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林业科技杂志社

  • 主管单位:中国林业科学研究院黑龙江分院,
  • 期刊级别:核心期刊
  • 出版周期:双月刊
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民营企业内部审计建议|论企业内部审计制度的建议

本文作者:初凤荣;张忠岩;成功正常投稿发表论文到《中国商论》2015年10期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:企业内部审计制度的建立和落实体现了企业组织内部的独立性评价活动,是对于该企业活动进行审查和评价的重要组成部分。本文以"论企业内部审计制度的建议"为话题,通过其中所存在的问题就如何制定并落实企业内部审计制度给出建议,从而为企业内部审计工作的有效性和权威性作出贡献。
【论文正文预览】:企业内部审计制度是现代企业管理中有关内部控制系统中的一个不可或缺的重要性环节,它可以对于该企业内部经济活动进行科学、合理和透明的监督与评价,为帮助企业及时堵塞漏洞、增收节支、加强管理,提高经济效益等作出巨大贡献。随着目前我国社会经济发展形势的变化,健全和完善
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:企业内部审计制度权威性有效性
【参考文献】:

  • 周歆刚;;我国企业内部审计制度的现状与对策研究[J];才智;2011年35期
  • 高秀元;;浅谈民营企业内部审计中存在的问题及对策[J];经济师;2011年02期
  • 曹植;;我国企业内部审计制度存在的问题及其对策研究[J];商场现代化;2014年25期
  • 朱莉;;论如何加强企业内部审计制度建设[J];中国集体经济;2013年13期
  • 郝天明;史倩兮;;内部审计在民营企业中存在的问题及对策[J];山西大同大学学报(社会科学版);2011年05期
  • 李淑萍;;刍议企业内部审计中存在的问题及解决方法[J];财经界(学术版);2013年24期
  • 蒋一帆;;我国民营企业内部审计问题研究[J];经营管理者;2014年18期
  • 王净;;企业内部审计问题之我见[J];经营管理者;2014年27期
  • 李沐泽;李长福;;加强企业内部审计工作初探[J];中国管理信息化;2015年07期
  • 李慧玲;;我国民营企业内部审计存在的问题及对策分析[J];山东农业工程学院学报;2014年05期
  • 李修暖;;民营企业内部审计研究与分析[J];商;2014年26期
  • 赵元培;;对于加强企业内部审计的问题探讨[J];中小企业管理与科技(上旬刊);2012年04期
  • 黄学文;大中型民营企业内部审计研究[D];大连海事大学;2012年
  • 李晶;我国中小企业内部控制存在的问题及对策研究[D];山西财经大学;2013年
  • 刘立娜;JDJ公司内部审计问题研究[D];辽宁大学;2014年
  • 陈小林;民营企业内部审计的现状、理论思考和发展对策[J];财会月刊;2003年01期
  • 都元伟;;浅谈现代企业制度下完善与发展内部审计的重要性[J];大连干部学刊;2007年04期
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  • 马雁;邱兆学;;我国企业内部审计存在的问题及对策研究[J];中国管理信息化;2013年19期
  • 张传宝;鹿晓峰;;论现代企业制度下内部审计制度的规范[J];金融经济;2007年24期
  • 何云芳;;浅析如何加强与完善民营企业的内部审计[J];科技创业月刊;2006年01期
  • 刘永亮;;民营企业内部审计的主要内容[J];内蒙古统计;2006年01期
  • 贾云洁;;从战略角度谈内部审计价值增值策略[J];审计与经济研究;2009年02期
  • 李军;;现代企业制度下企业内部审计制度的建设构想[J];现代商业;2011年05期
  • 梁建锐;;现代企业内部审计制度研究[J];中国集体经济;2011年18期
  • 吴玉新;完善现代企业内部审计制度的对策建议[J];经济师;2002年06期
  • 刘永光;建立和完善公司内部审计制度的法律思考[J];中国审计;2003年Z1期
  • ;不断变化的内部审计制度[J];上海商业;2003年04期
  • 范建学;德国银行内部审计制度的基本特征及其启示[J];新金融;2003年02期
  • 王悦;中英内部审计制度之比较[J];中州审计;2003年05期
  • 栾宁,杨跃进,黄晓芳;关于内部审计制度创新的几点思考[J];现代企业;2003年12期
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  • 吴海珍;完善企业内部审计制度浅析[J];中国审计;2004年16期
  • 赵线茹;内部审计制度存在的问题及对策[J];中州审计;2004年09期
  • 孙建瑞;论内部审计制度制定的基础[J];平顶山工学院学报;2005年03期
  • 陈功;;关于电力体制改革中国家电网公司内部审计制度的设计[A];大型国有企业集团财务管理热点与难点专题研讨会论文集[C];2004年
  • 重庆市内部审计协会课题组;李孝林;李歆;苏长江;;公司治理视角下的内部审计制度创新——基于重庆市的调查[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 曹承林;校登楼;;建立健全内部审计制度 充分发挥内部审计在上市公司治理中的作用[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
  • 李孝林;;财务总监与内部审计制度创新——构建统一、独立的经济监督系统[A];大型国有企业集团财务管理热点与难点专题研讨会论文集[C];2004年
  • 蒋世同 朱天波 山东省寿光市审计局;健全企业内部审计制度需要“软硬兼施”[N];中国审计报;2013年
  • 张晓松 周丹丹;中央部门和企业5年内将全部建立内部审计制度[N];中国改革报;2008年
  • 曹健;宁夏 卫生系统将推行内部审计制度[N];医药经济报;2007年
  • 记者 洪琦;机关企事业单位社会团体应建立健全内部审计制度[N];宁夏日报;2014年
  • 杨泽君 靳春伟;建立内部审计制度 当好经营决策参谋[N];中国国门时报(中国出入境检验疫报);2001年
  • 实习生 王文硕;公安内部审计制度逐步完善[N];人民公安报;2009年
  • 杨相剑 刘振华;大竹审计工作成效明显[N];中国审计报;2007年
  • 李舒平;青岛审计与劳动部门建立联动监督机制[N];中国审计报;2006年
  • 杨学军;高等学校内部审计制度研究[D];长安大学;2007年
  • 曹福忠;中国科学院长春分院建设项目内部审计制度的完善[D];吉林大学;2006年
  • 曾巧;美的集团内部审计制度改进研究[D];湖南大学;2008年
  • 王晓辉;房地产上市公司内部审计制度与投资者情绪的实证研究[D];东北财经大学;2013年
  • 段蓉;高校内部审计制度若干法律问题研究[D];湖南师范大学;2008年
  • 张超群;XD酒店内部审计制度问题与对策研究[D];湖南大学;2014年

【稿件标题】:民营企业内部审计建议|论企业内部审计制度的建议
【作者单位】:佳木斯大学经济管理学院;
【发表期刊期数】:《中国商论》2015年10期
【期刊简介】:0......更多中国商论杂志社(http://www.400qikan.com/qk/6617/)投稿信息
【版权所有人】:初凤荣;张忠岩;


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