与内部控制的关系及其作用

本文作者:郭建良;成功正常投稿发表论文到《中国市场》2010年26期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:内部控制和内部审计都是企业为实现经营目标而采取的重要手段,两者相互制约、相互促进。健全的内部控制制度为内部审计奠定良好的基础,有力的内部审计能保证内部控制有效地发挥作用。
【论文正文预览】:1内部控制与内部审计1.1内部控制内部控制是单位内部因分工而产生的相互联系、相互制约的关系,是由一系列的控制方法、措施、程序组成的一个规范化、系统化的体系,其目的是为了强化和完善企业的经营管理,实现企业经营目标。1.2内部审计内部审计是由单位内部审计机构和人员进
【文章分类号】:F239.45;F275
【稿件关键词】:内部控制内部审计风险评估
【参考文献】:

  • 海云桃;刘炜炜;;人民银行内部控制与内部审计的目标定位[J];金融理论与实践;2006年01期
  • 赵晓波;强化内部审计 提高经济效益[J];洛阳工业高等专科学校学报;2000年04期
  • 安峰;企业内部控制制度和内部审计关系问题探讨[J];现代电力;2004年05期
  • 王玉法;强化现代企业内部审计制度[J];焦作工学院学报(社会科学版);2003年03期
  • 周惠莉;;浅议公司治理中的内部审计[J];现代经济信息;2009年18期
  • 高华琪;;集团企业如何加强内部控制[J];科技信息;2010年01期
  • 敖国洁;;内部控制的测试与评价[J];经济师;2009年06期
  • 刘伟清;浅论企业内部审计风险评估[J];广西审计;2003年03期
  • 施翼为;;试论如何完善现代企业制度下的内部控制[J];中国酿造;2008年20期
  • 王宏军;;现代企业制度下内部审计与内部控制的思考[J];时代经贸(下旬刊);2008年04期
  • 戴向龙;;内部审计质量低下的深层原因及对策研究[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
  • 长沙市内部审计师协会课题组;;内部审计在改制企业中的作用研究[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
  • 曹玉珍;;浅谈内部审计在企业改制中的作用[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
  • 大庆油田有限责任公司审计部课题组;;上市公司内部审计研究[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
  • 李恩胜;赵问平;;关于内部审计质量控制政策和程序的探讨[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
  • 王冠英;;关于提高内部审计质量途径的思索——学习中国内部审计准则随笔[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
  • 蔡豫蓉;;浅谈内部审计质量控制[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
  • 蔡敏;;内部审计如何适应国企改制的需要[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
  • 张小静;;内部审计在建立健全公司法人治理结构方面的作用[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
  • 中国石油华北油田课题组;;上市公司内部审计研究[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
  • 王光远;启迪思想的《内部审计思想》[N];光明日报;2006年
  • 本报记者 李棠棣;内部审计有了新规矩[N];中国财经报;2003年
  • ;如何发展民营企业内部审计[N];中国审计报;2003年
  • ;内部审计每年创造巨额价值[N];国际金融报;2003年
  • 通讯员 沈旭光;合肥燃气集团加强内部审计[N];安徽日报;2004年
  • 陈跃进 黄俊婷;设立内部审计 企业勃发生机[N];中国审计报;2004年
  • 万新 编辑整理;巴西内部审计简介(下)[N];中国审计报;2010年
  • 邱伟文;金雅拓公司的内部审计[N];中国审计报;2010年
  • 郭代荣;浅析西方内部审计的特点[N];中国审计报;2003年
  • 周静波(合肥林业学校);内部审计在企业管理中的作用[N];安徽日报;2001年
  • 刘晓莲;国际内部审计研究[D];东北财经大学;2005年
  • 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
  • 寇丽平;人员密集场所风险评估理论与标准化方法研究[D];中国地质大学(北京);2008年
  • 刘经伟;植物基因工程的风险评估与安全管理研究[D];东北林业大学;2004年
  • 张明;城市土地整理风险管理研究[D];华中农业大学;2005年
  • 仇广乐;贵州省典型汞矿地区汞的环境地球化学研究[D];中国科学院研究生院(地球化学研究所);2005年
  • 侯刚;中国生物质能风险评估与管理研究[D];西北农林科技大学;2009年
  • 刘宏业;工业系统安全管理及其影响经济可持续发展的研究[D];天津大学;2004年
  • 温瑞;植物抗病毒基因工程研究 Ⅰ黄瓜花叶病毒复制酶基因表达载体构建和遗传转化 Ⅱ导入病毒基因的转基因植物释放的风险评估[D];浙江大学;2001年
  • 段宏;风险导向审计模式下风险偏好的影响研究[D];西南交通大学;2006年
  • 孙晋喜;内部审计在企业中的应用与探索[D];西南交通大学;2003年
  • 许叶枚;关于加强我国企业内部审计的研究[D];苏州大学;2002年
  • 董俊茹;内部审计准则的国际比较[D];东北财经大学;2005年
  • 刘卫;华尔润集团内部审计运作研究[D];中南大学;2004年
  • 朱学彬;内部审计在外包风险管理中的角色和应用[D];天津财经学院;2005年
  • 张英;打造强有力的国有企业内部审计[D];武汉理工大学;2002年
  • 王玮;我国商业银行内部控制系统问题与对策研究[D];郑州大学;2004年
  • 张贞;公司内部审计制度安排研究[D];天津财经学院;2005年
  • 周晓燕;保险公司建立和实施增值型内部审计研究[D];西南财经大学;2005年
  • 张兆平;内部审计在企业风险管理中的作用[D];对外经济贸易大学;2001年

【稿件标题】:【南华大学护理论文】论内部审计与内部控制的关系及其作用
【作者单位】:邯郸市热力公司;
【发表期刊期数】:《中国市场》2010年26期
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