本文作者:郭建良;成功正常投稿发表论文到《中国市场》2010年26期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:内部控制和内部审计都是企业为实现经营目标而采取的重要手段,两者相互制约、相互促进。健全的内部控制制度为内部审计奠定良好的基础,有力的内部审计能保证内部控制有效地发挥作用。
【论文正文预览】:1内部控制与内部审计1.1内部控制内部控制是单位内部因分工而产生的相互联系、相互制约的关系,是由一系列的控制方法、措施、程序组成的一个规范化、系统化的体系,其目的是为了强化和完善企业的经营管理,实现企业经营目标。1.2内部审计内部审计是由单位内部审计机构和人员进
【文章分类号】:F239.45;F275
【稿件关键词】:内部控制内部审计风险评估
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【稿件标题】:【南华大学护理论文】论内部审计与内部控制的关系及其作用
【作者单位】:邯郸市热力公司;
【发表期刊期数】:《
中国市场》2010年26期
【期刊简介】:政府调控市场的最佳纽带、市场引导企业的最短通道、理论联系实践的最紧结合、世界关注中国的最大窗口。《中国市......更多
中国市场杂志社(
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财务管理论文论文详细信息:
【南华大学护理论文】论内部审计与内部控制的关系及其作用
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